Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440227 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaxia - pravidelná prehliadka frank.stroja | 272,88 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440045 z 12.06.2024 | 25.06.2024 | 02.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440266 | T-štúdio, s.r.o. Jiráskova 169,916 01 Stará Turá |
34120866 | Prelepy informačných tabúľ | 253,20 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440051 z 28.06.2024 | 22.07.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 |
1102440303 | ADLERR, s.r.o. Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava |
36710369 | Papierové utierky | 252,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440068 z 27.08.2024 | 30.08.2024 | 05.09.2024 | 18.9.2024 |
1102440222 | ADLERR, s.r.o. Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava |
36710369 | Papierové utierky | 252,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440046 zo 17.06.2024 | 18.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 |
1102440052 | SERIAMED s.r.o. Podhorská 5109/92, 921 01 Banka |
47444657 | Zdravotné výkony | 250,92 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 26.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440191 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Dodávka plynu - St.T. | 242,89 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k RD č.z.80776/2023 z 24.04.2023 | xxx | 20.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440085 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné Myjava 11.1.2024-10.2.2024 | 242,41 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 27.02.2024 | 11.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440213 | Gamabus s.r.o. Partizánska 394, 907 01 Myjava |
50147587 | Služby za dopravu autobusom na výjazd. prac. poradu | 240,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440039 z 09.05.2024 | 11.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440086 | ELVYT spol.s r.o. Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava |
31419143 | Oprava výťahu | 238,80 vrátane DPH |
1102440014 z 20.2.2024 | 29.02.2024 | 12.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440345 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru M.R.Štefánika - 10/2024 | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440345 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru M.R.Štefánika - 10/2024 | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440311 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Cena podnájmu, osvetlenie, vodné - stočné, upratovanie, dažďová voda, výťah | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440277 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru MRŠ NMnV - 08/2024 | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 05.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440240 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Cena podnájmu, vodné, stočné, osvetlenie, upratovanie, dažďová voda a výťah - 07/24 | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 03.07.2024 | 24.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440205 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Cena podnájmu, osvetlenie, vodné, teplo a TV, upratovanie, dažďová voda, výťah | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 06.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 |
1102440165 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Cena podnájmu, záloha za osvetlenie, vodné, teplo a TV, upratovanie, dažďovú vodu, výťah - 05/24 | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 07.05.2024 | 30.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440138 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad váhom s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Podnájom, záloha - osvetlenie, vodné, stočné, teplo a TV, upratovanie, výťah, dažďová voda | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 16.04.2024 | 26.04.2024 | 22.5.2024 |
1102440095 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru MRŠ-3/2024 | 233,11 vrátane DPH |
0811015167 z 27.5.2019 | 06.03.2024 | 22.03.2024 | 16.4.2024 | |
1102440062 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru na MRŠ-2/2024 | 233,11 vrátane DPH |
0811015167 z 27.5.2019 | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440010 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru MRŠ-1/2024 | 233,11 vrátane DPH |
0811015167 | 04.01.2024 | 31.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440050 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina |
45960470 | Servis auta BL257KU | 225,16 vrátane DPH |
1102440002 z 15.1.2024 | 24.01.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440128 | MUDr. Šmídová Martina 916 12 Lubina |
37913689 | Zdravotné výkony | 223,04 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 09.04.2024 | 03.05.2024 | 17.5.2024 |
1102440032 | MUDr. Mitana Ján, Mitana Med s.r.o. S.Jurkoviča 901/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
44489226 | Zdravotné výkony | 223,04 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 10.01.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440082 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 2/2024 | 216,31 vrátane DPH |
20009730 | 20.02.2024 | 04.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440314 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín Stromová 2539/5, 911 01 Trenčín |
00416029 | Kurz "Prvej pomoci" | 210,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102440065 z 20.08.2024 | 05.09.2024 | 09.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440226 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Doplnenie klimatizácie | 210,96 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102440049 z 19.06.2024 | 25.06.2024 | 18.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440225 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Doplnenie klimatizácie | 210,96 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440048 z 19.06.2024 | 25.06.2024 | 18.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440009 | VEROMON s.r.o. Štúrova 587/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36347108 | Zdravotné výkony | 202,13 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 03.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440148 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 04/2024 | 194,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 19.04.2024 | 02.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440053 | MITAMED, s.r.o. Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá |
44418311 | Zdravotné výkony | 188,19 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 26.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440202 | Tomáš Božik Májová 550/16, 956 21 Jacovce |
46847855 | Sťahovanie archívnych dokumentov | 185,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102440041 zo 17.05.2024 | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440006 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné Myjava 11.11.2023-10.12.2023 | 183,94 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 02.01.2024 | 05.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440273 | Kukanova s.r.o. Malinovského 1250/34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
47925639 | Občerstvenie - raňajky so zamestnávateľmi | 170,20 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440057 z 09.07.2024 | 31.07.2024 | 02.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440153 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné MY 11.03.-08.04.2024 | 165,72 vrátane DPH |
Zmluva č.PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.04.2024 | 07.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440115 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné 11.2.2024-10.03.2024 - Myjava | 165,72 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 27.03.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440131 | LVSR s.r.o. Račianska 88B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
52383911 | Papierové utierky | 162,60 vrátane DPH |
xxx | obj.č. 1102440022 z 11.04.2024 | 11.04.2024 | 15.04.2024 | 17.5.2024 |
1102440060 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto |
50149318 | Papierové utierky, guľôčkové perá | 159,80 vrátane DPH |
1102440007 z 30.1.2024 | 31.01.2024 | 06.02.2024 | 7.2.2024 | |
1102440270 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky MY 09.06.2024 - 08.07.2024 | 157,25 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.07.2024 | 07.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440077 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina |
45960470 | Servis auta BL257KU | 156,12 vrátane DPH |
1102440008 z 31.1.2024 | 13.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440055 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na r.2024-Myjava | 156,- vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-frank.stroj zo 4.2.2013 | 26.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 |