Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440178   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  96,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440034 z 24.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440176   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440032 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440175   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  96,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440031 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440177   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV   96,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440035 z 24.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440174   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu na SMV  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440029 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440310   PYROSLOVAKIA s.r.o.
Ľ. Stárka 2722, 911 05 Trenčín
44608101  Prenosné hasiace prístroje PHP práškový 6kg  288,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440064 z 15.08.2024  04.09.2024  09.09.2024  4.10.2024 
1102440297   Boomrang s.r.o.
Bernolákova 599/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
51337363  Prenájom areálu - výjazdová prac. porada  700,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440040 zo 16.05.2024  21.08.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1102440355   Róbert Pavlík
Adamovské Kochanovce 75, 913 05 Adamovské Kochanovce
52585719  Prenájom a využitie tanečnej sály  120,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102440076 z 15.10.2024  18.10.2024  24.10.2024  21.11.2024 
1102440266   T-štúdio, s.r.o.
Jiráskova 169,916 01 Stará Turá
34120866  Prelepy informačných tabúľ  253,20 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440051 z 28.06.2024  22.07.2024  30.07.2024  26.8.2024 
1102440179   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies, uskladnenie pneu  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj.č. 1102440033 z 24.04.2024  13.05.2024  21.05.2024  11.6.2024 
1102440264   EUROTOM s.r.o.
Karpatská ulica 369/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
55079288  Prečalúnenie dvoj-kresla  300,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440025 z 17.04.2024  18.07.2024  24.07.2024  16.8.2024 
1102440027   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštový peňažný poukaz U - 12/23  3,04 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14    08.01.2024  08.02.2024  12.2.2024 
1102440106   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cestač.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 2/2024  9,90 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby z 20.2.2024    12.03.2024  10.04.2024  16.4.2024 
1102440259   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - P.O.Box Myjava 06/2024  9,90 
vrátane DPH
xxx  Žiadosť o poskytnutie služby z 20.02.2024  11.07.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440215   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - P.O.BOX Myjava 05/2024  9,90 
vrátane DPH
xxx  Žiadosť o poskytnutie služby z 20.02.2024  12.06.2024  18.07.2024  19.8.2024 
1102440183   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - P.O.BOX Myjava 04/2024  9,90 
vrátane DPH
xxx  Žiadosť o poskytnutie služby z 20.02.2024  15.05.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1102440320   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - P.O.Box Myjava - 08/2024  11,90 
vrátane DPH
xxx  Žiadosť o poskytnutie služby z 20.02.2024  11.09.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440224   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Poplatok za účasť na webinári  29,00  
bez DPH
xxx  obj. č. 1102440047 z 19.06.2024  19.06.2024  21.06.2024  26.6.2024 
1102440241   Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 24 Žilina
00397563  Poplatok za kurz  140 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102440052 z 02.07.2024  04.07.2024  18.07.2024  16.8.2024 
1102440152   SPDDD Úsmev ako Dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Poplatok za konferenciu   85,00 
vrátane DPH
xxx  PP č. 1102401023 z 11.04.2024  26.04.2024  15.04.2024  17.5.2024 
1102440138   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad váhom s.r.o.
Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Podnájom, záloha - osvetlenie, vodné, stočné, teplo a TV, upratovanie, výťah, dažďová voda  233,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  16.04.2024  26.04.2024  22.5.2024 
1102440306   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn ST 09/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024  xxx  03.09.2024  09.09.2024  4.10.2024 
1102440158   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn ST 05/24  865,98 
vrátane DPH
Zmluva č. Z02/OVS/2024 z 24.04.2024  xxx  03.05.2024  13.05.2024  22.5.2024 
1102440332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - St.T. 10/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024  xxx  02.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - St.T. 06/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o druženej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024  xxx  04.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1102440236   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - ST 07/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem.pl. Z02/OVS/2024  xxx  02.07.2024  15.07.2024  2.8.2024 
1102440098   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 2/2024  352,24 
vrátane DPH
20009730    07.03.2024  18.03.2024  9.4.2024 
1102440281   SLOVNAF, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 7/2024  527,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  06.08.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440122   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 3/2024  549,43 
vrátane DPH
20009730  xxx  08.04.2024  17.04.2024  17.5.2024 
1102440113   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 3/2024  336,81 
vrátane DPH
20009730    27.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1102440019   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 12/23  303,49 
vrátane DPH
20009730    05.01.2024  15.01.2024  1.2.2024 
1102440043   SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 1/2024  77,90 
vrátane DPH
20009730    18.01.2024  30.01.2024  1.2.2024 
1102440342   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 09/2024  630,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  07.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440326   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 09/2024  50,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  18.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1102440312   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 08/2024  396,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  04.09.2024  13.09.2024  4.10.2024 
1102440298   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 08/2024  119,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  21.08.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1102440267   SLOVNAF, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 07/2024  115,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  22.07.2024  30.07.2024  26.8.2024 
1102440221   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 06/2024, umytie auta  153,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  17.06.2024  27.06.2024  16.7.2024 
1102440246   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 06/2024  570,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  04.07.2024  15.07.2024  2.8.2024 
1102440189   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 05/2024, umytie SMV  108,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  20.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť