Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440343   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Služby - upratovanie, hygienický materiál 09/2024  2290,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 91/110/2021 z 05.02.2021  Objednávka č. 1102440071 z 03.10.2024  07.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440342   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 09/2024  630,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  07.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440338   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Služby tel. poplatky a internet 09/2024  51,73 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022  xxx  07.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440337   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Služby - tel. poplatky, internet - 09/2024  73,61 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022  xxx  07.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440334   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné St.T. - 10/2024  77,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  04.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440333   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vyúčtovanie vodné, stočné St.T. 01.07.-30.09.2024  32,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  04.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - St.T. 10/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024  xxx  02.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440331   MATIN s.r.o.
Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
51968878  Zdravotné výkony   90,61 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  01.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440329   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky MY 09.08.2024-08.09.2024  147,43 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  25.09.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440328   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta Huyndai AA826EL  290,20 
vrátane DPH
xxx  Objednávka č. 1102440069 z 13.09.2024  24.09.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440320   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - P.O.Box Myjava - 08/2024  11,90 
vrátane DPH
xxx  Žiadosť o poskytnutie služby z 20.02.2024  11.09.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440318   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 08/2024  3,04 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014  06.09.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440352   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  18,24 
vrátane DPH
xxx  Príloha k Avízu o prijatej platbe  15.10.2024  17.10.2024  30.10.2024 
1102440352   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  18,24 
vrátane DPH
xxx  Príloha k Avízu o prijatej platbe  15.10.2024  17.10.2024  30.10.2024 
1102440339   SALUBER SK s.r.o.
Trenčianske Jastrabie 536, 913 22 Trenčianske Jastrabie
36350524  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, Výkaz k úhrade  xxx  07.10.2024  24.10.2024  21.11.2024 
1102440340   MUDr. Renáta Raclavská
Hlavná 257, 913 07 Bošáca
31198651  Zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, Výkaz k úhrade  xxx  07.10.2024  24.10.2024  21.11.2024 
1102440351   Richard Matušovský
Malcov 306, 086 06 Malcov
52325792  Konvektorový ohrievač   28,90 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440074 z 14.10.2024  15.10.2024  24.10.2024  21.11.2024 
1102440353   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zberné jazdy 09/2024  50,15 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006  xxx  16.10.2024  24.10.2024  21.11.2024 
1102440355   Róbert Pavlík
Adamovské Kochanovce 75, 913 05 Adamovské Kochanovce
52585719  Prenájom a využitie tanečnej sály  120,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102440076 z 15.10.2024  18.10.2024  24.10.2024  21.11.2024 
1102440359   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky   7,30 
vrátane DPH
xxx  príloha k Avízu o prijatej platbe  04.11.2024  29.10.2024  4.12.2024 
1102440357   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 10/2024  386,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  21.10.2024  31.10.2024  4.12.2024 
1102440344   PosAm, spol. s r.o.
Pribinova 40,3 811 09 Bratislava
31365078  USB token  98,40 
vrátane DPH
xxx  obj. cez ŠP z 23.08.2024  07.10.2024  31.10.2024  4.12.2024 
1102440336   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny St.T. 09/2024  640,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.10.2024  31.10.2024  4.12.2024 
1102440335   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny MY 09/2024  2003,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.10.2024  31.10.2024  4.12.2024 
1102440409   Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava - Nové Mesto
36562939  Laminovačky - 2ks  97,60 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440085 z 31.10.2024  06.12.2024  06.11.2024  17.12.2024 
1102440377   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Prijatý preddavok na nastavenie DEKVS - NMnV  4000,00 
bez DPH
xxx  PP č. 1102403084 zo 04.11.2024  11.11.2024  06.11.2024  17.12.2024 
1102440358   Soft-Tech, s.r.o.
Breznica 288, 091 01 Breznica
45917272  Fotopapier - lesklý  18,05 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440083 z 29.10.2024  04.11.2024  06.11.2024  4.12.2024 
1102440356   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné Myjava 09.09.-08.10.2024  151,93 
vrátane DPH
Zmluva č. OT00196739_001 z 10.09.2015  xxx  21.10.2024  06.11.2024  4.12.2024 
1102440350   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 09/2024  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  14.10.2024  06.11.2024  4.12.2024 
1102440349   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bytrica
36631124  Poštové služby P.O.BOX Myjava 09/2024  11,90 
vrátane DPH
xxx  Žiadosť o poskytn. sl. z 20.02.2024  11.10.2024  06.11.2024  4.12.2024 
1102440346   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bytrica
36631124  Spracovanie poštových poukazov U 09/2024  3,04 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskytn. sl. PP na účet z 31.12.2014  08.10.2024  06.11.2024  4.12.2024 
1102440368   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky   9,12 
vrátane DPH
xxx  príloha k Avízu o prijatej platbe  08.11.2024  07.11.2024  4.12.2024 
1102440405   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok 11/2024  2341,56 
vrátane DPH
xxx  Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014  05.12.2024  13.11.2024  17.12.2024 
1102440366   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Služby - upratovanie objektov 10/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  06.11.2024  14.11.2024  4.12.2024 
1102440364   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu St. T. 11/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024  xxx  05.11.2024  14.11.2024  4.12.2024 
1102440363   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekom. poplatky a internet 10/2024  51,73 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb z 03.03.2022  xxx  05.11.2024  14.11.2024  4.12.2024 
1102440362   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekom. poplatky a internet 10/2024  73,61 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb z 03.03.2022  xxx  05.11.2024  14.11.2024  4.12.2024 
1102440360   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 10/2024  552,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  05.11.2024  14.11.2024  4.12.2024 
1102440387   Jaroslav Sádecký - VODA-KÚRENIE-PLYN
Pod kopánky 30, 911 05 Zamarovce
33182477  Dodanie a výmena radiátorových ventilov  2905,92 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440072 z 09.10.2024  14.11.2024  15.11.2024  17.12.2024 
1102440372   ADLERR, s.r.o.
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
36710369  Papierové utierky 500ks  495,60 
vrátane DPH
xxx  obj. 1102440086 z 04.11.2024  08.11.2024  19.11.2024  17.12.2024 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť