
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102540085 | SPDDD Úsmev ako Dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Poplatok za konferenciu | 73,00 bez DPH |
xxx | PP č. 1102500577 z 17.02.2025 | 13.02.2025 | 14.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540023 | MUDr. Renáta Raclavská Bošáca 352, 913 07 Bošáca |
31198651 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 07.01.2025 | 23.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540022 | MUDr. Eva Martinusová Malinovského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
31198783 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 07.01.2025 | 23.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540015 | MUDr. Ľudmila Kucková OZS 916 42 Moravské Lieskové |
31199461 | Zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 07.01.2025 | 23.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540104 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie PHL 02/2025 | 645,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540087 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 01/2025 | 299,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 18.02.2025 | 24.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540060 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 1/25 | 545,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 04.02.2025 | 10.02.2025 | 25.2.2025 |
1102540018 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 12/2024 | 383,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 07.01.2025 | 16.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540032 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV 12/2024 | 9360,39 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla z 06.03.2006 | xxx | 09.01.2025 | 16.01.2025 | 17.2.2025 |
1102540080 | MUDr. Dovalová Emília Bzince pod Javorinou, 916 11 Bzince pod Javorinou |
32779615 | Zdravotné výkony r. 2024 | 132,43 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 12.02.2025 | 24.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540079 | MUDr. Dovalová Emília Bzince pod Javorinou, 916 11 Bzince pod Javorinou |
32779615 | Zdravotné výkony r. 2023 | 146,37 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 12.02.2025 | 24.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540053 | MUDr. Dovalová Emília Bzince pod Javorinou, 916 11 Bzince pod Javorinou |
32779615 | Zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 30.01.2025 | 12.02.2025 | 21.2.2025 |
1102540100 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plyn - Stará Turá 03/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 | xxx | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540099 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie - Stará Turá 03/2025 - garáže | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540098 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie Stará Turá, Myjava 03/2025 | 1117,29 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elek. č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540084 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie Stará Turá, Myjava - 01/2025 | 201,69 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elek. č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 13.02.2025 | 27.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540067 | Magna energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu - Stará Turá - 02/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540066 | Magna energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - Stará Turá - 02/2025 - garáže | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540065 | Magna energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - Myjava, Stará Turá - 02/2025 | 1117,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540028 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie Stará Turá - 01/2025 | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | xxx | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540027 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie Myjava, Stará Turá - 01/2025 | 1117,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | xxx | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540026 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu Stará Turá - 01/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem. plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky, internet - 02/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky, internet 02/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky, internet 01/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky, internet 01/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky 12/2024 | 51,73 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytn. verejných služieb z 03.03.2022 | xxx | 07.01.2025 | 16.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky, internet 12/2024 | 73,61 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytn. verejných služieb z 03.03.2022 | xxx | 07.01.2025 | 16.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540094 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540093 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 37,64 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540052 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k avízu o prijatej platbe | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 21.2.2025 |
1102540051 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k avízu o prijatej platbe | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 |
1102540091 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Dodávka vodné, stočné Myjava 09.01.2025-08.02.2025 | 219,28 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.02.2025 | 12.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540064 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - Myjava | 41,07 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540050 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné MY | 115,73 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 27.01.2025 | 06.02.2025 | 21.2.2025 |
1102540011 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné - nedoplatok Myjava - vyúčtovanie 09.11.2024-08.12.2024 | 187,13 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 03.01.2025 | 08.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540102 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Dodávka pitnej vody - vodné, stočné 03/2025 Stará Turá | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540059 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Dodávka pitnej vody, odpadových vôd - vodné, stočné Stará Turá 02/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 04.02.2025 | 24.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540020 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné - vyúčtovanie 10-12/2024 | 79,02 bez DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 07.01.2025 | 23.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540019 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá - 01/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 07.01.2025 | 23.01.2025 | 31.1.2025 |