Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440269   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétzho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta  44,76 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440053 zo 04.07.2024  23.07.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440328   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta Huyndai AA826EL  290,20 
vrátane DPH
xxx  Objednávka č. 1102440069 z 13.09.2024  24.09.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440226   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Doplnenie klimatizácie  210,96 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102440049 z 19.06.2024  25.06.2024  18.07.2024  16.8.2024 
1102440225   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Doplnenie klimatizácie  210,96 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440048 z 19.06.2024  25.06.2024  18.07.2024  16.8.2024 
1102440214   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta   361,49 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440042 z 21.05.2024  11.06.2024  27.06.2024  16.7.2024 
1102440180   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440030 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440178   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  96,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440034 z 24.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440177   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV   96,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440035 z 24.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440176   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440032 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440175   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  96,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440031 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440174   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu na SMV  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440029 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440179   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies, uskladnenie pneu  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj.č. 1102440033 z 24.04.2024  13.05.2024  21.05.2024  11.6.2024 
1102440077   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina
45960470  Servis auta BL257KU  156,12 
vrátane DPH
  1102440008 z 31.1.2024  13.02.2024  05.03.2024  13.3.2024 
1102440050   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina
45960470  Servis auta BL257KU  225,16 
vrátane DPH
  1102440002 z 15.1.2024  24.01.2024  14.02.2024  13.3.2024 
1102440060   Fossil Energy & Logistic s.r.o.
Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto
50149318  Papierové utierky, guľôčkové perá  159,80 
vrátane DPH
  1102440007 z 30.1.2024  31.01.2024  06.02.2024  7.2.2024 
1102440213   Gamabus s.r.o.
Partizánska 394, 907 01 Myjava
50147587  Služby za dopravu autobusom na výjazd. prac. poradu  240,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440039 z 09.05.2024  11.06.2024  21.06.2024  26.6.2024 
1102440268   GELIMED s.r.o.
Hrachovište 109, 916 16 Krajné
36350371  Zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  22.07.2024  31.07.2024  26.8.2024 
1102440150   GELIMED s.r.o.
Hrachovište 109, 916 16 Krajné
36350371  Zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  26.04.2024  03.05.2024  22.5.2024 
1102440078   GELIMED s.r.o.
Hrachovište 109, 916 16 KRAJNÉ
36350371  Zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    14.02.2024  20.02.2024  13.3.2024 
1102440212   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapáš
45539197  Vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob  7,20 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440038 z 07.05.2024  11.06.2024  27.06.2024  16.7.2024 
1102440169   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Odvoz a recyklácia papiera (ST,MY)  81,00 
vrátane DPH
xxx  obj.č. 1102440023 z 12.04.2024  09.05.2024  21.05.2024  11.6.2024 
1102440144   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Vyprázdnenie a skartácia dokumentov - NM.  12 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440012 z 19.02.2024  17.04.2024  24.04.2024  22.5.2024 
1102440073   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa, Sídlo: Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob-NMnV  7,20 
vrátane DPH
  1102440001 z 10.1.2024  09.02.2024  23.02.2024  13.3.2024 
1102440265   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
35950226  Tesnenie na mob. klimatizáciu  37,10 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440061 z 18.07.2024  22.07.2024  17.07.2024  16.8.2024 
1102440051   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
00359502  Ohrievače  121,- 
vrátane DPH
  1102440004 z 23.1.2024  24.01.2024  24.01.2024  1.2.2024 
1102440160   Jaroslav Jakubec - Jakub
Malinovského 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32779747  Stierače  31,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440026 z 17.04.2024  06.05.2024  10.05.2024  22.5.2024 
1102440008   JAZ-PED s.r.o.
Bernolákova 2695/12 B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
47537515  Zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    03.01.2024  15.01.2024  1.2.2024 
1102440254   JK PrimCare, s.r.o.
Jablonská 300/3, 907 01 Myjava
53630076  Zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  09.07.2024  30.07.2024  26.8.2024 
1102440132   JK PrimCare, s.r.o.
Jablonská 300/3, 907 01 Myjava
53630076  Zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  11.04.2024  26.04.2024  22.5.2024 
1102440045   JK PrimCare, s.r.o.
Jablonská 300/3, 907 01 Myjava
53630076  Zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    19.01.2024  30.01.2024  1.2.2024 
1102440074   JUDr. Štefan Kvasnica
M.R.Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava
36129909  Trovy starej exekúcie - vyúčtovanie EX486/2010  42,- 
vrátane DPH
  PP č.1102400162 zo 16.1.2024  12.02.2024  19.01.2024  12.2.2024 
1102440099   Juraj Kriško
916 16 Krajné 322
53181905  Dodanie a inštalácia žalúzií-Myjava  1 257,19 
vrátane DPH
  1102440009 z 12.2.2024  08.03.2024  14.03.2024  9.4.2024 
1102440273   Kukanova s.r.o.
Malinovského 1250/34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
47925639  Občerstvenie - raňajky so zamestnávateľmi   170,20 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440057 z 09.07.2024  31.07.2024  02.08.2024  26.8.2024 
1102440253   L-B MED s.r.o.
Javorinská 11, 921 01 Piešťany
36277771  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
xxx  Z.z.447/08-§11  09.07.2024  15.07.2024  2.8.2024 
1102440131   LVSR s.r.o.
Račianska 88B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
52383911  Papierové utierky  162,60 
vrátane DPH
xxx  obj.č. 1102440022 z 11.04.2024  11.04.2024  15.04.2024  17.5.2024 
1102440332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - St.T. 10/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024  xxx  02.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440306   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn ST 09/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024  xxx  03.09.2024  09.09.2024  4.10.2024 
1102440275   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plyn ST 08/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem. plynu Z02/OVS/2024  xxx  02.08.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440236   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - ST 07/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem.pl. Z02/OVS/2024  xxx  02.07.2024  15.07.2024  2.8.2024 
1102440200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - St.T. 06/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o druženej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024  xxx  04.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť