Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440158   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn ST 05/24  865,98 
vrátane DPH
Zmluva č. Z02/OVS/2024 z 24.04.2024  xxx  03.05.2024  13.05.2024  22.5.2024 
1102440249   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny ST 06/2024  881,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  09.07.2024  30.07.2024  26.8.2024 
1102440423   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Služby podľa zmluvy: upratovanie, kosenie, umývanie okien, dodanie toal.papiera  955,14 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440087,63,58,20  17.12.2024  23.12.2024  21.1.2025 
1102440317   Slovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny St.Turá 08/2024  1015,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  06.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1102440285   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny ST 07/2024  1129,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  08.08.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1102440348   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 09/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  09.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440315   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV a prefakturovanie spotrebovanú SV za mesiac 08/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  06.09.2024  13.09.2024  4.10.2024 
1102440284   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV MY - 07/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  08.08.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440251   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla ÚK, TÚV - MY 06/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  09.07.2024  18.07.2024  16.8.2024 
1102440210   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - MY 05/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  10.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1102440194   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r. 2023 - Hviezd.40  1610,39 
bez DPH
Zmluva č. A/2008/01758  xxx  31.05.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1102440250   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny MY 06/2024  1780,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  09.07.2024  30.07.2024  26.8.2024 
1102440286   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriky MY 07/2024  1815,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  08.08.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1102440206   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia el. energie - MY 05/24  1820,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.06.2024  04.07.2024  16.7.2024 
1102440316   Slovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny - MY 08/2024  1868,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  06.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1102440137   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická en. MY 03/24  1974,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  16.04.2024  03.05.2024  22.5.2024 
1102440335   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny MY 09/2024  2003,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.10.2024  31.10.2024  4.12.2024 
1102440168   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia - MY 04/24  2072,21 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
1102440406   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 040 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny Myjava - 11/2024  2196,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  06.12.2024  18.12.2024  21.1.2025 
1102440404   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Služby - upratovanie objektov NMnV, St. Turá, Myjava - 11/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  05.12.2024  13.12.2024  21.1.2025 
1102440366   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Služby - upratovanie objektov 10/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  06.11.2024  14.11.2024  4.12.2024 
1102440319   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Služby podľa zmluvy - upratovanie  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  09.09.2024  13.09.2024  4.10.2024 
1102440248   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 06/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  08.07.2024  12.07.2024  2.8.2024 
1102440203   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 5/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  05.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1102440374   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny Myjava - 10/2024  2243,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  08.11.2024  29.11.2024  17.12.2024 
1102440343   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Služby - upratovanie, hygienický materiál 09/2024  2290,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 91/110/2021 z 05.02.2021  Objednávka č. 1102440071 z 03.10.2024  07.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440405   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok 11/2024  2341,56 
vrátane DPH
xxx  Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014  05.12.2024  13.11.2024  17.12.2024 
1102440164   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 04/2024  2350,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  07.05.2024  13.05.2024  22.5.2024 
1102440369   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bytrica
36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok 10/2024  2357,36 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskytn. sl. PP na účet z 31.12.2014  08.11.2024  11.10.2024  4.12.2024 
1102440347   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok za september 2024  2385,80 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014  08.10.2024  12.09.2024  14.10.2024 
1102440313   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok za obdobie august 2024  2406,34 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskytn. sl. PP na účet z 31.12.2014  05.09.2024  13.08.2024  4.10.2024 
1102440288   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt. peň. pouk. na výplatu dávok 07/24  2464,80 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014  08.08.2024  12.07.2024  13.8.2024 
1102440247   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt.peň.pouk. na výplatu dávok 06/24  2490,08 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014  08.07.2024  13.06.2024  13.8.2024 
1102440204   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok 05/24  2516,94 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskytnutie sl. PP na účet z 31.12.2014  06.06.2024  14.05.2024  26.6.2024 
1102440166   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt.peň.poukazov na výplatu dávok 4/24  2551,70 
vrátane DPH
žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014  xxx  07.05.2024  12.04.2024  17.5.2024 
1102440283   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie objektov, hygienický materiál 07/2024  2727,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  07.08.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440387   Jaroslav Sádecký - VODA-KÚRENIE-PLYN
Pod kopánky 30, 911 05 Zamarovce
33182477  Dodanie a výmena radiátorových ventilov  2905,92 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440072 z 09.10.2024  14.11.2024  15.11.2024  17.12.2024 
1102440377   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Prijatý preddavok na nastavenie DEKVS - NMnV  4000,00 
bez DPH
xxx  PP č. 1102403084 zo 04.11.2024  11.11.2024  06.11.2024  17.12.2024 
1102440201   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Prijatý preddavok k DEKVS-NM  4000,00 
bez DPH
  PP č. 1102401434 z 29.05.2024  04.06.2024  30.05.2024  26.6.2024 
1102440419   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 11/2024  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  13.12.2024  23.12.2024  21.1.2025 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť