Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440189   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 05/2024, umytie SMV  108,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  20.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
1102440172   NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
Ul.M.R.Štefánika 812/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36119369  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  09.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
1102440168   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia - MY 04/24  2072,21 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
1102440182   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zberné jazdy 04/2024  50,15 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve ... z 03.07.2006  xxx  15.05.2024  21.05.2024  11.6.2024 
1102440170   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo MY 04/2024  4666,37 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  09.05.2024  21.05.2024  11.6.2024 
1102440167   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia - ST 04/24 - doplatok  663,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.05.2024  30.05.2024  11.6.2024 
1102440165   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Cena podnájmu, záloha za osvetlenie, vodné, teplo a TV, upratovanie, dažďovú vodu, výťah - 05/24  233,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  07.05.2024  30.05.2024  11.6.2024 
1102440163   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel. poplatky 04/24, internet 04/24  65,40 
vrátane DPH
Doplatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 03.03.22  xxx  06.05.2024  16.05.2024  11.6.2024 
1102440162   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel. poplatky 04/24, internet 04/24  47,63 
vrátane DPH
Doplatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 03.03.22  xxx  06.05.2024  16.05.2024  11.6.2024 
1102440161   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 04/2024  596,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  06.05.2024  16.05.2024  11.6.2024 
1102440161   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 04/2024  596,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  06.05.2024  16.05.2024  11.6.2024 
1102440159   MUDr. Eva Martinusová
Malinovského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
31198783  Zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  06.05.2024  30.05.2024  11.6.2024 
1102440157   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné - ST 05/24  77,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  03.05.2024  30.05.2024  11.6.2024 
1102440149   MEDINAS, s.r.o., MUDr.N.Nosáľová
A.Hlinku 16, 921 01 Piešťany
36272922  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  26.04.2024  21.05.2024  11.6.2024 
1102440164   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 04/2024  2350,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  07.05.2024  13.05.2024  22.5.2024 
1102440158   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn ST 05/24  865,98 
vrátane DPH
Zmluva č. Z02/OVS/2024 z 24.04.2024  xxx  03.05.2024  13.05.2024  22.5.2024 
1102440153   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné MY 11.03.-08.04.2024  165,72 
vrátane DPH
Zmluva č.PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  26.04.2024  07.05.2024  22.5.2024 
1102440151   MEDIJOS, s.r.o.
Slnečná 4, 922 21 Moravany nad Váhom
52471080  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  26.04.2024  16.05.2024  22.5.2024 
1102440150   GELIMED s.r.o.
Hrachovište 109, 916 16 Krajné
36350371  Zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  26.04.2024  03.05.2024  22.5.2024 
1102440148   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 04/2024  194,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  19.04.2024  02.05.2024  22.5.2024 
1102440147   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektr. energia ST 03/24 - opravná FA  18,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  19.04.2024  17.05.2024  22.5.2024 
1102440146   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektr. energia MY 03/24 - opravná FA  67,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  19.04.2024  17.05.2024  22.5.2024 
1102440139   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Sprac. pošt. peň. poukazov U - 03/24  3,04 
bez DPH
Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014  xxx  16.04.2024  07.05.2024  22.5.2024 
1102440138   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad váhom s.r.o.
Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Podnájom, záloha - osvetlenie, vodné, stočné, teplo a TV, upratovanie, výťah, dažďová voda  233,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  16.04.2024  26.04.2024  22.5.2024 
1102440137   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická en. MY 03/24  1974,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  16.04.2024  03.05.2024  22.5.2024 
1102440136   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia ST 03/24  595,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  16.04.2024  03.05.2024  22.5.2024 
1102440135   NOVAPHARM, s.r.o.
Einsteinova 23 - 24, 851 01 Bratislava
35768568  Zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11  xxx  16.04.2024  03.05.2024  22.5.2024 
1102440134   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 3/24  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  15.04.2024  03.05.2024  22.5.2024 
1102440133   NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.
Ul.M.R.Štefánika 812/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36119369  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  11.04.2024  02.05.2024  22.5.2024 
1102440132   JK PrimCare, s.r.o.
Jablonská 300/3, 907 01 Myjava
53630076  Zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  11.04.2024  26.04.2024  22.5.2024 
1102440141   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX Myjava 3/2024  9,90 
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby z 20.02.2024  xxx  17.04.2024  16.05.2024  22.5.2024 
1102440130   SALUBER SK s.r.o.
č.536, 913 22 Trenčianske Jastrabie
36350524  Zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  11.04.2024  24.04.2024  17.5.2024 
1102440140   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zberné jazdy 3/2024  47,76 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006  xxx  17.04.2024  24.04.2024  17.5.2024 
1102440166   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt.peň.poukazov na výplatu dávok 4/24  2551,70 
vrátane DPH
žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014  xxx  07.05.2024  12.04.2024  17.5.2024 
1102440129   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo Myjava 3/2024  7315,40 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006  xxx  09.04.2024  17.04.2024  17.5.2024 
1102440128   MUDr. Šmídová Martina
916 12 Lubina
37913689  Zdravotné výkony  223,04 
bez DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade  xxx  09.04.2024  03.05.2024  17.5.2024 
1102440127   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 3/2024  65,40 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22  xxx  08.04.2024  17.04.2024  17.5.2024 
1102440126   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 3/2024  47,63 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 3.3.22  xxx  08.04.2024  17.04.2024  17.5.2024 
1102440123   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 3/2024  2 613,32 
bez DPH
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14  xxx  08.04.2024  13.03.2024  17.5.2024 
1102440122   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 3/2024  549,43 
vrátane DPH
20009730  xxx  08.04.2024  17.04.2024  17.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť