Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092340091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 11.05.2023 | 16.05.2023 | 14.6.2023 |
1092340067 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 16.5.2023 |
1092340047 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.03.2023 | 13.03.2023 | 17.4.2023 |
1092340033 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.02.2023 | 27.02.2023 | 10.3.2023 |
1092340012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 10.01.2023 | 13.01.2023 | 14.2.2023 |
1092340086 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie 1 - 4/2023 | 48787,31 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 10.05.2023 | 07.06.2023 | 14.6.2023 |
1092340060 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2023 | 7168,55 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 04.04.2023 | 13.04.2023 | 16.5.2023 |
1092340039 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2023 | 7168,55 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.03.2023 | 04.04.2023 | 17.4.2023 |
1092340024 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2023 | 7168,55 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 01.02.2023 | 10.02.2023 | 10.3.2023 |
1092340019 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie 1 - 12/2022 | -19417,14 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 17.01.2023 | ..2000 | 14.2.2023 |
1092340009 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2023 | 9624,74 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 14.2.2023 |
1092340255 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 96,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 12.1.2024 |
1092340234 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 96,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 14.11.2023 | 20.11.2023 | 14.12.2023 |
1092340196 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 70,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 12.10.2023 | 24.10.2023 | 14.11.2023 |
1092340181 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 96,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 19.09.2023 | 26.09.2023 | 9.10.2023 |
1092340160 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 96,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 21.08.2023 | 24.08.2023 | 6.9.2023 |
1092340141 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 96,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 21.07.2023 | 28.07.2023 | 15.8.2023 |
1092340119 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 96,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 23.06.2023 | 27.06.2023 | 14.7.2023 |
1092340101 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 96,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 25.05.2023 | 07.06.2023 | 14.6.2023 |
1092340077 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 96,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 27.04.2023 | 10.05.2023 | 16.5.2023 |
1092340057 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 96,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 30.03.2023 | 13.04.2023 | 17.4.2023 |
1092340040 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 96,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 02.03.2023 | 13.03.2023 | 17.4.2023 |
1092340025 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 96,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 03.02.2023 | 10.02.2023 | 10.3.2023 |
1092340006 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 83,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 05.01.2023 | 13.01.2023 | 14.2.2023 |
1092340041 | FAST PLUS, a.s. prevádzka PLANEO Elektro Partizánske Na pántoch 18, 831 06 Bratislava Prevádzka - Nitrianska 2080/116, 958 03 Partizánske |
35712783 | Espresso kávovar PHILIPS 20 LatteGo 1 ks | 439,00 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.06/23 | 03.03.2023 | 06.03.2023 | 17.4.2023 |
1092340096 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Atramentová náplň NEOPOST IJ 40/50 do frankovacieho stroja + etikety | 270,00 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.21/23 | 17.05.2023 | 26.05.2023 | 14.6.2023 |
1092340054 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Servis kreditovacieho stroja Neopost IJ-40/50 - pracovisko Bánovce nad Bebravou | 331,20 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.05/23 | 14.03.2023 | 22.03.2023 | 17.4.2023 |
1092340023 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Ročný poplatok hot-line DIAMOND a kreditovanie | 144,00 vrátane DPH |
Dohoda č.4005 | - | 26.01.2023 | 31.01.2023 | 14.2.2023 |
1092340059 | Ing.Pavol Baláž - REMKOSTAV Garbiarska 49/50, 926 01 Sereď |
34457968 | 1 ks plastová plynová skrinka - atyp, návlek bez zadnej strany + plné dno | 125,40 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.09/23 | 03.04.2023 | 13.04.2023 | 16.5.2023 |
1092340200 | PMR s.r.o. Trenčianska cesta 1337, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
34099433 | Výmena vodoinštalač.zariadení PE | 87983,24 vrátane DPH |
Zml.o dielo č.335/109/2022 | - | 16.10.2023 | 20.10.2023 | 14.11.2023 |
1092340261 | MUDr.Olachová Alžbeta Moyzesova 484, 95633 Chynorany |
31865763 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 18.12.2023 | 20.12.2023 | 12.1.2024 |
1092340190 | MUDr. Matejová Adriana Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 05.10.2023 | 24.10.2023 | 14.11.2023 |
1092340139 | MUDr. Matejová Adriana Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 18.07.2023 | 28.07.2023 | 15.8.2023 |
1092340064 | MUDr. Matejová Adriana Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 06.04.2023 | 26.04.2023 | 16.5.2023 |
1092340008 | MUDr. Matejová Adriana Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 09.01.2023 | 19.01.2023 | 14.2.2023 |
1092340243 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny |
31611630 | Ročné služby prev.fr.stroja | 182,40 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.39/23 | 24.11.2023 | 29.11.2023 | 14.12.2023 |
1092340208 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny |
31611630 | Preventívna prehl.fr.stroja PE | 60,00 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.40/23 | 02.11.2023 | 22.11.2023 | 14.12.2023 |
1092340177 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny |
31611630 | Atramentová náplň do frankovacieho stroja ROBINCO - Pitney Bowes DM 300/400c + samolepiace štítky | 242,16 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.35/23 | 14.09.2023 | 26.09.2023 | 9.10.2023 |
1092340262 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV,zmes do ostrek. | 174,27 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 12.1.2024 |
1092340245 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV,zmes do ostrek. | 763,47 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 05.12.2023 | 14.12.2023 | 12.1.2024 |