Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440180 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu SMV | 84,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440030 z 23.04.2024 | 13.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440178 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu SMV | 96,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440034 z 24.04.2024 | 13.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440177 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu SMV | 96,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440035 z 24.04.2024 | 13.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440176 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu SMV | 84,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440032 z 23.04.2024 | 13.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440175 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu SMV | 96,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440031 z 23.04.2024 | 13.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440174 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu na SMV | 84,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440029 z 23.04.2024 | 13.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440193 | Slovenksá konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o prijatej platbe | 30.05.2024 | 31.05.2024 | 26.6.2024 |
1102440192 | Slovenksá konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o prijatej platbe | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 26.6.2024 |
1102440189 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 05/2024, umytie SMV | 108,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 20.05.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 |
1102440188 | Andrej Lenčéš Pribinova 1659/9, 951 31 Močenok |
51170647 | Vysprávky omietok a maľovanie - Myjava | 4987,00 bez DPH |
xxx | obj.č. 1102440037 z 30.04.2024 | 20.05.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 |
1102440173 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | Revízia a montáž el. zásuvky - Hv.40 | 400,04 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440019 zo 14.03.2024 | 13.05.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 |
1102440172 | NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. Ul.M.R.Štefánika 812/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36119369 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 09.05.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 |
1102440171 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt.peň.poukazov U - 04/24 | 2,72 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskytn.služby PP na účet z 31.12.2014 | 09.05.2024 | 06.06.2024 | 19.6.2024 |
1102440168 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia - MY 04/24 | 2072,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.05.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 |
1102440181 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
xxx | avízo o prijatej platbe | 15.05.2024 | 17.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440182 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 04/2024 | 50,15 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve ... z 03.07.2006 | xxx | 15.05.2024 | 21.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440179 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies, uskladnenie pneu | 84,00 vrátane DPH |
xxx | obj.č. 1102440033 z 24.04.2024 | 13.05.2024 | 21.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440170 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo MY 04/2024 | 4666,37 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 09.05.2024 | 21.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440169 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Odvoz a recyklácia papiera (ST,MY) | 81,00 vrátane DPH |
xxx | obj.č. 1102440023 z 12.04.2024 | 09.05.2024 | 21.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440167 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia - ST 04/24 - doplatok | 663,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.05.2024 | 30.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440165 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Cena podnájmu, záloha za osvetlenie, vodné, teplo a TV, upratovanie, dažďovú vodu, výťah - 05/24 | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 07.05.2024 | 30.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky 04/24, internet 04/24 | 65,40 vrátane DPH |
Doplatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 03.03.22 | xxx | 06.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky 04/24, internet 04/24 | 47,63 vrátane DPH |
Doplatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 03.03.22 | xxx | 06.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440161 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 04/2024 | 596,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 06.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440159 | MUDr. Eva Martinusová Malinovského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
31198783 | Zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 06.05.2024 | 30.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440157 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné - ST 05/24 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 03.05.2024 | 30.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440156 | FaxCopy a.s. Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
35729040 | Výroba vizitiek | 8,56 vrátane DPH |
xxx | obj.č.1102440027 zo 17.04.2024 | 03.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440155 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
xxx | avízo o prijatej platbe | 03.05.2024 | 03.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440149 | MEDINAS, s.r.o., MUDr.N.Nosáľová A.Hlinku 16, 921 01 Piešťany |
36272922 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 26.04.2024 | 21.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440164 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 04/2024 | 2350,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440158 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn ST 05/24 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 z 24.04.2024 | xxx | 03.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440160 | Jaroslav Jakubec - Jakub Malinovského 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
32779747 | Stierače | 31,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440026 z 17.04.2024 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440153 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné MY 11.03.-08.04.2024 | 165,72 vrátane DPH |
Zmluva č.PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.04.2024 | 07.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440151 | MEDIJOS, s.r.o. Slnečná 4, 922 21 Moravany nad Váhom |
52471080 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 26.04.2024 | 16.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440150 | GELIMED s.r.o. Hrachovište 109, 916 16 Krajné |
36350371 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 26.04.2024 | 03.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440148 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 04/2024 | 194,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 19.04.2024 | 02.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440147 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektr. energia ST 03/24 - opravná FA | 18,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 19.04.2024 | 17.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440146 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektr. energia MY 03/24 - opravná FA | 67,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 19.04.2024 | 17.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440139 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Sprac. pošt. peň. poukazov U - 03/24 | 3,04 bez DPH |
Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014 | xxx | 16.04.2024 | 07.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440138 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad váhom s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Podnájom, záloha - osvetlenie, vodné, stočné, teplo a TV, upratovanie, výťah, dažďová voda | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 16.04.2024 | 26.04.2024 | 22.5.2024 |