Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440252   SPDDD Úsmev ako Dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Webinár - účastnícky poplatok  29,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102440054 zo 04.07.2024  09.07.2024  18.07.2024  16.8.2024 
1102440257   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Webinár   29,00 
bez DPH
xxx  obj.č. 1102440056 z 09.07.2024  10.07.2024  15.07.2024  2.8.2024 
1102440333   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vyúčtovanie vodné, stočné St.T. 01.07.-30.09.2024  32,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  04.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440234   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vyúčtovanie vodné, stočné ST 04.-.06.2024  25,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  02.07.2024  24.07.2024  16.8.2024 
1102440194   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r. 2023 - Hviezd.40  1610,39 
bez DPH
Zmluva č. A/2008/01758  xxx  31.05.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1102440195   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - Hviezd.36  9085,56 
bez DPH
Zmluva č. CPTN-ON-2020/006828  xxx  31.05.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1102440275   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plyn ST 08/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem. plynu Z02/OVS/2024  xxx  02.08.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440094   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Vyúčtovanie dodávok tepla za rok 2023 DOBROPIS  -13 902,43 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    06.03.2024  15.03.2024  9.4.2024 
1102440188   Andrej Lenčéš
Pribinova 1659/9, 951 31 Močenok
51170647  Vysprávky omietok a maľovanie - Myjava  4987,00 
bez DPH
xxx  obj.č. 1102440037 z 30.04.2024  20.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
1102440156   FaxCopy a.s.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
35729040  Výroba vizitiek  8,56 
vrátane DPH
xxx  obj.č.1102440027 zo 17.04.2024  03.05.2024  16.05.2024  11.6.2024 
1102440073   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa, Sídlo: Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob-NMnV  7,20 
vrátane DPH
  1102440001 z 10.1.2024  09.02.2024  23.02.2024  13.3.2024 
1102440144   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Vyprázdnenie a skartácia dokumentov - NM.  12 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440012 z 19.02.2024  17.04.2024  24.04.2024  22.5.2024 
1102440212   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapáš
45539197  Vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob  7,20 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440038 z 07.05.2024  11.06.2024  27.06.2024  16.7.2024 
1102440329   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky MY 09.08.2024-08.09.2024  147,43 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  25.09.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440270   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky MY 09.06.2024 - 08.07.2024  157,25 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  26.07.2024  07.08.2024  26.8.2024 
1102440223   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky MY 09.05.2024-08.06.2024  155,82 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  19.06.2024  04.07.2024  16.7.2024 
1102440299   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky MY - 09.07.-08.08.2024  139,06 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  21.08.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1102440190   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky - MY  143,29 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  20.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440087   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné Stará Turá za 3/2024  77,- 
vrátane DPH
072/LO/05 z 18.5.2005    29.02.2024  22.03.2024  9.4.2024 
1102440063   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné Stará Turá 2/2024  77,- 
vrátane DPH
072/LO/05 z 18.5.2005    02.02.2024  23.02.2024  13.3.2024 
1102440025   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné Stará Turá 10.-12.2023-vyúčtovanie  44,52 
vrátane DPH
072/LO/05 z 18.5.2005    08.01.2024  30.0012024  1.2.2024 
1102440026   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné Stará Turá 1/2024  77,- 
vrátane DPH
072/LO/05 z 18.5.2005    08.01.2024  31.01.2024  1.2.2024 
1102440334   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné St.T. - 10/2024  77,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  04.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440196   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 8310 6 Bratislava
35915749  Vodné, stočné ST 06/2024  77,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  04.06.2024  27.06.2024  16.7.2024 
1102440274   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné ST - 08/2024  77,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  02.08.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1102440233   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné ST - 07/2024  77 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  02.07.2024  24.07.2024  16.8.2024 
1102440057   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné Myjava 11.12.23-10.1.24  123,83 
vrátane DPH
PZ00196739_001 z 10.9.2015    26.01.2024  06.02.2024  7.2.2024 
1102440006   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné Myjava 11.11.2023-10.12.2023  183,94 
vrátane DPH
PZ00196739_001 z 10.9.2015    02.01.2024  05.01.2024  1.2.2024 
1102440085   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné Myjava 11.1.2024-10.2.2024  242,41 
vrátane DPH
PZ00196739_001 z 10.9.2015    27.02.2024  11.03.2024  13.3.2024 
1102440153   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné MY 11.03.-08.04.2024  165,72 
vrátane DPH
Zmluva č.PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  26.04.2024  07.05.2024  22.5.2024 
1102440116   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 83106 Bratislava
35915749  Vodné, stočné 4/2024  77,00 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade  xxx  02.04.2024  02.05.2024  17.5.2024 
1102440115   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné 11.2.2024-10.03.2024 - Myjava  165,72 
vrátane DPH
PZ00196739_001 z 10.9.2015    27.03.2024  05.04.2024  16.4.2024 
1102440117   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 83106 Bratislava
35915749  Vodné, stočné 1.3.2024-31.3.2024  21,84 
vrátane DPH
072/LO/05 z 18.5.2005  xxx  02.04.2024  02.05.2024  17.5.2024 
1102440157   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné - ST 05/24  77,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  03.05.2024  30.05.2024  11.6.2024 
1102440305   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné a stočné St. Turá 09/2024  77,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  03.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1102440219   PROFISANITA s.r.o.
Klčové 92/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46627111  Ventil  54,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440044 z 12.06.2024  17.06.2024  20.06.2024  26.6.2024 
1102440062   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebytového priestoru na MRŠ-2/2024  233,11 
vrátane DPH
0811015167 z 27.5.2019    02.02.2024  23.02.2024  13.3.2024 
1102440095   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebytového priestoru MRŠ-3/2024  233,11 
vrátane DPH
0811015167 z 27.5.2019    06.03.2024  22.03.2024  16.4.2024 
1102440277   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebytového priestoru MRŠ NMnV - 08/2024  233,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  05.08.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1102440010   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebytového priestoru MRŠ-1/2024  233,11 
vrátane DPH
0811015167    04.01.2024  31.01.2024  1.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť