Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440108   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS za 2/2024 NMnV-DOBROPIS  -5,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013    14.03.2024  26.03.2024  9.4.2024 
1102440035   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS za 12/2023-DOBROPIS  -7,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013    10.01.2024  23.01.2024  1.2.2024 
1102440094   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Vyúčtovanie dodávok tepla za rok 2023 DOBROPIS  -13 902,43 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    06.03.2024  15.03.2024  9.4.2024 
1102440195   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov - Hviezd.36  9085,56 
bez DPH
Zmluva č. CPTN-ON-2020/006828  xxx  31.05.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1102440129   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo Myjava 3/2024  7315,40 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006  xxx  09.04.2024  17.04.2024  17.5.2024 
1102440188   Andrej Lenčéš
Pribinova 1659/9, 951 31 Močenok
51170647  Vysprávky omietok a maľovanie - Myjava  4987,00 
bez DPH
xxx  obj.č. 1102440037 z 30.04.2024  20.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
1102440170   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo MY 04/2024  4666,37 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  09.05.2024  21.05.2024  11.6.2024 
1102440324   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 08/2024  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  13.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1102440296   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 07/2024  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  14.08.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1102440261   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 06/2024  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  12.07.2024  07.08.2024  26.8.2024 
1102440218   STREBAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 05/24  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020   xxx  14.06.2024  04.07.2024  16.7.2024 
1102440185   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 04/2024  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  16.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440134   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 3/24  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  15.04.2024  03.05.2024  22.5.2024 
1102440201   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Prijatý preddavok k DEKVS-NM  4000,00 
bez DPH
  PP č. 1102401434 z 29.05.2024  04.06.2024  30.05.2024  26.6.2024 
1102440283   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie objektov, hygienický materiál 07/2024  2727,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  07.08.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440166   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt.peň.poukazov na výplatu dávok 4/24  2551,70 
vrátane DPH
žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014  xxx  07.05.2024  12.04.2024  17.5.2024 
1102440204   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok 05/24  2516,94 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskytnutie sl. PP na účet z 31.12.2014  06.06.2024  14.05.2024  26.6.2024 
1102440247   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt.peň.pouk. na výplatu dávok 06/24  2490,08 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014  08.07.2024  13.06.2024  13.8.2024 
1102440288   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt. peň. pouk. na výplatu dávok 07/24  2464,80 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.2014  08.08.2024  12.07.2024  13.8.2024 
1102440313   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok za obdobie august 2024  2406,34 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskytn. sl. PP na účet z 31.12.2014  05.09.2024  13.08.2024  4.10.2024 
1102440347   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok za september 2024  2385,80 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014  08.10.2024  12.09.2024  14.10.2024 
1102440164   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 04/2024  2350,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  07.05.2024  13.05.2024  22.5.2024 
1102440343   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Služby - upratovanie, hygienický materiál 09/2024  2290,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 91/110/2021 z 05.02.2021  Objednávka č. 1102440071 z 03.10.2024  07.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440319   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Služby podľa zmluvy - upratovanie  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  09.09.2024  13.09.2024  4.10.2024 
1102440248   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 06/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  08.07.2024  12.07.2024  2.8.2024 
1102440203   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 5/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  05.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1102440168   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia - MY 04/24  2072,21 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
1102440137   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrická en. MY 03/24  1974,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  16.04.2024  03.05.2024  22.5.2024 
1102440316   Slovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny - MY 08/2024  1868,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  06.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
1102440206   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia el. energie - MY 05/24  1820,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  07.06.2024  04.07.2024  16.7.2024 
1102440286   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriky MY 07/2024  1815,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  08.08.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1102440250   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny MY 06/2024  1780,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  09.07.2024  30.07.2024  26.8.2024 
1102440194   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za r. 2023 - Hviezd.40  1610,39 
bez DPH
Zmluva č. A/2008/01758  xxx  31.05.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1102440348   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 09/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  09.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440315   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV a prefakturovanie spotrebovanú SV za mesiac 08/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  06.09.2024  13.09.2024  4.10.2024 
1102440284   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV MY - 07/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  08.08.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440251   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla ÚK, TÚV - MY 06/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  09.07.2024  18.07.2024  16.8.2024 
1102440210   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - MY 05/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  10.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1102440285   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny ST 07/2024  1129,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  08.08.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1102440317   Slovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny St.Turá 08/2024  1015,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  06.09.2024  30.09.2024  14.10.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť