Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440264 | EUROTOM s.r.o. Karpatská ulica 369/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
55079288 | Prečalúnenie dvoj-kresla | 300,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440025 z 17.04.2024 | 18.07.2024 | 24.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440100 | MUDr. Husárová Denisa M.Rázusa 917/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
54677548 | Zdravotné výkony | 146,,37 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 08.03.2024 | 20.03.2024 | 16.4.2024 | |
1102440282 | PROFITENT s.r.o. Priemyselná 3416/1, 085 01 Bardejov |
54004764 | Stupienkové oceľové schodíky (rebrík) | 36,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440062 z 01.08.2024 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440254 | JK PrimCare, s.r.o. Jablonská 300/3, 907 01 Myjava |
53630076 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 09.07.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 |
1102440132 | JK PrimCare, s.r.o. Jablonská 300/3, 907 01 Myjava |
53630076 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 11.04.2024 | 26.04.2024 | 22.5.2024 |
1102440045 | JK PrimCare, s.r.o. Jablonská 300/3, 907 01 Myjava |
53630076 | Zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 19.01.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440099 | Juraj Kriško 916 16 Krajné 322 |
53181905 | Dodanie a inštalácia žalúzií-Myjava | 1 257,19 vrátane DPH |
1102440009 z 12.2.2024 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440276 | MEDIJOS s.r.o. Slnečná 4, 922 21 Moravany nad Váhom |
52471080 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | xxx | 02.08.2024 | 13.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440151 | MEDIJOS, s.r.o. Slnečná 4, 922 21 Moravany nad Váhom |
52471080 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 26.04.2024 | 16.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440131 | LVSR s.r.o. Račianska 88B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
52383911 | Papierové utierky | 162,60 vrátane DPH |
xxx | obj.č. 1102440022 z 11.04.2024 | 11.04.2024 | 15.04.2024 | 17.5.2024 |
1102440331 | MATIN s.r.o. Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51968878 | Zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 01.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440230 | MATIN s.r.o. Pod Zvonicou 2593/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
51968878 | Zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 27.06.2024 | 24.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440114 | MATIN s.r.o. Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51968878 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 27.03.2024 | 24.04.2024 | 17.5.2024 |
1102440003 | MATIN s.r.o. Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51968878 | Zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440317 | Slovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny St.Turá 08/2024 | 1015,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440316 | Slovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny - MY 08/2024 | 1868,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440286 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriky MY 07/2024 | 1815,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 08.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440285 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny ST 07/2024 | 1129,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 08.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440250 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny MY 06/2024 | 1780,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 09.07.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 |
1102440249 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny ST 06/2024 | 881,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 09.07.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 |
1102440207 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia el.energie ST 05/24 | 752,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440206 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia el. energie - MY 05/24 | 1820,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440168 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia - MY 04/24 | 2072,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.05.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 |
1102440167 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia - ST 04/24 - doplatok | 663,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.05.2024 | 30.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440147 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektr. energia ST 03/24 - opravná FA | 18,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 19.04.2024 | 17.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440146 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektr. energia MY 03/24 - opravná FA | 67,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 19.04.2024 | 17.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440137 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická en. MY 03/24 | 1974,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.04.2024 | 03.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440136 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | El. energia ST 03/24 | 595,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.04.2024 | 03.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440092 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 2/2024 | 2 073,72 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440091 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Stará Turá - 2/2024 | 622,19 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Stará Turá 1/2024 | 678,41 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 1/2024 | 2 299,56 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440020 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava -12/2023 | 2 515,63 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440021 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Stará Turá -12/2023 | 774,84 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440022 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 1.-12/2023-vyúčtovanie | 538,27 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 31.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440030 | Neomedical s.r.o. Brestovec 385, 907 01 Brestovec |
51480662 | Zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440297 | Boomrang s.r.o. Bernolákova 599/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51337363 | Prenájom areálu - výjazdová prac. porada | 700,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440040 zo 16.05.2024 | 21.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440188 | Andrej Lenčéš Pribinova 1659/9, 951 31 Močenok |
51170647 | Vysprávky omietok a maľovanie - Myjava | 4987,00 bez DPH |
xxx | obj.č. 1102440037 z 30.04.2024 | 20.05.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 |
1102440060 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto |
50149318 | Papierové utierky, guľôčkové perá | 159,80 vrátane DPH |
1102440007 z 30.1.2024 | 31.01.2024 | 06.02.2024 | 7.2.2024 | |
1102440213 | Gamabus s.r.o. Partizánska 394, 907 01 Myjava |
50147587 | Služby za dopravu autobusom na výjazd. prac. poradu | 240,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440039 z 09.05.2024 | 11.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 |