Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440106 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cestač.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 2/2024 | 9,90 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby z 20.2.2024 | 12.03.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440141 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX Myjava 3/2024 | 9,90 vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby z 20.02.2024 | xxx | 17.04.2024 | 16.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440166 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt.peň.poukazov na výplatu dávok 4/24 | 2551,70 vrátane DPH |
žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014 | xxx | 07.05.2024 | 12.04.2024 | 17.5.2024 |
1102440123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 3/2024 | 2 613,32 bez DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | xxx | 08.04.2024 | 13.03.2024 | 17.5.2024 |
1102440102 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2024 | 3,20 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 08.03.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440068 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2024 | 4,- vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 08.02.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 2/2024 | 2 575,40 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 08.03.2024 | 13.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440027 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový peňažný poukaz U - 12/23 | 3,04 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 08.01.2024 | 08.02.2024 | 12.2.2024 | |
1102440018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 12/2023 | 2 197,- vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 05.01.2024 | 12.12.2023 | 1.2.2024 | |
1102440139 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Sprac. pošt. peň. poukazov U - 03/24 | 3,04 bez DPH |
Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014 | xxx | 16.04.2024 | 07.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440067 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 1/2024 | 2 160,60 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014 | 07.02.2024 | 12.01.2024 | 13.3.2024 | |
1102440332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - St.T. 10/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 02.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440306 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn ST 09/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440236 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - ST 07/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem.pl. Z02/OVS/2024 | xxx | 02.07.2024 | 15.07.2024 | 2.8.2024 |
1102440275 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn ST 08/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem. plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 02.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440055 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na r.2024-Myjava | 156,- vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-frank.stroj zo 4.2.2013 | 26.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440056 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na r.2024 | 156,- vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-frank.stroj zo 4.2.2013 | 26.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440108 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za 2/2024 NMnV-DOBROPIS | -5,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013 | 14.03.2024 | 26.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS NM 1/2024-DOBROPIS | 9,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440035 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za 12/2023-DOBROPIS | -7,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013 | 10.01.2024 | 23.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - St.T. 06/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o druženej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440153 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné MY 11.03.-08.04.2024 | 165,72 vrátane DPH |
Zmluva č.PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.04.2024 | 07.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440158 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn ST 05/24 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 z 24.04.2024 | xxx | 03.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky MY 09.08.2024-08.09.2024 | 147,43 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 25.09.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440299 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky MY - 09.07.-08.08.2024 | 139,06 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 21.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440270 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky MY 09.06.2024 - 08.07.2024 | 157,25 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.07.2024 | 07.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440223 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky MY 09.05.2024-08.06.2024 | 155,82 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 19.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440190 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - MY | 143,29 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 20.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440195 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - Hviezd.36 | 9085,56 bez DPH |
Zmluva č. CPTN-ON-2020/006828 | xxx | 31.05.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440194 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r. 2023 - Hviezd.40 | 1610,39 bez DPH |
Zmluva č. A/2008/01758 | xxx | 31.05.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440319 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby podľa zmluvy - upratovanie | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440283 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie objektov, hygienický materiál 07/2024 | 2727,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440248 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 06/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 08.07.2024 | 12.07.2024 | 2.8.2024 |
1102440203 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 5/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440164 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 04/2024 | 2350,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440343 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie, hygienický materiál 09/2024 | 2290,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 91/110/2021 z 05.02.2021 | Objednávka č. 1102440071 z 03.10.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440324 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 08/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 13.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440296 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 07/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 14.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440261 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 06/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 12.07.2024 | 07.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440218 | STREBAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 05/24 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 14.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |