Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102340264 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 7/2023 | 0,00 vrátane DPH |
Rekapitulácia vyplatených dávok zo14.7.2023 | 07.08.2023 | 14.07.2023 | 14.9.2023 | |
1102340264 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 7/2023 | 0,00 vrátane DPH |
Rekapitulácia vyplatených dávok zo14.7.2023 | 07.08.2023 | 14.07.2023 | 14.9.2023 | |
1102340327 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 9/2023 | 1 176,19 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 05.10.2023 | 12.10.2023 | 25.10.2023 | |
1102340300 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Stará Turá 8/2023 | 1 147,01 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 11.09.2023 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | |
1102340309 | ELVYT spol.s r.o. Nobelova ul.7316/12, 917 01 Trnava |
31419143 | Výmena hydraulického oleja vo výťahu | 1 693,56 vrátane DPH |
1102340058 | 18.09.2023 | 26.09.2023 | 11.10.2023 | |
1102340305 | Fy MIREC-Nešťák Miroslav Benková 1/1263, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34552090 | Oprava podlahy Hv.40 | 1 826,90 vrátane DPH |
1102340060 | 13.09.2023 | 26.09.2023 | 11.10.2023 | |
1102340296 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 8/2023 | 1 176,19 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 07.09.2023 | 14.09.2023 | 25.9.2023 | |
1102340255 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Stará Turá 7/2023 | 1 248,80 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 04.08.2023 | 30.08.2023 | 14.9.2023 | |
1102340263 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 7/23 | 1 176,19 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | 22.8.2023 | |
1102340238 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 6/23 | 1 176,19 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 12.07.2023 | 18.07.2023 | 11.8.2023 | |
1102340230 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia ST 6/23 | 1 009,52 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 10.07.2023 | 03.08.2023 | 11.8.2023 | |
1102340227 | TSM Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
00350656 | Odvoz a zneškodňovanie zmesového KO za r.2023 | 1 980,- vrátane DPH |
ZKO/2012/156 z 31.12.2011 | 07.07.2023 | 27.07.2023 | 11.8.2023 | |
1102340118 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 4/2023 | 1 010,93 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 04.04.2023 | 13.04.2023 | 19.4.2023 | |
1102340092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 3/2023 | 1 010,93 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 02.03.2023 | 04.04.2023 | 19.4.2023 | |
1102340029 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 1/2023 | 1 229,98 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 20.2.2023 | |
1102340027 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 12/2022 | 1 274,46 vrátane DPH |
82/OVS/2022 z 26.1.2022 | 09.01.2023 | 31.01.2023 | 20.2.2023 | |
1102340413 | ELVYT spol.s r.o. Nobelova ul.7316/12, 917 01 Trnava |
31419143 | Oprava výťahu - NMnV - Hv.40 | 2 396,40 vrátane DPH |
1102340087 | 14.12.2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | |
1102340407 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 11/2023 | 2,88 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 11.12.2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | |
1102340406 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov za 11/2023 | 2 171,- vrátane DPH |
Rekapitulácia výplatných dávok NMnV, MY | 07.12.2023 | 14.11.2023 | 28.12.2023 | |
1102340400 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 11/2023 | 2 573,71 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 05.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | |
1102340375 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energie Myjava 10/23 | 2 542,94 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.11.2023 | 06.12.2023 | 19.12.2023 | |
1102340405 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 11/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 06.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | |
1102340365 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 10/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 15.12.2023 | |
1102340334 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 9/2023 | 2 093,27 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 10.10.2023 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | |
1102340331 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej pohľadávke | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | |
1102340324 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 9/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 04.10.2023 | 12.10.2023 | 25.10.2023 | |
1102340314 | BTI s.r.o. Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina |
47619503 | Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie-Myjava | 2/8 019,20 vrátane DPH |
280/110/2022 z 15.12.2022 | 27.09.2023 | 09.10.2023 | 25.10.2023 | |
1102340301 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 8/2023 | 2 182,38 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 11.09.2023 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | |
1102340286 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
00000010 | Upratovanie 8/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 05.09.2023 | 14.09.2023 | 25.9.2023 | |
1102340277 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 2,74 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 15.08.2023 | 17.08.2023 | 14.9.2023 | |
1102340291 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 2,74 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 05.09.2023 | 06.09.2023 | 14.9.2023 | |
1102340256 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 7/2023 | 2 097,72 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 04.08.2023 | 30.08.2023 | 14.9.2023 | |
1102340260 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 7/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 04.08.2023 | 14.08.2023 | 21.8.2023 | |
1102340251 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 31.07.2023 | 01.08.2023 | 16.8.2023 | |
1102340231 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový peňažný poukaz U 6/2023 | 2,72 bez DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 10.07.2023 | 08.08.2023 | 14.8.2023 | |
1102340237 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 6/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 11.07.2023 | 14.07.2023 | 11.8.2023 | |
1102340229 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 6/2023 | 2 108,72 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 10.07.2023 | 03.08.2023 | 11.8.2023 | |
1102340205 | Juraj Kriško 916 16 Krajné 322 |
53181905 | Dodanie a montáž žalúzií - Hv.36 | 2 030,88 vrátane DPH |
1102340038 | 20.06.2023 | 22.06.2023 | 17.7.2023 | |
1102340196 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 5/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 08.06.2023 | 14.06.2023 | 17.7.2023 | |
1102340194 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 5/2023 | 2 138,48 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 08.06.2023 | 19.06.2023 | 14.7.2023 |