Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440264   EUROTOM s.r.o.
Karpatská ulica 369/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
55079288  Prečalúnenie dvoj-kresla  300,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440025 z 17.04.2024  18.07.2024  24.07.2024  16.8.2024 
1102440100   MUDr. Husárová Denisa
M.Rázusa 917/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom
54677548  Zdravotné výkony  146,,37 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    08.03.2024  20.03.2024  16.4.2024 
1102440132   JK PrimCare, s.r.o.
Jablonská 300/3, 907 01 Myjava
53630076  Zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  11.04.2024  26.04.2024  22.5.2024 
1102440045   JK PrimCare, s.r.o.
Jablonská 300/3, 907 01 Myjava
53630076  Zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    19.01.2024  30.01.2024  1.2.2024 
1102440099   Juraj Kriško
916 16 Krajné 322
53181905  Dodanie a inštalácia žalúzií-Myjava  1 257,19 
vrátane DPH
  1102440009 z 12.2.2024  08.03.2024  14.03.2024  9.4.2024 
1102440151   MEDIJOS, s.r.o.
Slnečná 4, 922 21 Moravany nad Váhom
52471080  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  26.04.2024  16.05.2024  22.5.2024 
1102440131   LVSR s.r.o.
Račianska 88B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
52383911  Papierové utierky  162,60 
vrátane DPH
xxx  obj.č. 1102440022 z 11.04.2024  11.04.2024  15.04.2024  17.5.2024 
1102440230   MATIN s.r.o.
Pod Zvonicou 2593/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom
51968878  Zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  27.06.2024  24.07.2024  16.8.2024 
1102440114   MATIN s.r.o.
Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
51968878  Zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade  xxx  27.03.2024  24.04.2024  17.5.2024 
1102440003   MATIN s.r.o.
Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
51968878  Zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    02.01.2024  15.01.2024  1.2.2024 
1102440207   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia el.energie ST 05/24  752,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.06.2024  04.07.2024  16.7.2024 
1102440206   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia el. energie - MY 05/24  1820,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.06.2024  04.07.2024  16.7.2024 
1102440168   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia - MY 04/24  2072,21 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
1102440167   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia - ST 04/24 - doplatok  663,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.05.2024  30.05.2024  11.6.2024 
1102440147   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektr. energia ST 03/24 - opravná FA  18,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  19.04.2024  17.05.2024  22.5.2024 
1102440146   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektr. energia MY 03/24 - opravná FA  67,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  19.04.2024  17.05.2024  22.5.2024 
1102440137   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická en. MY 03/24  1974,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  16.04.2024  03.05.2024  22.5.2024 
1102440136   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  El. energia ST 03/24  595,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  16.04.2024  03.05.2024  22.5.2024 
1102440092   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Myjava 2/2024  2 073,72 
vrátane DPH
472/OVS/2022    06.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1102440092   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Myjava 2/2024  2 073,72 
vrátane DPH
472/OVS/2022    06.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1102440091   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Stará Turá - 2/2024  622,19 
vrátane DPH
472/OVS/2022    06.03.2024  28.03.2024  9.4.2024 
1102440072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Stará Turá 1/2024  678,41 
vrátane DPH
472/OVS/2022    09.02.2024  05.03.2024  13.3.2024 
1102440071   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Myjava 1/2024  2 299,56 
vrátane DPH
472/OVS/2022    09.02.2024  05.03.2024  13.3.2024 
1102440020   Stredoslovenská energetika. a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Myjava -12/2023  2 515,63 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    08.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440021   Stredoslovenská energetika. a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia Stará Turá -12/2023  774,84 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    08.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440022   Stredoslovenská energetika. a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická energia 1.-12/2023-vyúčtovanie  538,27 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    08.01.2024  31.01.2024  1.2.2024 
1102440030   Neomedical s.r.o.
Brestovec 385, 907 01 Brestovec
51480662  Zdravotné výkony  125,46 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    09.01.2024  15.01.2024  1.2.2024 
1102440188   Andrej Lenčéš
Pribinova 1659/9, 951 31 Močenok
51170647  Vysprávky omietok a maľovanie - Myjava  4987,00 
bez DPH
xxx  obj.č. 1102440037 z 30.04.2024  20.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
1102440060   Fossil Energy & Logistic s.r.o.
Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto
50149318  Papierové utierky, guľôčkové perá  159,80 
vrátane DPH
  1102440007 z 30.1.2024  31.01.2024  06.02.2024  7.2.2024 
1102440213   Gamabus s.r.o.
Partizánska 394, 907 01 Myjava
50147587  Služby za dopravu autobusom na výjazd. prac. poradu  240,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440039 z 09.05.2024  11.06.2024  21.06.2024  26.6.2024 
1102440191   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Dodávka plynu - St.T.  242,89 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k RD č.z.80776/2023 z 24.04.2023  xxx  20.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440248   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 06/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  08.07.2024  12.07.2024  2.8.2024 
1102440203   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 5/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  05.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1102440164   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 04/2024  2350,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  07.05.2024  13.05.2024  22.5.2024 
1102440121   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 3/2024  2 230,80 
vrátane DPH
94/110/2021 z 5.2.2021    08.04.2024  12.04.2024  16.4.2024 
11024400101   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 2/2024  2 230,80 
vrátane DPH
94/110/2021 z 5.2.2021    08.03.2024  14.03.2024  9.4.2024 
1102440069   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 1/2024  2 230,80 
vrátane DPH
94/110/2021 z 5.2.2021    08.02.2024  14.02.2024  13.3.2024 
1102440017   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 12/2023  2 230,80 
vrátane DPH
94/110/2021    05.01.2024  10.01.2024  1.2.2024 
1102440008   JAZ-PED s.r.o.
Bernolákova 2695/12 B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
47537515  Zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    03.01.2024  15.01.2024  1.2.2024 
1102440052   SERIAMED s.r.o.
Podhorská 5109/92, 921 01 Banka
47444657  Zdravotné výkony  250,92 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    26.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť