Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 2/2024 | 2 575,40 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 08.03.2024 | 13.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440068 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2024 | 4,- vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 08.02.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440087 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá za 3/2024 | 77,- vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 29.02.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,65 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 9.4.2024 | |
1102440089 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 35,05 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 9.4.2024 | |
1102440091 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Stará Turá - 2/2024 | 622,19 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440092 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 2/2024 | 2 073,72 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440093 | Bytový podnik Myjava 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava za 2/2024 | 8 039,04 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 06.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440094 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Vyúčtovanie dodávok tepla za rok 2023 DOBROPIS | -13 902,43 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 2/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.2022 | 07.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 2/2024 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k &zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.2022 | 07.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440098 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 2/2024 | 352,24 vrátane DPH |
20009730 | 07.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440099 | Juraj Kriško 916 16 Krajné 322 |
53181905 | Dodanie a inštalácia žalúzií-Myjava | 1 257,19 vrátane DPH |
1102440009 z 12.2.2024 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440101 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 2/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440105 | NOVAPHARM,s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 |
35768568 | Zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 11.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440108 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za 2/2024 NMnV-DOBROPIS | -5,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013 | 14.03.2024 | 26.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440110 | MOPOS-Miroslav Bušo Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11978147 | Chladnička | 279,- vrátane DPH |
1102440021 z 19.3.2024 | 20.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440113 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 3/2024 | 336,81 vrátane DPH |
20009730 | 27.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440106 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cestač.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 2/2024 | 9,90 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby z 20.2.2024 | 12.03.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440104 | STORAGE, s.r.o. Trenčianska ulica 6594/29F, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
45965064 | Dodanie komponentov k regálovej zostave | 62,49 vrátane DPH |
1102440013 z 20.2.2024 | 11.03.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440102 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2024 | 3,20 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 08.03.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440100 | MUDr. Husárová Denisa M.Rázusa 917/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
54677548 | Zdravotné výkony | 146,,37 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 08.03.2024 | 20.03.2024 | 16.4.2024 | |
1102440095 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru MRŠ-3/2024 | 233,11 vrátane DPH |
0811015167 z 27.5.2019 | 06.03.2024 | 22.03.2024 | 16.4.2024 | |
1102440107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 2/2024 | 50,15 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve...z 3.7.2006 | 12.03.2024 | 20.03.2024 | 16.4.2024 | |
1102440109 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 2/2024 | 4 138,08 vrátane DPH |
49195/2020 zo 16.7.2020 | 14.03.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440111 | Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave Staromyjavská 59, 907 01 Myjava |
00610721 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440115 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné 11.2.2024-10.03.2024 - Myjava | 165,72 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 27.03.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440121 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 3/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.04.2024 | 12.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440124 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o priajatej platbe | 08.04.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440125 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 08.04.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440119 | MUDr.Benáková Lenka 1.Mája 232, 916 38 Beckov |
31202152 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 18.4.2024 | |
1102440112 | MUDr. Eva Martinusová Malinovského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
31198783 | Zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 26.03.2024 | 19.04.2024 | 17.5.2024 |
1102440114 | MATIN s.r.o. Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51968878 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 27.03.2024 | 24.04.2024 | 17.5.2024 |
1102440116 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné 4/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 02.04.2024 | 02.05.2024 | 17.5.2024 |
1102440117 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné 1.3.2024-31.3.2024 | 21,84 vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | xxx | 02.04.2024 | 02.05.2024 | 17.5.2024 |
1102440118 | STORAGE, s.r.o. Trenčianska ulica 6594/29F, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
45965064 | Komponenty k regálovej zostave | 57,50 vrátane DPH |
xxx | 1102440018 z 13.3.2024 | 03.04.2024 | 24.04.2024 | 17.5.2024 |
1102440120 | Raclavská Renáta, MUDr. Hlavná 352, 913 07 Bošáca |
31198651 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 04.04.2024 | 26.04.2024 | 17.5.2024 |
1102440122 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 3/2024 | 549,43 vrátane DPH |
20009730 | xxx | 08.04.2024 | 17.04.2024 | 17.5.2024 |
1102440123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 3/2024 | 2 613,32 bez DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | xxx | 08.04.2024 | 13.03.2024 | 17.5.2024 |
1102440126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 3/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22 | xxx | 08.04.2024 | 17.04.2024 | 17.5.2024 |