Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440255   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  2,74 
bez DPH
xxx  Príloha k avízu o prijatej platbe  09.07.2024  10.07.2024  2.8.2024 
1102440193   Slovenksá konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  2,74 
vrátane DPH
xxx  príloha k Avízu o prijatej platbe  30.05.2024  31.05.2024  26.6.2024 
1102440171   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt.peň.poukazov U - 04/24  2,72 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskytn.služby PP na účet z 31.12.2014  09.05.2024  06.06.2024  19.6.2024 
1102440155   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  2,74 
vrátane DPH
xxx  avízo o prijatej platbe  03.05.2024  03.05.2024  11.6.2024 
1102440123   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 3/2024  2 613,32 
bez DPH
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14  xxx  08.04.2024  13.03.2024  17.5.2024 
1102440125   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  2,74 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o prijatej platbe    08.04.2024  05.04.2024  16.4.2024 
1102440121   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 3/2024  2 230,80 
vrátane DPH
94/110/2021 z 5.2.2021    08.04.2024  12.04.2024  16.4.2024 
1102440101   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 2/2024  2 230,80 
vrátane DPH
94/110/2021 z 5.2.2021    08.03.2024  14.03.2024  9.4.2024 
1102440092   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Myjava 2/2024  2 073,72 
vrátane DPH
472/OVS/2022    06.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1102440088   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  2,65 
vrátane DPH
Príloha k Avízu o prijatej platbe    29.02.2024  27.02.2024  9.4.2024 
1102440103   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 2/2024  2 575,40 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14    08.03.2024  13.02.2024  13.3.2024 
1102440071   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Myjava 1/2024  2 299,56 
vrátane DPH
472/OVS/2022    09.02.2024  05.03.2024  13.3.2024 
1102440069   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 1/2024  2 230,80 
vrátane DPH
94/110/2021 z 5.2.2021    08.02.2024  14.02.2024  13.3.2024 
1102440067   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 1/2024  2 160,60 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014    07.02.2024  12.01.2024  13.3.2024 
1102440020   Stredoslovenská energetika. a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Myjava -12/2023  2 515,63 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    08.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440018   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 12/2023  2 197,- 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14    05.01.2024  12.12.2023  1.2.2024 
1102440017   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 12/2023  2 230,80 
vrátane DPH
94/110/2021    05.01.2024  10.01.2024  1.2.2024 
1102440099   Juraj Kriško
916 16 Krajné 322
53181905  Dodanie a inštalácia žalúzií-Myjava  1 257,19 
vrátane DPH
  1102440009 z 12.2.2024  08.03.2024  14.03.2024  9.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť