Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440150   GELIMED s.r.o.
Hrachovište 109, 916 16 Krajné
36350371  Zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  26.04.2024  03.05.2024  22.5.2024 
1102440078   GELIMED s.r.o.
Hrachovište 109, 916 16 KRAJNÉ
36350371  Zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    14.02.2024  20.02.2024  13.3.2024 
1102440213   Gamabus s.r.o.
Partizánska 394, 907 01 Myjava
50147587  Služby za dopravu autobusom na výjazd. prac. poradu  240,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440039 z 09.05.2024  11.06.2024  21.06.2024  26.6.2024 
1102440060   Fossil Energy & Logistic s.r.o.
Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto
50149318  Papierové utierky, guľôčkové perá  159,80 
vrátane DPH
  1102440007 z 30.1.2024  31.01.2024  06.02.2024  7.2.2024 
1102440077   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina
45960470  Servis auta BL257KU  156,12 
vrátane DPH
  1102440008 z 31.1.2024  13.02.2024  05.03.2024  13.3.2024 
1102440050   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina
45960470  Servis auta BL257KU  225,16 
vrátane DPH
  1102440002 z 15.1.2024  24.01.2024  14.02.2024  13.3.2024 
1102440328   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta Huyndai AA826EL  290,20 
vrátane DPH
xxx  Objednávka č. 1102440069 z 13.09.2024  24.09.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440226   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Doplnenie klimatizácie  210,96 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102440049 z 19.06.2024  25.06.2024  18.07.2024  16.8.2024 
1102440225   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Doplnenie klimatizácie  210,96 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440048 z 19.06.2024  25.06.2024  18.07.2024  16.8.2024 
1102440214   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta   361,49 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440042 z 21.05.2024  11.06.2024  27.06.2024  16.7.2024 
1102440180   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440030 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440178   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  96,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440034 z 24.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440177   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV   96,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440035 z 24.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440176   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440032 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440175   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  96,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440031 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440174   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu na SMV  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440029 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440179   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies, uskladnenie pneu  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj.č. 1102440033 z 24.04.2024  13.05.2024  21.05.2024  11.6.2024 
1102440269   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétzho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta  44,76 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440053 zo 04.07.2024  23.07.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440228   FaxCopy a.s.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
35729040  Tlač portrétu Prezidenta SR  12,43 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440050 z 21.06.2024  26.06.2024  04.07.2024  16.7.2024 
1102440156   FaxCopy a.s.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
35729040  Výroba vizitiek  8,56 
vrátane DPH
xxx  obj.č.1102440027 zo 17.04.2024  03.05.2024  16.05.2024  11.6.2024 
1102440055   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok na r.2024-Myjava  156,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-frank.stroj zo 4.2.2013    26.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440056   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok na r.2024  156,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-frank.stroj zo 4.2.2013    26.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440227   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Profylaxia - pravidelná prehliadka frank.stroja  272,88 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440045 z 12.06.2024  25.06.2024  02.07.2024  16.7.2024 
1102440264   EUROTOM s.r.o.
Karpatská ulica 369/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
55079288  Prečalúnenie dvoj-kresla  300,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440025 z 17.04.2024  18.07.2024  24.07.2024  16.8.2024 
1102440079   EUROKO, spol. s r.o.
Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany
36591688  Sublimačné šnúrky  83,28 
vrátane DPH
  1102440006 z 23.1.2024  14.02.2024  01.02.2024  13.3.2024 
1102440058   Euroko, spol. s r.o.
Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany
36591688  Sublimačné šnúrky na krk  83,28 
vrátane DPH
  1102440006 z 23.1.2024  29.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440143   ESS Slovakia, s.r.o.
J.Kollára 345/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46968369  Inštalácia - oprava riadiacej jednotky el.zámku na vstupné dvere - NM  690,92 
vrátane DPH
xxx  obj.č. 1102440010 z 12.02.2024  17.04.2024  24.04.2024  22.5.2024 
1102440086   ELVYT spol.s r.o.
Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava
31419143  Oprava výťahu  238,80 
vrátane DPH
  1102440014 z 20.2.2024  29.02.2024  12.03.2024  13.3.2024 
1102440304   DALEK s.r.o.
Mýtna 146, 916 01 Stará Turá
44530820  Zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, Výkaz k úhrade  xxx  02.09.2024  13.09.2024  4.10.2024 
1102440232   Caduceus s.r.o.
Mýtna 146,916 01 Stará Turá
44440308  Zdravotné výkony  153,34 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  28.06.2024  24.07.2024  16.8.2024 
1102440005   Caduceus s.r.o.
Mýtna 146, 916 01 Stará Turá
44440308  Zdravotné výkony  111,52 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    02.01.2024  15.01.2024  1.2.2024 
1102440348   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 09/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  09.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440315   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV a prefakturovanie spotrebovanú SV za mesiac 08/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  06.09.2024  13.09.2024  4.10.2024 
1102440284   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV MY - 07/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  08.08.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440251   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla ÚK, TÚV - MY 06/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  09.07.2024  18.07.2024  16.8.2024 
1102440210   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - MY 05/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  10.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1102440170   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo MY 04/2024  4666,37 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  09.05.2024  21.05.2024  11.6.2024 
1102440129   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo Myjava 3/2024  7315,40 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006  xxx  09.04.2024  17.04.2024  17.5.2024 
1102440094   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Vyúčtovanie dodávok tepla za rok 2023 DOBROPIS  -13 902,43 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    06.03.2024  15.03.2024  9.4.2024 
1102440070   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo Myjava 1/2024  10 810,76 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    09.02.2024  14.02.2024  13.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť