Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440206 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia el. energie - MY 05/24 | 1820,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440208 | MUDr. Viera Munková, s.r.o. J. Kollára 27, 915 01 Nové Mesto nad váhom |
36852678 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 05/2024 | 624,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 10.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440210 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - MY 05/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440214 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis auta | 361,49 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440042 z 21.05.2024 | 11.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 |
1102440212 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapáš |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob | 7,20 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440038 z 07.05.2024 | 11.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 |
1102440213 | Gamabus s.r.o. Partizánska 394, 907 01 Myjava |
50147587 | Služby za dopravu autobusom na výjazd. prac. poradu | 240,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440039 z 09.05.2024 | 11.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440215 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - P.O.BOX Myjava 05/2024 | 9,90 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskytnutie služby z 20.02.2024 | 12.06.2024 | 18.07.2024 | 19.8.2024 |
1102440216 | MOOTIL-MED s.r.o. Kamenná 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36342254 | Zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 13.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440217 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 05/2024 | 50,15 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 13.06.2024 | 24.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440218 | STREBAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 05/24 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 14.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440221 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 06/2024, umytie auta | 153,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 17.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 |
1102440219 | PROFISANITA s.r.o. Klčové 92/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46627111 | Ventil | 54,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440044 z 12.06.2024 | 17.06.2024 | 20.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440222 | ADLERR, s.r.o. Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava |
36710369 | Papierové utierky | 252,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440046 zo 17.06.2024 | 18.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 |
1102440223 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky MY 09.05.2024-08.06.2024 | 155,82 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 19.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440224 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Poplatok za účasť na webinári | 29,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102440047 z 19.06.2024 | 19.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440226 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Doplnenie klimatizácie | 210,96 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102440049 z 19.06.2024 | 25.06.2024 | 18.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440225 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Doplnenie klimatizácie | 210,96 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440048 z 19.06.2024 | 25.06.2024 | 18.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440227 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaxia - pravidelná prehliadka frank.stroja | 272,88 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440045 z 12.06.2024 | 25.06.2024 | 02.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440229 | MEG-LEK, s.r.o. Dibrovova 2498/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36349704 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 26.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440228 | FaxCopy a.s. Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
35729040 | Tlač portrétu Prezidenta SR | 12,43 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440050 z 21.06.2024 | 26.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440230 | MATIN s.r.o. Pod Zvonicou 2593/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
51968878 | Zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 27.06.2024 | 24.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440231 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
xxx | Príloha k avízu o prijatej platbe | 27.06.2024 | 28.06.2024 | 16.7.2024 |
1102440232 | Caduceus s.r.o. Mýtna 146,916 01 Stará Turá |
44440308 | Zdravotné výkony | 153,34 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 28.06.2024 | 24.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440235 | PRAMED, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 589/66, 907 01 Myjava |
46458395 | Zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 02.07.2024 | 07.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440234 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vyúčtovanie vodné, stočné ST 04.-.06.2024 | 25,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 02.07.2024 | 24.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440233 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné ST - 07/2024 | 77 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 02.07.2024 | 24.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440236 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - ST 07/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem.pl. Z02/OVS/2024 | xxx | 02.07.2024 | 15.07.2024 | 2.8.2024 |
1102440238 | MUDr. Ľudmila Kucková OZS OZS, 916 42 Moravské Lieskové |
31199461 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.07.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440239 | OPTIMUS MED, s.r.o. Saratovská 7810/12, 911 08 Trenčín |
47318121 | Zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.07.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 |
1102440240 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Cena podnájmu, vodné, stočné, osvetlenie, upratovanie, dažďová voda a výťah - 07/24 | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 03.07.2024 | 24.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440237 | Raclavská Renáta, MUDr. Bošáca 257, 913 07 Bošáca |
31198651 | Zdravotné výkony - lekárske posudky | 69,70 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.07.2024 | 24.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440245 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peň. poukazu U 06/2024 | 4,48 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 04.07.2024 | 07.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440241 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 010 24 Žilina |
00397563 | Poplatok za kurz | 140 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102440052 z 02.07.2024 | 04.07.2024 | 18.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440246 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 06/2024 | 570,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 2.8.2024 |
1102440244 | ZDRAVMISE s.r.o. Kočovce 105, 916 31 Kočovce |
36331660 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
xxx | Z.z. 447/08-§11, Výkaz k úhrade | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 2.8.2024 |
1102440243 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky, internet 06/2024 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejn.sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 2.8.2024 |
1102440242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Tel. poplatky, internet 06/2024 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejn.sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.07.2024 | 15.07.2024 | 2.8.2024 |
1102440247 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt.peň.pouk. na výplatu dávok 06/24 | 2490,08 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014 | 08.07.2024 | 13.06.2024 | 13.8.2024 |
1102440248 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 06/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 08.07.2024 | 12.07.2024 | 2.8.2024 |