Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440033 | MUDr. Renáta Raclavská Hlavná 257, 913 07 Bošáca |
31198651 | Zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 10.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440197 | MUDr. Šmídová Martina Zdravotné stredisko, 916 12 Lubina |
37913689 | Zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 04.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 |
1102440128 | MUDr. Šmídová Martina 916 12 Lubina |
37913689 | Zdravotné výkony | 223,04 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 09.04.2024 | 03.05.2024 | 17.5.2024 |
1102440048 | MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440015 | MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 04.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440014 | MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 04.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440012 | MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 04.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440208 | MUDr. Viera Munková, s.r.o. J. Kollára 27, 915 01 Nové Mesto nad váhom |
36852678 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440119 | MUDr.Benáková Lenka 1.Mája 232, 916 38 Beckov |
31202152 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 18.4.2024 | |
1102440191 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Dodávka plynu - St.T. | 242,89 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k RD č.z.80776/2023 z 24.04.2023 | xxx | 20.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440327 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35979001 | Dialničná známka | 60,00 vrátane DPH |
xxx | PP č. 1102402547 z 16.09.2024 | 19.09.2024 | 18.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440061 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Brastislava |
35919001 | Diaľničné známky | 300,- vrátane DPH |
PP č. 1102400119 z 15.1.2024 | 01.02.2024 | 17.01.2024 | 13.3.2024 | |
1102440293 | Nemocnica s poliklinikou Myjava Staromyjavská 59, 907 01 Myjava |
00610721 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 12.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440111 | Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave Staromyjavská 59, 907 01 Myjava |
00610721 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440031 | Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave Staromyjavská 59, 907 01 Myjava |
00610721 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440030 | Neomedical s.r.o. Brestovec 385, 907 01 Brestovec |
51480662 | Zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440135 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23 - 24, 851 01 Bratislava |
35768568 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 16.04.2024 | 03.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440105 | NOVAPHARM,s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 |
35768568 | Zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 11.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440172 | NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. Ul.M.R.Štefánika 812/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36119369 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 09.05.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 |
1102440133 | NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. Ul.M.R.Štefánika 812/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36119369 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 11.04.2024 | 02.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440239 | OPTIMUS MED, s.r.o. Saratovská 7810/12, 911 08 Trenčín |
47318121 | Zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.07.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 |
1102440343 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie, hygienický materiál 09/2024 | 2290,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 91/110/2021 z 05.02.2021 | Objednávka č. 1102440071 z 03.10.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440319 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby podľa zmluvy - upratovanie | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440283 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie objektov, hygienický materiál 07/2024 | 2727,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440248 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 06/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 08.07.2024 | 12.07.2024 | 2.8.2024 |
1102440203 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 5/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440164 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 04/2024 | 2350,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440121 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 3/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.04.2024 | 12.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440101 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 2/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440069 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 1/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440017 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 12/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 05.01.2024 | 10.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440059 | Peter Macko-LUDOPRINT Komenského 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11772450 | Púzdro na karty | 45,50 vrátane DPH |
1102440005 z 23.1.2024 | 30.01.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440004 | Polymorf, s.r.o. Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
36338508 | Zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440235 | PRAMED, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 589/66, 907 01 Myjava |
46458395 | Zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 02.07.2024 | 07.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440037 | PRAMED, s.r.o. Nám.M.R.Štefánika 589/66, 907 01 Myjava |
46458395 | Zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 11.01.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440334 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné St.T. - 10/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 04.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440333 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vyúčtovanie vodné, stočné St.T. 01.07.-30.09.2024 | 32,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 04.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440305 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné a stočné St. Turá 09/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 03.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440274 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné ST - 08/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 02.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440234 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vyúčtovanie vodné, stočné ST 04.-.06.2024 | 25,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 02.07.2024 | 24.07.2024 | 16.8.2024 |