Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102540085   SPDDD Úsmev ako Dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Poplatok za konferenciu   73,00 
bez DPH
xxx  PP č. 1102500577 z 17.02.2025  13.02.2025  14.02.2025  18.3.2025 
1102540023   MUDr. Renáta Raclavská
Bošáca 352, 913 07 Bošáca
31198651  Zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  07.01.2025  23.01.2025  31.1.2025 
1102540022   MUDr. Eva Martinusová
Malinovského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
31198783  Zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  07.01.2025  23.01.2025  31.1.2025 
1102540015   MUDr. Ľudmila Kucková OZS
916 42 Moravské Lieskové
31199461  Zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  07.01.2025  23.01.2025  31.1.2025 
1102540104   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie PHL 02/2025  645,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  07.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540087   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHL 01/2025  299,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  18.02.2025  24.02.2025  18.3.2025 
1102540060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 1/25  545,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  04.02.2025  10.02.2025  25.2.2025 
1102540018   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 12/2024  383,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  07.01.2025  16.01.2025  31.1.2025 
1102540032   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV 12/2024  9360,39 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla z 06.03.2006  xxx  09.01.2025  16.01.2025  17.2.2025 
1102540080   MUDr. Dovalová Emília
Bzince pod Javorinou, 916 11 Bzince pod Javorinou
32779615  Zdravotné výkony r. 2024  132,43 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11  xxx  12.02.2025  24.02.2025  18.3.2025 
1102540079   MUDr. Dovalová Emília
Bzince pod Javorinou, 916 11 Bzince pod Javorinou
32779615  Zdravotné výkony r. 2023  146,37 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  12.02.2025  24.02.2025  18.3.2025 
1102540053   MUDr. Dovalová Emília
Bzince pod Javorinou, 916 11 Bzince pod Javorinou
32779615  Zdravotné výkony  132,43 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  30.01.2025  12.02.2025  21.2.2025 
1102540100   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plyn - Stará Turá 03/2025  686,30 
vrátane DPH
Zmluva č. Z02/OVS/2024  xxx  04.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540099   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektr. energie - Stará Turá 03/2025 - garáže  17,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  04.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540098   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektr. energie Stará Turá, Myjava 03/2025  1117,29 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. elek. č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  04.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540084   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie Stará Turá, Myjava - 01/2025  201,69 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. elek. č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  13.02.2025  27.02.2025  18.3.2025 
1102540067   Magna energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu - Stará Turá - 02/2025  686,30 
vrátane DPH
Zmluva č. Z02/OVS/2024  xxx  06.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540066   Magna energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie - Stará Turá - 02/2025 - garáže  17,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  06.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540065   Magna energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie - Myjava, Stará Turá - 02/2025  1117,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  06.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540028   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektr. energie Stará Turá - 01/2025  17,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024  xxx  07.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540027   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie Myjava, Stará Turá - 01/2025  1117,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024  xxx  07.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540026   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu Stará Turá - 01/2025  686,30 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem. plynu Z02/OVS/2024  xxx  07.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540097   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky, internet - 02/2025  53,02 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022  xxx  04.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540096   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky, internet 02/2025  75,45 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022  xxx  04.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540068   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky, internet 01/2025  53,02 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022  xxx  06.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540069   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky, internet 01/2025  75,45 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022  xxx  06.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 Bratislava
35763469  Telefonické poplatky 12/2024  51,73 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytn. verejných služieb z 03.03.2022  xxx  07.01.2025  16.01.2025  31.1.2025 
1102540016   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 Bratislava
35763469  Telefonické poplatky, internet 12/2024  73,61 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytn. verejných služieb z 03.03.2022  xxx  07.01.2025  16.01.2025  31.1.2025 
1102540094   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  7,48 
vrátane DPH
xxx  príloha k Avízu o platbe  27.02.2025  28.02.2025  18.3.2025 
1102540093   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  37,64 
vrátane DPH
xxx  príloha k Avízu o platbe  27.02.2025  28.02.2025  18.3.2025 
1102540052   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  7,48 
vrátane DPH
xxx  príloha k avízu o prijatej platbe  30.01.2025  30.01.2025  21.2.2025 
1102540051   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  7,48 
vrátane DPH
xxx  príloha k avízu o prijatej platbe  29.01.2025  29.01.2025  21.2.2025 
1102540091   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Dodávka vodné, stočné Myjava 09.01.2025-08.02.2025  219,28 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  26.02.2025  12.03.2025  18.3.2025 
1102540064   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky - Myjava  41,07 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  04.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540050   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné MY  115,73 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  27.01.2025  06.02.2025  21.2.2025 
1102540011   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné - nedoplatok Myjava - vyúčtovanie 09.11.2024-08.12.2024  187,13 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  03.01.2025  08.01.2025  31.1.2025 
1102540102   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Dodávka pitnej vody - vodné, stočné 03/2025 Stará Turá  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  06.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540059   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Dodávka pitnej vody, odpadových vôd - vodné, stočné Stará Turá 02/2025  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  04.02.2025  24.02.2025  6.3.2025 
1102540020   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné - vyúčtovanie 10-12/2024  79,02 
bez DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  07.01.2025  23.01.2025  31.1.2025 
1102540019   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné Stará Turá - 01/2025  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  07.01.2025  23.01.2025  31.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na

Print