Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440106   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cestač.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 2/2024  9,90 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby z 20.2.2024    12.03.2024  10.04.2024  16.4.2024 
1102440141   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX Myjava 3/2024  9,90 
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby z 20.02.2024  xxx  17.04.2024  16.05.2024  22.5.2024 
1102440166   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt.peň.poukazov na výplatu dávok 4/24  2551,70 
vrátane DPH
žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014  xxx  07.05.2024  12.04.2024  17.5.2024 
1102440123   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 3/2024  2 613,32 
bez DPH
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14  xxx  08.04.2024  13.03.2024  17.5.2024 
1102440102   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2024  3,20 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14    08.03.2024  10.04.2024  16.4.2024 
1102440068   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2024  4,- 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14    08.02.2024  14.03.2024  9.4.2024 
1102440103   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 2/2024  2 575,40 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14    08.03.2024  13.02.2024  13.3.2024 
1102440027   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštový peňažný poukaz U - 12/23  3,04 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14    08.01.2024  08.02.2024  12.2.2024 
1102440018   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 12/2023  2 197,- 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14    05.01.2024  12.12.2023  1.2.2024 
1102440139   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Sprac. pošt. peň. poukazov U - 03/24  3,04 
bez DPH
Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014  xxx  16.04.2024  07.05.2024  22.5.2024 
1102440067   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 1/2024  2 160,60 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014    07.02.2024  12.01.2024  13.3.2024 
1102440332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - St.T. 10/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024  xxx  02.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440306   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn ST 09/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024  xxx  03.09.2024  09.09.2024  4.10.2024 
1102440236   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - ST 07/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem.pl. Z02/OVS/2024  xxx  02.07.2024  15.07.2024  2.8.2024 
1102440275   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plyn ST 08/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem. plynu Z02/OVS/2024  xxx  02.08.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440055   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok na r.2024-Myjava  156,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-frank.stroj zo 4.2.2013    26.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440056   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok na r.2024  156,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-frank.stroj zo 4.2.2013    26.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440108   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS za 2/2024 NMnV-DOBROPIS  -5,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013    14.03.2024  26.03.2024  9.4.2024 
1102440084   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS NM 1/2024-DOBROPIS  9,44 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013    20.02.2024  28.02.2024  13.3.2024 
1102440035   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS za 12/2023-DOBROPIS  -7,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013    10.01.2024  23.01.2024  1.2.2024 
1102440200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - St.T. 06/2024  865,98 
vrátane DPH
Zmluva o druženej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024  xxx  04.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1102440153   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné MY 11.03.-08.04.2024  165,72 
vrátane DPH
Zmluva č.PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  26.04.2024  07.05.2024  22.5.2024 
1102440158   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn ST 05/24  865,98 
vrátane DPH
Zmluva č. Z02/OVS/2024 z 24.04.2024  xxx  03.05.2024  13.05.2024  22.5.2024 
1102440329   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky MY 09.08.2024-08.09.2024  147,43 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  25.09.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440299   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky MY - 09.07.-08.08.2024  139,06 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  21.08.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1102440270   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky MY 09.06.2024 - 08.07.2024  157,25 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  26.07.2024  07.08.2024  26.8.2024 
1102440223   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky MY 09.05.2024-08.06.2024  155,82 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  19.06.2024  04.07.2024  16.7.2024 
1102440190   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky - MY  143,29 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  20.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440195   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - Hviezd.36  9085,56 
bez DPH
Zmluva č. CPTN-ON-2020/006828  xxx  31.05.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1102440194   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r. 2023 - Hviezd.40  1610,39 
bez DPH
Zmluva č. A/2008/01758  xxx  31.05.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1102440319   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Služby podľa zmluvy - upratovanie  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  09.09.2024  13.09.2024  4.10.2024 
1102440283   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie objektov, hygienický materiál 07/2024  2727,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  07.08.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440248   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 06/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  08.07.2024  12.07.2024  2.8.2024 
1102440203   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 5/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  05.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1102440164   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 04/2024  2350,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  07.05.2024  13.05.2024  22.5.2024 
1102440343   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Služby - upratovanie, hygienický materiál 09/2024  2290,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 91/110/2021 z 05.02.2021  Objednávka č. 1102440071 z 03.10.2024  07.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440324   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 08/2024  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  13.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1102440296   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 07/2024  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  14.08.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1102440261   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 06/2024  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  12.07.2024  07.08.2024  26.8.2024 
1102440218   STREBAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 05/24  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020   xxx  14.06.2024  04.07.2024  16.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť