
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102540001 | ZDRAVMISE s.r.o. Kočovce 105, 916 31 Kočovce |
36331660 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 02.01.2025 | 13.01.2025 | 21.1.2025 |
1102540049 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Vyhotovenie technického posudku k vyradeniu VT | 36,90 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540002 z 22.01.2025 | 27.01.2025 | 12.02.2025 | 21.2.2025 |
1102540039 | VEROMON s.r.o. Štúrova 587/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36347108 | Zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 17.2.2025 |
1102540043 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny St.T. 12/2024 | 612,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540042 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny St.T. - 12/2024 vyúčtovanie | 323,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540041 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny MY 12/2024 | 2066,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540071 | STRABAG Property and Facility Sevices s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - Myjava | 82,41 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540008 z 31.01.2025 | 06.02.2025 | 26.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540095 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Profylaktický servis zariadenia | 413,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540007 z 29.01.2025 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540092 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - Hviezdoslavova 40 | 143,91 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540012 zo 17.02.2025 | 27.02.2025 | 12.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540086 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 01/2025 | 4241,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 14.02.2025 | 27.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540044 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 827 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 16.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540058 | STRABAG Property anad Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - Hviezdoslavova 40 | 82,41 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540005 z 27.01.2025 | 03.02.2025 | 12.02.2025 | 25.2.2025 |
1102540085 | SPDDD Úsmev ako Dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Poplatok za konferenciu | 73,00 bez DPH |
xxx | PP č. 1102500577 z 17.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540104 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie PHL 02/2025 | 645,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540087 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 01/2025 | 299,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 18.02.2025 | 24.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 1/25 | 545,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 04.02.2025 | 10.02.2025 | 25.2.2025 |
1102540018 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 12/2024 | 383,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 07.01.2025 | 16.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540106 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových poukazov U - 02/2025 | 2,88 bez DPH |
xxx | žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 11.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok 02/2025 | 2289,42 bez DPH |
xxx | žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 06.03.2025 | 13.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 01/2025 | 51,40 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 13.02.2025 | 24.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540081 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - P.O.BOX Myjava 01/2025 | 12,50 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. č. 809257-54-2024 z 20.02.2024 | 13.02.2025 | 27.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U - 01/2025 | 3,52 bez DPH |
xxx | žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 07.02.2025 | 27.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540073 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 01/2025 | 2309,96 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 06.02.2025 | 14.01.2025 | 6.3.2025 |
1102540037 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.Box Myjava 12/2024 | 11,90 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. služby z 20.02.2024 | 14.01.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540036 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 12/2024 | 45,37 vrátane DPH |
Dodatok k mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 14.01.2025 | 23.01.2025 | 17.2.2025 |
1102540031 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštov. peňaž. poukazu U 12/2024 | 3,36 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 09.01.2025 | 12.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540030 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok 12/2024 | 2300,48 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 09.01.2025 | 12.12.2024 | 31.1.2025 |
1102540021 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Preddavok k DEKVS na r. 2025 | 8850,00 bez DPH |
xxx | PP1102403788 z 30.12.2024 | 07.01.2025 | 31.12.2024 | 31.1.2025 |
1102540094 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540093 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 37,64 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540052 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k avízu o prijatej platbe | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 21.2.2025 |
1102540051 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k avízu o prijatej platbe | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 |
1102540097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky, internet - 02/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky, internet 02/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky, internet 01/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky, internet 01/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky 12/2024 | 51,73 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytn. verejných služieb z 03.03.2022 | xxx | 07.01.2025 | 16.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky, internet 12/2024 | 73,61 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytn. verejných služieb z 03.03.2022 | xxx | 07.01.2025 | 16.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540013 | SERIAMED s.r.o. Podhorská 5109/92, 921 01 Banka |
47444657 | Zdravotné výkony | 236,98 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.01.2025 | 23.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540105 | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. M.R.Štefánika 26, 912 50 Trenčín |
36330213 | Servis auta SMV BL829KV | 112,04 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540014 z 26.02.2025 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |