Faktúry 2024 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092440027   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  72,15 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.01.2024  26.01.2024  9.2.2024 
1092440116   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  73,70 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  20.05.2024  27.05.2024  11.6.2024 
1092440066   Ivan Kňazo IK service
J.Matušku 347,95852 Žabokreky n.Nitrou
41684508  Výmena a montáž izolač.skla  74,50 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.5/24  25.03.2024  03.04.2024  8.4.2024 
1092440009   MUDr.Olachová Alžbeta
Moyzesova 484, 95633 Chynorany
31865763  Zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  04.01.2024  19.01.2024  9.2.2024 
1092440162   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  88,88 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  22.07.2024  31.07.2024  5.8.2024 
1092440028   MUDr. Anna Cibulková, spol. s r.o.
Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske
47198729  Zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  22.01.2024  26.01.2024  9.2.2024 
1092440023   CÍLIA,s.r.o.
Nitrianska cesta 1134,958 01 Partizánske
46158138  Zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  15.01.2024  19.01.2024  9.2.2024 
1092440004   PosAm,spol.s.r.o.
Pribinova 40, 811 09 Bratislava
31365078  USB token-štát.pokl.  97,56 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.588/2023 (Ústredie)  03.01.2024  28.01.2024  9.2.2024 
1092440068   Ivan Kňazo IK service
J.Matušku 347,95852 Žabokreky n.Nitrou
41684508  Samozatvárač GU430OTS  99,00 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.6/24  25.03.2024  03.04.2024  8.4.2024 
1092440137   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  100,66 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  19.06.2024  27.06.2024  3.7.2024 
1092440127   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  102,08 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  06.06.2024  12.06.2024  3.7.2024 
1092440177   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  16.08.2024  28.08.2024  10.9.2024 
1092440161   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  19.07.2024  31.07.2024  5.8.2024 
1092440138   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  20.06.2024  27.06.2024  3.7.2024 
1092440117   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  24.05.2024  27.05.2024  11.6.2024 
1092440090   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  25.04.2024  29.04.2024  13.5.2024 
1092440070   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  02.04.2024  09.04.2024  13.5.2024 
1092440051   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  01.03.2024  12.03.2024  8.4.2024 
1092440032   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  05.02.2024  12.02.2024  5.3.2024 
1092440050   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  105,67 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  20.02.2024  29.02.2024  5.3.2024 
1092440065   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  115,69 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  19.03.2024  26.03.2024  8.4.2024 
1092440173   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  116,39 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.08.2024  14.08.2024  10.9.2024 
1092440153   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  126,40 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.07.2024  16.07.2024  5.8.2024 
1092440091   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  134,81 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  19.04.2024  29.04.2024  13.5.2024 
1092440104   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.05.2024  14.05.2024  11.6.2024 
1092440081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.04.2024  16.04.2024  13.5.2024 
1092440059   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  07.03.2024  12.03.2024  8.4.2024 
1092440039   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  07.02.2024  12.02.2024  5.3.2024 
1092440017   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  10.01.2024  15.01.2024  9.2.2024 
1092440092   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Tekuté mydlá 42ks  146,16 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  Obj.č.13/24  25.04.2024  29.04.2024  13.5.2024 
1092440029   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla  152,00 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021  Obj.č.4/24  30.01.2024  06.02.2024  9.2.2024 
1092440047   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Ročný poplatok hot-line DIAMOND a kreditovanie  156,00 
vrátane DPH
Dohoda č.4005  14.02.2024  19.02.2024  5.3.2024 
1092440005   MEDICARE-BN, s.r.o.
Školská 768/25, 957 01 Bánovce nad Bebravou
47844850  Zdravotné výkony  160,31 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  04.01.2024  19.01.2024  9.2.2024 
1092440003   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla  173,26 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021  Obj.č.54/23  03.01.2024  19.01.2024  9.2.2024 
1092440157   Ing,Nemcová Silvia
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  Mediácia  184,00 
vrátane DPH
RD 220/109/2023  Obj.č.33/24  12.07.2024  31.07.2024  5.8.2024 
1092440108   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Atramentová náplň NEOPOST IJ 40/50  228,00 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.27/24  13.05.2024  14.05.2024  11.6.2024 
1092440174   Ing,Nemcová Silvia
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  Mediácia  230,00 
vrátane DPH
RD 220/109/2023  Obj.č.34/24  08.08.2024  28.08.2024  10.9.2024 
1092440140   Ing,Nemcová Silvia
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  Mediácia  230,00 
vrátane DPH
RD 220/109/2023  Obj.č.31/24  24.06.2024  27.06.2024  3.7.2024 
1092440125   Ing,Nemcová Silvia
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  Mediácia  230,00 
vrátane DPH
RD 220/109/2023  Obj.č.25/24  06.06.2024  27.06.2024  3.7.2024 
1092440072   ZVARIUS,s.r.o.
Partizánska cesta 1481, 95701 Bánovce nad Bebravou
44531699  Oprava brány-ÚPSVaR BN  240,00 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.11/24  02.04.2024  16.04.2024  13.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť