Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 05/2024 | 624,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 10.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440342 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 09/2024 | 630,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440187 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Úradná skúška výťahu - St.T. | 644,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440017 zo 06.03.2024 | 16.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440187 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Úradná skúška výťahu - St.T. | 644,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440017 zo 06.03.2024 | 16.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440186 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Úradná skúška výťahu - Hviezd. 40 | 644,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440016 zo 04.03.2024 | 16.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440167 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia - ST 04/24 - doplatok | 663,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.05.2024 | 30.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Stará Turá 1/2024 | 678,41 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440143 | ESS Slovakia, s.r.o. J.Kollára 345/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46968369 | Inštalácia - oprava riadiacej jednotky el.zámku na vstupné dvere - NM | 690,92 vrátane DPH |
xxx | obj.č. 1102440010 z 12.02.2024 | 17.04.2024 | 24.04.2024 | 22.5.2024 |
1102440297 | Boomrang s.r.o. Bernolákova 599/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51337363 | Prenájom areálu - výjazdová prac. porada | 700,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440040 zo 16.05.2024 | 21.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440207 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia el.energie ST 05/24 | 752,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440021 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Stará Turá -12/2023 | 774,84 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - St.T. 10/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 02.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440306 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn ST 09/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440275 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn ST 08/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem. plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 02.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440236 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - ST 07/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem.pl. Z02/OVS/2024 | xxx | 02.07.2024 | 15.07.2024 | 2.8.2024 |
1102440200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - St.T. 06/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o druženej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 04.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440158 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn ST 05/24 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 z 24.04.2024 | xxx | 03.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440249 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny ST 06/2024 | 881,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 09.07.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 |
1102440317 | Slovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny St.Turá 08/2024 | 1015,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440285 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny ST 07/2024 | 1129,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 08.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440348 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 09/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440315 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV a prefakturovanie spotrebovanú SV za mesiac 08/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440284 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV MY - 07/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440251 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla ÚK, TÚV - MY 06/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 09.07.2024 | 18.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440210 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - MY 05/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440194 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r. 2023 - Hviezd.40 | 1610,39 bez DPH |
Zmluva č. A/2008/01758 | xxx | 31.05.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440250 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny MY 06/2024 | 1780,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 09.07.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 |
1102440286 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriky MY 07/2024 | 1815,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 08.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440206 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia el. energie - MY 05/24 | 1820,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440316 | Slovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny - MY 08/2024 | 1868,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440137 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická en. MY 03/24 | 1974,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.04.2024 | 03.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440168 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia - MY 04/24 | 2072,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.05.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 |
1102440319 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby podľa zmluvy - upratovanie | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440248 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 06/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 08.07.2024 | 12.07.2024 | 2.8.2024 |
1102440203 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 5/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440343 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie, hygienický materiál 09/2024 | 2290,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 91/110/2021 z 05.02.2021 | Objednávka č. 1102440071 z 03.10.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440164 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 04/2024 | 2350,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440347 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok za september 2024 | 2385,80 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014 | 08.10.2024 | 12.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440313 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok za obdobie august 2024 | 2406,34 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskytn. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 05.09.2024 | 13.08.2024 | 4.10.2024 |
1102440288 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. pouk. na výplatu dávok 07/24 | 2464,80 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014 | 08.08.2024 | 12.07.2024 | 13.8.2024 |