Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102540100   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plyn - Stará Turá 03/2025  686,30 
vrátane DPH
Zmluva č. Z02/OVS/2024  xxx  04.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540099   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektr. energie - Stará Turá 03/2025 - garáže  17,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  04.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540098   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektr. energie Stará Turá, Myjava 03/2025  1117,29 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. elek. č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  04.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540084   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie Stará Turá, Myjava - 01/2025  201,69 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. elek. č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  13.02.2025  27.02.2025  18.3.2025 
1102540028   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektr. energie Stará Turá - 01/2025  17,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024  xxx  07.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540027   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie Myjava, Stará Turá - 01/2025  1117,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024  xxx  07.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540026   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu Stará Turá - 01/2025  686,30 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem. plynu Z02/OVS/2024  xxx  07.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540056   LP Euro Trade spol. s r.o.
Bystrická cesta 198/52, 034 01 Ružomberok
52878821  Čalúnenie dverí   270,60 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540006 z 29.01.2025  30.01.2025  03.02.2025  21.2.2025 
1102540012   JAZ - PED s.r.o.
Bernolákova 2695/12B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
47537515  Zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  03.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540111   Ing. arch. Martin Fabian
Slnečná 1918/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46051619  Pôdorysná štúdia - Myjava  870,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102540009 z 03.02.2025  14.03.2025  18.03.2025  17.4.2025 
1102540033   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Vyprázdnenie nádob a skartácia dokumentov  16,80 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440088 z 06.11.2024  09.01.2025  16.01.2025  17.2.2025 
1102540090   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta SMV - BL289KV  295,82 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540011 zo 07.02.2025  18.02.2025  27.02.2025  18.3.2025 
1102540062   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta - BL694UR  221,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540003 z 24.01.2025  04.02.2025  12.02.2025  25.2.2025 
1102540061   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta - NM271BP  221,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540004 z 24.01.2025  04.02.2025  12.02.2025  25.2.2025 
1102540038   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta BL257KU  348,31 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540001 z 08.01.2025  14.01.2025  06.02.2025  17.2.2025 
1102540083   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Odpojenie frankovacieho stroja na detaš. pracovisku Myjava  540,09 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540010 z 05.02.2025  13.02.2025  24.02.2025  18.3.2025 
1102540057   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok na rok 2025  159,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb - frankovací stroj  xxx  03.02.2025  10.02.2025  25.2.2025 
1102540005   Esamed s.r.o.
Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá
44350741  Zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  03.01.2025  16.01.2025  31.1.2025 
1102540048   DH-medical s.r.o.
Martina Rázusa 917/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
54677548  Zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  21.01.2025  06.02.2025  17.2.2025 
1102540032   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV 12/2024  9360,39 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla z 06.03.2006  xxx  09.01.2025  16.01.2025  17.2.2025 
1102540119   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Dodávka - vodné, stočné - Myjava   164,32 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  25.03.2025  07.04.2025  17.4.2025 
1102540091   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Dodávka vodné, stočné Myjava 09.01.2025-08.02.2025  219,28 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  26.02.2025  12.03.2025  18.3.2025 
1102540064   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky - Myjava  41,07 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  04.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540050   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné MY  115,73 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  27.01.2025  06.02.2025  21.2.2025 
1102540011   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné - nedoplatok Myjava - vyúčtovanie 09.11.2024-08.12.2024  187,13 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  03.01.2025  08.01.2025  31.1.2025 
1102540010   Bradlomed s.r.o.
Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom
46842900  Zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  03.01.2025  17.01.2025  31.1.2025 
1102540009   Bradlomed s.r.o.
Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom
46842900  Zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  03.01.2025  17.01.2025  31.1.2025 
1102540008   Bradlomed s.r.o.
Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom
46842900  Zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  03.01.2025  17.01.2025  31.1.2025 
1102540007   Bradlomed s.r.o.
Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom
46842900  Zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  03.01.2025  16.01.2025  31.1.2025 
1102540112   BPM ENERGIE, a.s.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
56395531  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 02/2025  5791,90 
vrátane DPH
Akcept. list k Zmluve o dodávkach a odb. tepla z 20.01.2025  xxx  14.03.2025  18.03.2025  17.4.2025 
1102540076   BPM ENERGIE, a.s.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
56395531  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - MY 01/2025  6251,63 
vrátane DPH
Akceptačný list k Zmluve o dod a odb. tepla z 20.01.2025  xxx  10.02.2025  17.02.2025  18.3.2025 
1102540047   ARIMED s.r.o.
1.mája 311/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36350095  Zdravotné výkony - použitie rezervy  139,40 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  20.01.2025  29.01.2025  17.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť