Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092440071 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 286,80 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 02.04.2024 | 09.04.2024 | 13.5.2024 |
1092440070 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 02.04.2024 | 09.04.2024 | 13.5.2024 |
1092440069 | MVM CEEnergy Slovakia,s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Záloha za plyn 3/2024 | 8182,00 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k RD o združenej dodávke plynu. Č.spisu 21572/2023-M_ODP,č.záznamu 80776/2023 | - | 02.04.2024 | 09.04.2024 | 13.5.2024 |
1092440068 | Ivan Kňazo IK service J.Matušku 347,95852 Žabokreky n.Nitrou |
41684508 | Samozatvárač GU430OTS | 99,00 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.6/24 | 25.03.2024 | 03.04.2024 | 8.4.2024 |
1092440067 | Ivan Kňazo IK service J.Matušku 347,95852 Žabokreky n.Nitrou |
41684508 | Kovanie na plastové okno | 40,00 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.8/24 | 25.03.2024 | 03.04.2024 | 8.4.2024 |
1092440066 | Ivan Kňazo IK service J.Matušku 347,95852 Žabokreky n.Nitrou |
41684508 | Výmena a montáž izolač.skla | 74,50 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.5/24 | 25.03.2024 | 03.04.2024 | 8.4.2024 |
1092440065 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 115,69 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
1092440064 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za február 2024 | 4318,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 14.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
1092440063 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - PE | -6,64 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 83515 | - | 14.03.2024 | ..2000 | 8.4.2024 |
1092440062 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 2/2024 | 19,80 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
1092440061 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 2/2024 | 3,36 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 08.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
1092440060 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 2/2024 | 2298,55 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 07.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
1092440059 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 07.03.2024 | 12.03.2024 | 8.4.2024 |
1092440058 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 1/2024 | 3013,06 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 07.03.2024 | ..2000 | 8.4.2024 |
1092440057 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 418,31 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 06.03.2024 | 12.03.2024 | 8.4.2024 |
1092440056 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 48,00 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj.č.9/24 | 05.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
1092440055 | MVM CEEnergy Slovakia,s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Záloha za plyn 3/2024 | 8182,00 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k RD o združenej dodávke plynu. Č.spisu 21572/2023-M_ODP,č.záznamu 80776/2023 | - | 05.03.2024 | 12.03.2024 | 8.4.2024 |
1092440054 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 2/2024 | 1232,83 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 05.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
1092440053 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 2/2024 | 2349,13 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 05.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
1092440052 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 2/2024 | 1577,50 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 05.03.2024 | 26.03.2024 | 8.4.2024 |
1092440051 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 01.03.2024 | 12.03.2024 | 8.4.2024 |
1092440050 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 105,67 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 20.02.2024 | 29.02.2024 | 5.3.2024 |
1092440049 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - PE | -4,80 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 83515 | - | 15.02.2024 | ..2000 | 5.3.2024 |
1092440048 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za január 2024 | 4318,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 14.02.2024 | 29.02.2024 | 5.3.2024 |
1092440047 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Ročný poplatok hot-line DIAMOND a kreditovanie | 156,00 vrátane DPH |
Dohoda č.4005 | - | 14.02.2024 | 19.02.2024 | 5.3.2024 |
1092440046 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 12/2023 | 19,80 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.02.2024 | 29.02.2024 | 5.3.2024 |
1092440045 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 1/2024 | 2,72 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 08.02.2024 | 29.02.2024 | 5.3.2024 |
1092440044 | BERKAMED,s.r.o. Bernolákova 2082/17, 955 01 Topoľčany |
54835364 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 5.3.2024 |
1092440043 | BERKAMED,s.r.o. Bernolákova 2082/17, 955 01 Topoľčany |
54835364 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 5.3.2024 |
1092440042 | AD MEDICUM s.r.o. Nitrianska 30, 958 01 Partizánske |
36341363 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | - | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 5.3.2024 |
1092440041 | FAST PLUS, a.s. prevádzka PLANEO Elektro Partizánske Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | Chladničky Gorenje R619EAW6 3ks | 1527,00 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.7/24 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 5.3.2024 |
1092440040 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 1/2024 | 2494,70 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 07.02.2024 | ..2000 | 5.3.2024 |
1092440039 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 5.3.2024 |
1092440038 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 1/2024 | 2717,52 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 07.02.2024 | 29.02.2024 | 5.3.2024 |
1092440037 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 1/2024 | 1400,40 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 07.02.2024 | 29.02.2024 | 5.3.2024 |
1092440036 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 1/2024 | 1678,84 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 07.02.2024 | 29.02.2024 | 5.3.2024 |
1092440035 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 508,29 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 5.3.2024 |
1092440034 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 1/2024 | 2464,40 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 06.02.2024 | 05.03.2024 | 5.3.2024 |
1092440033 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Deratizácia ÚPSVaR PE+BN | 16,62 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | Obj.č.53/23 | 06.02.2024 | 29.02.2024 | 5.3.2024 |
1092440032 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 104,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 05.02.2024 | 12.02.2024 | 5.3.2024 |