Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440066   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHL 1/2024  601,57 
vrátane DPH
20009730    06.02.2024  14.02.2024  13.3.2024 
1102440300   Mgr. Dáša Schvarzbacherová
Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno
47869313  Mediácia  475,00 
bez DPH
xxx  Rámcová dohoha č. 219/110/2023  22.08.2024  13.09.2024  18.9.2024 
1102440314   Slovenský Červený kríž, územný spolok Trenčín
Stromová 2539/5, 911 01 Trenčín
00416029  Kurz "Prvej pomoci"  210,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102440065 z 20.08.2024  05.09.2024  09.09.2024  4.10.2024 
1102440055   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok na r.2024-Myjava  156,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-frank.stroj zo 4.2.2013    26.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440056   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok na r.2024  156,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-frank.stroj zo 4.2.2013    26.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440351   Richard Matušovský
Malcov 306, 086 06 Malcov
52325792  Konvektorový ohrievač   28,90 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440074 z 14.10.2024  15.10.2024  24.10.2024  21.11.2024 
1102440256   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Konferencia  140,00 
bez DPH
xxx  obj.č. 1102440055 z 09.07.2024  10.07.2024  15.07.2024  2.8.2024 
1102440118   STORAGE, s.r.o.
Trenčianska ulica 6594/29F, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
45965064  Komponenty k regálovej zostave  57,50 
vrátane DPH
xxx  1102440018 z 13.3.2024  03.04.2024  24.04.2024  17.5.2024 
1102440134   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 3/24  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  15.04.2024  03.05.2024  22.5.2024 
1102440109   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 2/2024  4 138,08 
vrátane DPH
49195/2020 zo 16.7.2020    14.03.2024  05.04.2024  16.4.2024 
1102440041   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 12/2023  4 138,08 
vrátane DPH
49195/2020    15.01.2024  06.02.2024  7.2.2024 
1102440081   STRABAG PROPERTY and Facility Services s. r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 1/2024  4 138,08 
vrátane DPH
49195/2020 zo 16.7.2020    14.02.2024  05.03.2024  13.3.2024 
1102440324   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 08/2024  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  13.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1102440296   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 07/2024  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  14.08.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1102440261   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 06/2024  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  12.07.2024  07.08.2024  26.8.2024 
1102440218   STREBAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 05/24  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020   xxx  14.06.2024  04.07.2024  16.7.2024 
1102440185   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 04/2024  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  16.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440308   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet, telekom. poplatky 08/2024  73,61 
bez DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022  xxx  04.09.2024  13.09.2024  4.10.2024 
1102440143   ESS Slovakia, s.r.o.
J.Kollára 345/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46968369  Inštalácia - oprava riadiacej jednotky el.zámku na vstupné dvere - NM  690,92 
vrátane DPH
xxx  obj.č. 1102440010 z 12.02.2024  17.04.2024  24.04.2024  22.5.2024 
1102440110   MOPOS-Miroslav Bušo
Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11978147  Chladnička  279,- 
vrátane DPH
  1102440021 z 19.3.2024  20.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1102440072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Stará Turá 1/2024  678,41 
vrátane DPH
472/OVS/2022    09.02.2024  05.03.2024  13.3.2024 
1102440021   Stredoslovenská energetika. a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Stará Turá -12/2023  774,84 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    08.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440091   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Stará Turá - 2/2024  622,19 
vrátane DPH
472/OVS/2022    06.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1102440092   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Myjava 2/2024  2 073,72 
vrátane DPH
472/OVS/2022    06.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1102440071   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Myjava 1/2024  2 299,56 
vrátane DPH
472/OVS/2022    09.02.2024  05.03.2024  13.3.2024 
1102440020   Stredoslovenská energetika. a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Myjava -12/2023  2 515,63 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    08.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440022   Stredoslovenská energetika. a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia 1.-12/2023-vyúčtovanie  538,27 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    08.01.2024  31.01.2024  1.2.2024 
1102440167   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia - ST 04/24 - doplatok  663,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.05.2024  30.05.2024  11.6.2024 
1102440168   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia - MY 04/24  2072,21 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
1102440137   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická en. MY 03/24  1974,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  16.04.2024  03.05.2024  22.5.2024 
1102440147   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektr. energia ST 03/24 - opravná FA  18,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  19.04.2024  17.05.2024  22.5.2024 
1102440146   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektr. energia MY 03/24 - opravná FA  67,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  19.04.2024  17.05.2024  22.5.2024 
1102440136   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia ST 03/24  595,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  16.04.2024  03.05.2024  22.5.2024 
1102440226   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Doplnenie klimatizácie  210,96 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102440049 z 19.06.2024  25.06.2024  18.07.2024  16.8.2024 
1102440225   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Doplnenie klimatizácie  210,96 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440048 z 19.06.2024  25.06.2024  18.07.2024  16.8.2024 
1102440251   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla ÚK, TÚV - MY 06/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  09.07.2024  18.07.2024  16.8.2024 
1102440284   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV MY - 07/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  08.08.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440315   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV a prefakturovanie spotrebovanú SV za mesiac 08/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  06.09.2024  13.09.2024  4.10.2024 
1102440348   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 09/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  09.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440210   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - MY 05/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  10.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť