
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102540075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U - 01/2025 | 3,52 bez DPH |
xxx | žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 07.02.2025 | 27.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540074 | NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. Ulica M. R. Štefánika 812/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36119369 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 07.02.2025 | 26.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540077 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | Nákup diaľničných známok - 5ks | 450,00 vrátane DPH |
xxx | PP 1102500345 z 23.01.2025 | 10.02.2025 | 27.01.2025 | 6.3.2025 |
1102540073 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 01/2025 | 2309,96 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 06.02.2025 | 14.01.2025 | 6.3.2025 |
1102540072 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie objektov UPSVaR NMnV, St. Turá, Myjava | 2286,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540071 | STRABAG Property and Facility Sevices s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - Myjava | 82,41 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540008 z 31.01.2025 | 06.02.2025 | 26.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540070 | Mitana Med s.r.o. S. Jurkoviča 901/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
44489226 | Zdravotné výkony | 181,22 bez DPH |
Z.z. 447/28-§11, výkaz k úhrade | xxx | 06.02.2025 | 17.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky, internet 01/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky, internet 01/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540067 | Magna energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu - Stará Turá - 02/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540066 | Magna energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - Stará Turá - 02/2025 - garáže | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540065 | Magna energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - Myjava, Stará Turá - 02/2025 | 1117,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540064 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - Myjava | 41,07 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540059 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Dodávka pitnej vody, odpadových vôd - vodné, stočné Stará Turá 02/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 04.02.2025 | 24.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540063 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru MRŠ - 02/2025 | 237,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 25.2.2025 |
1102540062 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis auta - BL694UR | 221,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540003 z 24.01.2025 | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 25.2.2025 |
1102540061 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis auta - NM271BP | 221,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540004 z 24.01.2025 | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 25.2.2025 |
1102540060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 1/25 | 545,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 04.02.2025 | 10.02.2025 | 25.2.2025 |
1102540058 | STRABAG Property anad Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - Hviezdoslavova 40 | 82,41 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540005 z 27.01.2025 | 03.02.2025 | 12.02.2025 | 25.2.2025 |
1102540057 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na rok 2025 | 159,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb - frankovací stroj | xxx | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 25.2.2025 |
1102540056 | LP Euro Trade spol. s r.o. Bystrická cesta 198/52, 034 01 Ružomberok |
52878821 | Čalúnenie dverí | 270,60 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540006 z 29.01.2025 | 30.01.2025 | 03.02.2025 | 21.2.2025 |
1102540053 | MUDr. Dovalová Emília Bzince pod Javorinou, 916 11 Bzince pod Javorinou |
32779615 | Zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 30.01.2025 | 12.02.2025 | 21.2.2025 |
1102540052 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k avízu o prijatej platbe | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 21.2.2025 |
1102540051 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k avízu o prijatej platbe | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 |
1102540050 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné MY | 115,73 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 27.01.2025 | 06.02.2025 | 21.2.2025 |
1102540049 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Vyhotovenie technického posudku k vyradeniu VT | 36,90 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540002 z 22.01.2025 | 27.01.2025 | 12.02.2025 | 21.2.2025 |
1102540048 | DH-medical s.r.o. Martina Rázusa 917/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
54677548 | Zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 21.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540047 | ARIMED s.r.o. 1.mája 311/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36350095 | Zdravotné výkony - použitie rezervy | 139,40 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 20.01.2025 | 29.01.2025 | 17.2.2025 |
1102540046 | OPTIMUS MED, s.r.o. Saratovská 7810/12, 911 08 Trenčín |
47318121 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 20.01.2025 | 29.01.2025 | 17.2.2025 |
1102540044 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 827 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 16.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540043 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny St.T. 12/2024 | 612,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540042 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny St.T. - 12/2024 vyúčtovanie | 323,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540041 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny MY 12/2024 | 2066,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540040 | MEDIP, s.r.o. Družby 75A, 921 01 Piešťany |
36363588 | Zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 17.2.2025 |
1102540039 | VEROMON s.r.o. Štúrova 587/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36347108 | Zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 17.2.2025 |
1102540038 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis auta BL257KU | 348,31 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540001 z 08.01.2025 | 14.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540037 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.Box Myjava 12/2024 | 11,90 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. služby z 20.02.2024 | 14.01.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540036 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 12/2024 | 45,37 vrátane DPH |
Dodatok k mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 14.01.2025 | 23.01.2025 | 17.2.2025 |
1102540035 | MUDr. Viera Munková, s.r.o. J. Kollára 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36852678 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 13.01.2025 | 16.01.2025 | 17.2.2025 |
1102540033 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Vyprázdnenie nádob a skartácia dokumentov | 16,80 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440088 z 06.11.2024 | 09.01.2025 | 16.01.2025 | 17.2.2025 |