Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440161 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 04/2024 | 596,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 06.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440148 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 04/2024 | 194,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 19.04.2024 | 02.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440317 | Slovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny St.Turá 08/2024 | 1015,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440316 | Slovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny - MY 08/2024 | 1868,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440286 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriky MY 07/2024 | 1815,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 08.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440285 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny ST 07/2024 | 1129,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 08.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440250 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny MY 06/2024 | 1780,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 09.07.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 |
1102440249 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny ST 06/2024 | 881,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 09.07.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 |
1102440207 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia el.energie ST 05/24 | 752,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440206 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia el. energie - MY 05/24 | 1820,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440168 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia - MY 04/24 | 2072,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.05.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 |
1102440167 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia - ST 04/24 - doplatok | 663,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.05.2024 | 30.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440147 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektr. energia ST 03/24 - opravná FA | 18,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 19.04.2024 | 17.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440146 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektr. energia MY 03/24 - opravná FA | 67,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 19.04.2024 | 17.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440137 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická en. MY 03/24 | 1974,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.04.2024 | 03.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440136 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | El. energia ST 03/24 | 595,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.04.2024 | 03.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440324 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 08/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 13.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440296 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 07/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 14.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440261 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 06/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 12.07.2024 | 07.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440218 | STREBAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 05/24 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 14.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440185 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 16.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440134 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 3/24 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 15.04.2024 | 03.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440343 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie, hygienický materiál 09/2024 | 2290,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 91/110/2021 z 05.02.2021 | Objednávka č. 1102440071 z 03.10.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440319 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby podľa zmluvy - upratovanie | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440283 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie objektov, hygienický materiál 07/2024 | 2727,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440248 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 06/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 08.07.2024 | 12.07.2024 | 2.8.2024 |
1102440203 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 5/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440164 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 04/2024 | 2350,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440194 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r. 2023 - Hviezd.40 | 1610,39 bez DPH |
Zmluva č. A/2008/01758 | xxx | 31.05.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440195 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - Hviezd.36 | 9085,56 bez DPH |
Zmluva č. CPTN-ON-2020/006828 | xxx | 31.05.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky MY 09.08.2024-08.09.2024 | 147,43 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 25.09.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440299 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky MY - 09.07.-08.08.2024 | 139,06 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 21.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440270 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky MY 09.06.2024 - 08.07.2024 | 157,25 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.07.2024 | 07.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440223 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky MY 09.05.2024-08.06.2024 | 155,82 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 19.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440190 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - MY | 143,29 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 20.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440158 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn ST 05/24 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 z 24.04.2024 | xxx | 03.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440153 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné MY 11.03.-08.04.2024 | 165,72 vrátane DPH |
Zmluva č.PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.04.2024 | 07.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - St.T. 06/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o druženej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440108 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za 2/2024 NMnV-DOBROPIS | -5,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013 | 14.03.2024 | 26.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS NM 1/2024-DOBROPIS | 9,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 |