![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440158 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn ST 05/24 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 z 24.04.2024 | xxx | 03.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440249 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny ST 06/2024 | 881,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 09.07.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 |
1102440423 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby podľa zmluvy: upratovanie, kosenie, umývanie okien, dodanie toal.papiera | 955,14 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440087,63,58,20 | 17.12.2024 | 23.12.2024 | 21.1.2025 |
1102440317 | Slovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny St.Turá 08/2024 | 1015,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440285 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny ST 07/2024 | 1129,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 08.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440348 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 09/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440315 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV a prefakturovanie spotrebovanú SV za mesiac 08/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440284 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV MY - 07/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440251 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla ÚK, TÚV - MY 06/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 09.07.2024 | 18.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440210 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - MY 05/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440194 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r. 2023 - Hviezd.40 | 1610,39 bez DPH |
Zmluva č. A/2008/01758 | xxx | 31.05.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440250 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny MY 06/2024 | 1780,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 09.07.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 |
1102440286 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriky MY 07/2024 | 1815,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 08.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440206 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia el. energie - MY 05/24 | 1820,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440316 | Slovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny - MY 08/2024 | 1868,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440137 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická en. MY 03/24 | 1974,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.04.2024 | 03.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440335 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny MY 09/2024 | 2003,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.10.2024 | 31.10.2024 | 4.12.2024 |
1102440168 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia - MY 04/24 | 2072,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.05.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 |
1102440406 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 040 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny Myjava - 11/2024 | 2196,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 06.12.2024 | 18.12.2024 | 21.1.2025 |
1102440404 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie objektov NMnV, St. Turá, Myjava - 11/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 05.12.2024 | 13.12.2024 | 21.1.2025 |
1102440366 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie objektov 10/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 |
1102440319 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby podľa zmluvy - upratovanie | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440248 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 06/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 08.07.2024 | 12.07.2024 | 2.8.2024 |
1102440203 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 5/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440374 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny Myjava - 10/2024 | 2243,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 08.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
1102440343 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie, hygienický materiál 09/2024 | 2290,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 91/110/2021 z 05.02.2021 | Objednávka č. 1102440071 z 03.10.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440405 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 11/2024 | 2341,56 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 05.12.2024 | 13.11.2024 | 17.12.2024 |
1102440164 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 04/2024 | 2350,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440369 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bytrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 10/2024 | 2357,36 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskytn. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 08.11.2024 | 11.10.2024 | 4.12.2024 |
1102440347 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok za september 2024 | 2385,80 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014 | 08.10.2024 | 12.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440313 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok za obdobie august 2024 | 2406,34 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskytn. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 05.09.2024 | 13.08.2024 | 4.10.2024 |
1102440288 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. pouk. na výplatu dávok 07/24 | 2464,80 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014 | 08.08.2024 | 12.07.2024 | 13.8.2024 |
1102440247 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt.peň.pouk. na výplatu dávok 06/24 | 2490,08 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014 | 08.07.2024 | 13.06.2024 | 13.8.2024 |
1102440204 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 05/24 | 2516,94 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskytnutie sl. PP na účet z 31.12.2014 | 06.06.2024 | 14.05.2024 | 26.6.2024 |
1102440166 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt.peň.poukazov na výplatu dávok 4/24 | 2551,70 vrátane DPH |
žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014 | xxx | 07.05.2024 | 12.04.2024 | 17.5.2024 |
1102440283 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie objektov, hygienický materiál 07/2024 | 2727,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440387 | Jaroslav Sádecký - VODA-KÚRENIE-PLYN Pod kopánky 30, 911 05 Zamarovce |
33182477 | Dodanie a výmena radiátorových ventilov | 2905,92 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440072 z 09.10.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 17.12.2024 |
1102440377 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Prijatý preddavok na nastavenie DEKVS - NMnV | 4000,00 bez DPH |
xxx | PP č. 1102403084 zo 04.11.2024 | 11.11.2024 | 06.11.2024 | 17.12.2024 |
1102440201 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Prijatý preddavok k DEKVS-NM | 4000,00 bez DPH |
PP č. 1102401434 z 29.05.2024 | 04.06.2024 | 30.05.2024 | 26.6.2024 | |
1102440419 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 11/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 13.12.2024 | 23.12.2024 | 21.1.2025 |