Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440303 | ADLERR, s.r.o. Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava |
36710369 | Papierové utierky | 252,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440068 z 27.08.2024 | 30.08.2024 | 05.09.2024 | 18.9.2024 |
1102440222 | ADLERR, s.r.o. Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava |
36710369 | Papierové utierky | 252,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440046 zo 17.06.2024 | 18.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 |
1102440044 | Amchi s.r.o. Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá |
44350741 | Zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 19.01.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440188 | Andrej Lenčéš Pribinova 1659/9, 951 31 Močenok |
51170647 | Vysprávky omietok a maľovanie - Myjava | 4987,00 bez DPH |
xxx | obj.č. 1102440037 z 30.04.2024 | 20.05.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 |
1102440011 | ARIMED, s.r.o. 1.mája 311/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36350095 | Zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 04.01.2024 | 30.0012024 | 1.2.2024 | |
1102440297 | Boomrang s.r.o. Bernolákova 599/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51337363 | Prenájom areálu - výjazdová prac. porada | 700,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440040 zo 16.05.2024 | 21.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky MY 09.08.2024-08.09.2024 | 147,43 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 25.09.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440299 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky MY - 09.07.-08.08.2024 | 139,06 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 21.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440270 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky MY 09.06.2024 - 08.07.2024 | 157,25 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.07.2024 | 07.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440223 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky MY 09.05.2024-08.06.2024 | 155,82 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 19.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440190 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - MY | 143,29 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 20.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440153 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné MY 11.03.-08.04.2024 | 165,72 vrátane DPH |
Zmluva č.PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.04.2024 | 07.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440115 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné 11.2.2024-10.03.2024 - Myjava | 165,72 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 27.03.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440085 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné Myjava 11.1.2024-10.2.2024 | 242,41 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 27.02.2024 | 11.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440057 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné Myjava 11.12.23-10.1.24 | 123,83 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 26.01.2024 | 06.02.2024 | 7.2.2024 | |
1102440006 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné Myjava 11.11.2023-10.12.2023 | 183,94 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 02.01.2024 | 05.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440093 | Bytový podnik Myjava 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava za 2/2024 | 8 039,04 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 06.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440348 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 09/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440315 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV a prefakturovanie spotrebovanú SV za mesiac 08/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440284 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV MY - 07/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 08.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440251 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla ÚK, TÚV - MY 06/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 09.07.2024 | 18.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440210 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - MY 05/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440170 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo MY 04/2024 | 4666,37 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 09.05.2024 | 21.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440129 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 3/2024 | 7315,40 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | xxx | 09.04.2024 | 17.04.2024 | 17.5.2024 |
1102440094 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Vyúčtovanie dodávok tepla za rok 2023 DOBROPIS | -13 902,43 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 06.03.2024 | 15.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440070 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 1/2024 | 10 810,76 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 09.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440039 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 12/2023 | 6 688,37 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 12.01.2024 | 17.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440232 | Caduceus s.r.o. Mýtna 146,916 01 Stará Turá |
44440308 | Zdravotné výkony | 153,34 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 28.06.2024 | 24.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440005 | Caduceus s.r.o. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá |
44440308 | Zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440304 | DALEK s.r.o. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá |
44530820 | Zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 02.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440086 | ELVYT spol.s r.o. Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava |
31419143 | Oprava výťahu | 238,80 vrátane DPH |
1102440014 z 20.2.2024 | 29.02.2024 | 12.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440143 | ESS Slovakia, s.r.o. J.Kollára 345/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46968369 | Inštalácia - oprava riadiacej jednotky el.zámku na vstupné dvere - NM | 690,92 vrátane DPH |
xxx | obj.č. 1102440010 z 12.02.2024 | 17.04.2024 | 24.04.2024 | 22.5.2024 |
1102440079 | EUROKO, spol. s r.o. Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany |
36591688 | Sublimačné šnúrky | 83,28 vrátane DPH |
1102440006 z 23.1.2024 | 14.02.2024 | 01.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440058 | Euroko, spol. s r.o. Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany |
36591688 | Sublimačné šnúrky na krk | 83,28 vrátane DPH |
1102440006 z 23.1.2024 | 29.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440264 | EUROTOM s.r.o. Karpatská ulica 369/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
55079288 | Prečalúnenie dvoj-kresla | 300,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440025 z 17.04.2024 | 18.07.2024 | 24.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440227 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaxia - pravidelná prehliadka frank.stroja | 272,88 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440045 z 12.06.2024 | 25.06.2024 | 02.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440055 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na r.2024-Myjava | 156,- vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-frank.stroj zo 4.2.2013 | 26.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440056 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na r.2024 | 156,- vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-frank.stroj zo 4.2.2013 | 26.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440228 | FaxCopy a.s. Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
35729040 | Tlač portrétu Prezidenta SR | 12,43 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440050 z 21.06.2024 | 26.06.2024 | 04.07.2024 | 16.7.2024 |
1102440156 | FaxCopy a.s. Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
35729040 | Výroba vizitiek | 8,56 vrátane DPH |
xxx | obj.č.1102440027 zo 17.04.2024 | 03.05.2024 | 16.05.2024 | 11.6.2024 |