Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440255 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 bez DPH |
xxx | Príloha k avízu o prijatej platbe | 09.07.2024 | 10.07.2024 | 2.8.2024 |
1102440193 | Slovenksá konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o prijatej platbe | 30.05.2024 | 31.05.2024 | 26.6.2024 |
1102440171 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt.peň.poukazov U - 04/24 | 2,72 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskytn.služby PP na účet z 31.12.2014 | 09.05.2024 | 06.06.2024 | 19.6.2024 |
1102440155 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
xxx | avízo o prijatej platbe | 03.05.2024 | 03.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440123 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 3/2024 | 2 613,32 bez DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | xxx | 08.04.2024 | 13.03.2024 | 17.5.2024 |
1102440125 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 08.04.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440121 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 3/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.04.2024 | 12.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440101 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 2/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440092 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 2/2024 | 2 073,72 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,65 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 9.4.2024 | |
1102440103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 2/2024 | 2 575,40 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 08.03.2024 | 13.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 1/2024 | 2 299,56 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440069 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 1/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440067 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 1/2024 | 2 160,60 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014 | 07.02.2024 | 12.01.2024 | 13.3.2024 | |
1102440020 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava -12/2023 | 2 515,63 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 12/2023 | 2 197,- vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 05.01.2024 | 12.12.2023 | 1.2.2024 | |
1102440017 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 12/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 05.01.2024 | 10.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440099 | Juraj Kriško 916 16 Krajné 322 |
53181905 | Dodanie a inštalácia žalúzií-Myjava | 1 257,19 vrátane DPH |
1102440009 z 12.2.2024 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 |