Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440170   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo MY 04/2024  4666,37 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  09.05.2024  21.05.2024  11.6.2024 
1102440169   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Odvoz a recyklácia papiera (ST,MY)  81,00 
vrátane DPH
xxx  obj.č. 1102440023 z 12.04.2024  09.05.2024  21.05.2024  11.6.2024 
1102440149   MEDINAS, s.r.o., MUDr.N.Nosáľová
A.Hlinku 16, 921 01 Piešťany
36272922  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  26.04.2024  21.05.2024  11.6.2024 
1102440192   Slovenksá konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  7,30 
vrátane DPH
xxx  príloha k Avízu o prijatej platbe  27.05.2024  29.05.2024  26.6.2024 
1102440201   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Prijatý preddavok k DEKVS-NM  4000,00 
bez DPH
  PP č. 1102401434 z 29.05.2024  04.06.2024  30.05.2024  26.6.2024 
1102440189   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 05/2024, umytie SMV  108,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  20.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
1102440188   Andrej Lenčéš
Pribinova 1659/9, 951 31 Močenok
51170647  Vysprávky omietok a maľovanie - Myjava  4987,00 
bez DPH
xxx  obj.č. 1102440037 z 30.04.2024  20.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
1102440173   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  Revízia a montáž el. zásuvky - Hv.40  400,04 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440019 zo 14.03.2024  13.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
1102440172   NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
Ul.M.R.Štefánika 812/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36119369  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  09.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
1102440168   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia - MY 04/24  2072,21 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
1102440167   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia - ST 04/24 - doplatok  663,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.05.2024  30.05.2024  11.6.2024 
1102440165   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Cena podnájmu, záloha za osvetlenie, vodné, teplo a TV, upratovanie, dažďovú vodu, výťah - 05/24  233,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  07.05.2024  30.05.2024  11.6.2024 
1102440159   MUDr. Eva Martinusová
Malinovského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
31198783  Zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  06.05.2024  30.05.2024  11.6.2024 
1102440157   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné - ST 05/24  77,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  03.05.2024  30.05.2024  11.6.2024 
1102440193   Slovenksá konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  2,74 
vrátane DPH
xxx  príloha k Avízu o prijatej platbe  30.05.2024  31.05.2024  26.6.2024 
1102440191   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Dodávka plynu - St.T.  242,89 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k RD č.z.80776/2023 z 24.04.2023  xxx  20.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440190   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky - MY  143,29 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  20.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440190   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky - MY  143,29 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  20.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440187   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Úradná skúška výťahu - St.T.  644,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440017 zo 06.03.2024  16.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440187   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Úradná skúška výťahu - St.T.  644,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440017 zo 06.03.2024  16.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440186   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Úradná skúška výťahu - Hviezd. 40  644,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440016 zo 04.03.2024  16.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440185   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 04/2024  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  16.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440180   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440030 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440178   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  96,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440034 z 24.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440177   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV   96,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440035 z 24.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440176   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440032 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440175   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  96,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440031 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440174   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu na SMV  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440029 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440171   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt.peň.poukazov U - 04/24  2,72 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskytn.služby PP na účet z 31.12.2014  09.05.2024  06.06.2024  19.6.2024 
1102440195   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - Hviezd.36  9085,56 
bez DPH
Zmluva č. CPTN-ON-2020/006828  xxx  31.05.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1102440194   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r. 2023 - Hviezd.40  1610,39 
bez DPH
Zmluva č. A/2008/01758  xxx  31.05.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1102440247   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt.peň.pouk. na výplatu dávok 06/24  2490,08 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014  08.07.2024  13.06.2024  13.8.2024 
1102440211   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 05/2024  624,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  10.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1102440203   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 5/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  05.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1102440202   Tomáš Božik
Májová 550/16, 956 21 Jacovce
46847855  Sťahovanie archívnych dokumentov  185,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102440041 zo 17.05.2024  05.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1102440200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - St.T. 06/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o druženej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024  xxx  04.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1102440199   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel. poplatky, internet 05/24  47,63 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 03.03.2022  xxx  04.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1102440198   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel. poplatky, internet 05/24  65,40 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 03.03.2022  xxx  04.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1102440210   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - MY 05/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  10.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1102440210   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - MY 05/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  10.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť