Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440045 | JK PrimCare, s.r.o. Jablonská 300/3, 907 01 Myjava |
53630076 | Zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 19.01.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440046 | MEDIP s.r.o. Družby 75A, 921 01 Piešťany |
36363588 | Zdravotné výkony | 132,43 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 19.01.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440047 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 6,- vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 20.01.2024 | 22.01.2024 | 5.2.2024 | |
1102440048 | MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440049 | SALUBER SK s.r.o. 913 22 Trenčianske Jastrabie 536 |
36350524 | Zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 24.01.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440050 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina |
45960470 | Servis auta BL257KU | 225,16 vrátane DPH |
1102440002 z 15.1.2024 | 24.01.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440051 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava |
00359502 | Ohrievače | 121,- vrátane DPH |
1102440004 z 23.1.2024 | 24.01.2024 | 24.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440052 | SERIAMED s.r.o. Podhorská 5109/92, 921 01 Banka |
47444657 | Zdravotné výkony | 250,92 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 26.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440053 | MITAMED, s.r.o. Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá |
44418311 | Zdravotné výkony | 188,19 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 26.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440054 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 26.01.2024 | 26.01.2024 | 13.3.2024 | |
1102440055 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na r.2024-Myjava | 156,- vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-frank.stroj zo 4.2.2013 | 26.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440056 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na r.2024 | 156,- vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-frank.stroj zo 4.2.2013 | 26.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440057 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné Myjava 11.12.23-10.1.24 | 123,83 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 26.01.2024 | 06.02.2024 | 7.2.2024 | |
1102440058 | Euroko, spol. s r.o. Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany |
36591688 | Sublimačné šnúrky na krk | 83,28 vrátane DPH |
1102440006 z 23.1.2024 | 29.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440059 | Peter Macko-LUDOPRINT Komenského 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11772450 | Púzdro na karty | 45,50 vrátane DPH |
1102440005 z 23.1.2024 | 30.01.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440060 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto |
50149318 | Papierové utierky, guľôčkové perá | 159,80 vrátane DPH |
1102440007 z 30.1.2024 | 31.01.2024 | 06.02.2024 | 7.2.2024 | |
1102440061 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Brastislava |
35919001 | Diaľničné známky | 300,- vrátane DPH |
PP č. 1102400119 z 15.1.2024 | 01.02.2024 | 17.01.2024 | 13.3.2024 | |
1102440062 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru na MRŠ-2/2024 | 233,11 vrátane DPH |
0811015167 z 27.5.2019 | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440063 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá 2/2024 | 77,- vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440064 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22 | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440065 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1/2024 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22 | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440066 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 1/2024 | 601,57 vrátane DPH |
20009730 | 06.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440067 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 1/2024 | 2 160,60 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014 | 07.02.2024 | 12.01.2024 | 13.3.2024 | |
1102440068 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2024 | 4,- vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 08.02.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440069 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 1/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440070 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 1/2024 | 10 810,76 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 09.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 1/2024 | 2 299,56 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Stará Turá 1/2024 | 678,41 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440073 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa, Sídlo: Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob-NMnV | 7,20 vrátane DPH |
1102440001 z 10.1.2024 | 09.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440074 | JUDr. Štefan Kvasnica M.R.Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava |
36129909 | Trovy starej exekúcie - vyúčtovanie EX486/2010 | 42,- vrátane DPH |
PP č.1102400162 zo 16.1.2024 | 12.02.2024 | 19.01.2024 | 12.2.2024 | |
1102440076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 1/2024 | 52,54 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve... z 3.7.2006 | 13.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440076 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 1/2024 | 52,54 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve... z 3.7.2006 | 13.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440077 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina |
45960470 | Servis auta BL257KU | 156,12 vrátane DPH |
1102440008 z 31.1.2024 | 13.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440078 | GELIMED s.r.o. Hrachovište 109, 916 16 KRAJNÉ |
36350371 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 14.02.2024 | 20.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440079 | EUROKO, spol. s r.o. Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany |
36591688 | Sublimačné šnúrky | 83,28 vrátane DPH |
1102440006 z 23.1.2024 | 14.02.2024 | 01.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440081 | STRABAG PROPERTY and Facility Services s. r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 1/2024 | 4 138,08 vrátane DPH |
49195/2020 zo 16.7.2020 | 14.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440082 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 2/2024 | 216,31 vrátane DPH |
20009730 | 20.02.2024 | 04.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440083 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 20.02.2024 | 01.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS NM 1/2024-DOBROPIS | 9,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440085 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné Myjava 11.1.2024-10.2.2024 | 242,41 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 27.02.2024 | 11.03.2024 | 13.3.2024 |