Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440303   ADLERR, s.r.o.
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
36710369  Papierové utierky  252,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440068 z 27.08.2024  30.08.2024  05.09.2024  18.9.2024 
1102440222   ADLERR, s.r.o.
Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
36710369  Papierové utierky   252,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440046 zo 17.06.2024  18.06.2024  27.06.2024  16.7.2024 
1102440044   Amchi s.r.o.
Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá
44350741  Zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    19.01.2024  30.01.2024  1.2.2024 
1102440188   Andrej Lenčéš
Pribinova 1659/9, 951 31 Močenok
51170647  Vysprávky omietok a maľovanie - Myjava  4987,00 
bez DPH
xxx  obj.č. 1102440037 z 30.04.2024  20.05.2024  30.05.2024  19.6.2024 
1102440011   ARIMED, s.r.o.
1.mája 311/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36350095  Zdravotné výkony  111,52 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    04.01.2024  30.0012024  1.2.2024 
1102440297   Boomrang s.r.o.
Bernolákova 599/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
51337363  Prenájom areálu - výjazdová prac. porada  700,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440040 zo 16.05.2024  21.08.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1102440329   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky MY 09.08.2024-08.09.2024  147,43 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  25.09.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440299   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky MY - 09.07.-08.08.2024  139,06 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  21.08.2024  28.08.2024  18.9.2024 
1102440270   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky MY 09.06.2024 - 08.07.2024  157,25 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  26.07.2024  07.08.2024  26.8.2024 
1102440223   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky MY 09.05.2024-08.06.2024  155,82 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  19.06.2024  04.07.2024  16.7.2024 
1102440190   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky - MY  143,29 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  20.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440153   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné MY 11.03.-08.04.2024  165,72 
vrátane DPH
Zmluva č.PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  26.04.2024  07.05.2024  22.5.2024 
1102440115   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné 11.2.2024-10.03.2024 - Myjava  165,72 
vrátane DPH
PZ00196739_001 z 10.9.2015    27.03.2024  05.04.2024  16.4.2024 
1102440085   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné Myjava 11.1.2024-10.2.2024  242,41 
vrátane DPH
PZ00196739_001 z 10.9.2015    27.02.2024  11.03.2024  13.3.2024 
1102440057   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné Myjava 11.12.23-10.1.24  123,83 
vrátane DPH
PZ00196739_001 z 10.9.2015    26.01.2024  06.02.2024  7.2.2024 
1102440006   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné Myjava 11.11.2023-10.12.2023  183,94 
vrátane DPH
PZ00196739_001 z 10.9.2015    02.01.2024  05.01.2024  1.2.2024 
1102440093   Bytový podnik Myjava
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo Myjava za 2/2024  8 039,04 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    06.03.2024  18.03.2024  9.4.2024 
1102440348   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 09/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  09.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440315   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV a prefakturovanie spotrebovanú SV za mesiac 08/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  06.09.2024  13.09.2024  4.10.2024 
1102440284   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV MY - 07/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  08.08.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440251   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla ÚK, TÚV - MY 06/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  09.07.2024  18.07.2024  16.8.2024 
1102440210   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - MY 05/2024  1319,62 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  10.06.2024  17.06.2024  26.6.2024 
1102440170   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo MY 04/2024  4666,37 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006  xxx  09.05.2024  21.05.2024  11.6.2024 
1102440129   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo Myjava 3/2024  7315,40 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006  xxx  09.04.2024  17.04.2024  17.5.2024 
1102440094   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Vyúčtovanie dodávok tepla za rok 2023 DOBROPIS  -13 902,43 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    06.03.2024  15.03.2024  9.4.2024 
1102440070   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo Myjava 1/2024  10 810,76 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    09.02.2024  14.02.2024  13.3.2024 
1102440039   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Teplo Myjava 12/2023  6 688,37 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006    12.01.2024  17.01.2024  1.2.2024 
1102440232   Caduceus s.r.o.
Mýtna 146,916 01 Stará Turá
44440308  Zdravotné výkony  153,34 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  28.06.2024  24.07.2024  16.8.2024 
1102440005   Caduceus s.r.o.
Mýtna 146, 916 01 Stará Turá
44440308  Zdravotné výkony  111,52 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    02.01.2024  15.01.2024  1.2.2024 
1102440304   DALEK s.r.o.
Mýtna 146, 916 01 Stará Turá
44530820  Zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, Výkaz k úhrade  xxx  02.09.2024  13.09.2024  4.10.2024 
1102440086   ELVYT spol.s r.o.
Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava
31419143  Oprava výťahu  238,80 
vrátane DPH
  1102440014 z 20.2.2024  29.02.2024  12.03.2024  13.3.2024 
1102440143   ESS Slovakia, s.r.o.
J.Kollára 345/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46968369  Inštalácia - oprava riadiacej jednotky el.zámku na vstupné dvere - NM  690,92 
vrátane DPH
xxx  obj.č. 1102440010 z 12.02.2024  17.04.2024  24.04.2024  22.5.2024 
1102440079   EUROKO, spol. s r.o.
Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany
36591688  Sublimačné šnúrky  83,28 
vrátane DPH
  1102440006 z 23.1.2024  14.02.2024  01.02.2024  13.3.2024 
1102440058   Euroko, spol. s r.o.
Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany
36591688  Sublimačné šnúrky na krk  83,28 
vrátane DPH
  1102440006 z 23.1.2024  29.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440264   EUROTOM s.r.o.
Karpatská ulica 369/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
55079288  Prečalúnenie dvoj-kresla  300,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440025 z 17.04.2024  18.07.2024  24.07.2024  16.8.2024 
1102440227   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Profylaxia - pravidelná prehliadka frank.stroja  272,88 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440045 z 12.06.2024  25.06.2024  02.07.2024  16.7.2024 
1102440055   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok na r.2024-Myjava  156,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-frank.stroj zo 4.2.2013    26.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440056   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok na r.2024  156,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-frank.stroj zo 4.2.2013    26.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440228   FaxCopy a.s.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
35729040  Tlač portrétu Prezidenta SR  12,43 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440050 z 21.06.2024  26.06.2024  04.07.2024  16.7.2024 
1102440156   FaxCopy a.s.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
35729040  Výroba vizitiek  8,56 
vrátane DPH
xxx  obj.č.1102440027 zo 17.04.2024  03.05.2024  16.05.2024  11.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť