Faktúry 2024 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092440071   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
44399707  Pripojenie k PCO  286,80 
vrátane DPH
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  02.04.2024  09.04.2024  13.5.2024 
1092440070   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  02.04.2024  09.04.2024  13.5.2024 
1092440069   MVM CEEnergy Slovakia,s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Záloha za plyn 3/2024  8182,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k RD o združenej dodávke plynu. Č.spisu 21572/2023-M_ODP,č.záznamu 80776/2023  02.04.2024  09.04.2024  13.5.2024 
1092440068   Ivan Kňazo IK service
J.Matušku 347,95852 Žabokreky n.Nitrou
41684508  Samozatvárač GU430OTS  99,00 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.6/24  25.03.2024  03.04.2024  8.4.2024 
1092440067   Ivan Kňazo IK service
J.Matušku 347,95852 Žabokreky n.Nitrou
41684508  Kovanie na plastové okno  40,00 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.8/24  25.03.2024  03.04.2024  8.4.2024 
1092440066   Ivan Kňazo IK service
J.Matušku 347,95852 Žabokreky n.Nitrou
41684508  Výmena a montáž izolač.skla  74,50 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.5/24  25.03.2024  03.04.2024  8.4.2024 
1092440065   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  115,69 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  19.03.2024  26.03.2024  8.4.2024 
1092440064   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za február 2024  4318,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  14.03.2024  26.03.2024  8.4.2024 
1092440063   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava DEKVS - PE  -6,64 
vrátane DPH
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 83515  14.03.2024  ..2000  8.4.2024 
1092440062   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX - PE a BN za 2/2024  19,80 
vrátane DPH
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  12.03.2024  26.03.2024  8.4.2024 
1092440061   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 2/2024  3,36 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  08.03.2024  26.03.2024  8.4.2024 
1092440060   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 2/2024  2298,55 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  07.03.2024  26.03.2024  8.4.2024 
1092440059   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  07.03.2024  12.03.2024  8.4.2024 
1092440058   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 1/2024  3013,06 
vrátane DPH
Z.456/2010  07.03.2024  ..2000  8.4.2024 
1092440057   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  418,31 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  06.03.2024  12.03.2024  8.4.2024 
1092440056   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla  48,00 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021  Obj.č.9/24  05.03.2024  26.03.2024  8.4.2024 
1092440055   MVM CEEnergy Slovakia,s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Záloha za plyn 3/2024  8182,00 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k RD o združenej dodávke plynu. Č.spisu 21572/2023-M_ODP,č.záznamu 80776/2023  05.03.2024  12.03.2024  8.4.2024 
1092440054   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 2/2024  1232,83 
vrátane DPH
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  05.03.2024  26.03.2024  8.4.2024 
1092440053   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 2/2024  2349,13 
vrátane DPH
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  05.03.2024  26.03.2024  8.4.2024 
1092440052   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 2/2024  1577,50 
vrátane DPH
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  05.03.2024  26.03.2024  8.4.2024 
1092440051   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  01.03.2024  12.03.2024  8.4.2024 
1092440050   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  105,67 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  20.02.2024  29.02.2024  5.3.2024 
1092440049   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava DEKVS - PE  -4,80 
vrátane DPH
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 83515  15.02.2024  ..2000  5.3.2024 
1092440048   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za január 2024  4318,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969  14.02.2024  29.02.2024  5.3.2024 
1092440047   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Ročný poplatok hot-line DIAMOND a kreditovanie  156,00 
vrátane DPH
Dohoda č.4005  14.02.2024  19.02.2024  5.3.2024 
1092440046   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX - PE a BN za 12/2023  19,80 
vrátane DPH
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  12.02.2024  29.02.2024  5.3.2024 
1092440045   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 1/2024  2,72 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  08.02.2024  29.02.2024  5.3.2024 
1092440044   BERKAMED,s.r.o.
Bernolákova 2082/17, 955 01 Topoľčany
54835364  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  12.02.2024  14.02.2024  5.3.2024 
1092440043   BERKAMED,s.r.o.
Bernolákova 2082/17, 955 01 Topoľčany
54835364  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  12.02.2024  14.02.2024  5.3.2024 
1092440042   AD MEDICUM s.r.o.
Nitrianska 30, 958 01 Partizánske
36341363  Zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  12.02.2024  14.02.2024  5.3.2024 
1092440041   FAST PLUS, a.s. prevádzka PLANEO Elektro Partizánske
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  Chladničky Gorenje R619EAW6 3ks  1527,00 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.7/24  12.02.2024  14.02.2024  5.3.2024 
1092440040   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 1/2024  2494,70 
vrátane DPH
Z.456/2010  07.02.2024  ..2000  5.3.2024 
1092440039   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  07.02.2024  12.02.2024  5.3.2024 
1092440038   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 1/2024  2717,52 
vrátane DPH
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  07.02.2024  29.02.2024  5.3.2024 
1092440037   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 1/2024  1400,40 
vrátane DPH
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  07.02.2024  29.02.2024  5.3.2024 
1092440036   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 1/2024  1678,84 
vrátane DPH
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  07.02.2024  29.02.2024  5.3.2024 
1092440035   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  508,29 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  06.02.2024  12.02.2024  5.3.2024 
1092440034   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 1/2024  2464,40 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  06.02.2024  05.03.2024  5.3.2024 
1092440033   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Deratizácia ÚPSVaR PE+BN  16,62 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  Obj.č.53/23  06.02.2024  29.02.2024  5.3.2024 
1092440032   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  104,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  05.02.2024  12.02.2024  5.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť