Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1062340010 | MEDOFF, s.r.o. 106 Hlohová 13, 920 01 Hlohovec |
36854093 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
10.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
1062340009 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2022 | 5568,76 vrátane DPH |
10.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
1062340008 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | PN dodávka elektriny 12/2022 | 3037,45 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 05.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | |
1062340007 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | HC dodávka elektriny 12/2022 | 1609,98 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 05.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | |
1062340006 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | PN a HC čistiace a upratovacie služby | 4292,54 vrátane DPH |
160/OVS/2022 | 04.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | |
1062340005 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | hygienický materiál | 281,23 vrátane DPH |
1062240033 | 04.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | |
1062340004 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 12/2022 | 3918,36 vrátane DPH |
04.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
1062340003 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. Rudlovská 53, 974 01 B. Bystrica |
46798811 | informačné služby 12/2022 | 2772,86 vrátane DPH |
105/106/2021 | 04.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | |
1062340001 | PEDIAS, s.r.o. 106 Hlohová 13, 920 01 Hlohovec |
36796468 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
02.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
1062340373 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 11/2023 | 5,04 bez DPH |
15.12.2023 | 20.2.2024 | |||
1062340360 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 11/2023 | 2928,90 bez DPH |
07.12.2023 | 20.2.2024 | |||
1062340341 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 10/2023 | 7,20 bez DPH |
15.11.2023 | 25.1.2024 | |||
1062340332 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 10/2023 | 2928,90 bez DPH |
07.11.2023 | 25.1.2024 | |||
1062340325 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 4/2023 HC | 248,78 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
1062340324 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 4/2023 PN | 503,68 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
1062340323 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 3/2023 PN | 563,89 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
1062340322 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 3/2023 HC | 278,99 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
1062340321 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 2/2023 HC | 258,40 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
1062340320 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 2/2023 PN | 523,14 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
1062340319 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 1/2023 HC | 298,85 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
1062340318 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 1/2023 PN | 612,34 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
1062340300 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 9/2023 | 7,08 bez DPH |
12.10.2023 | 15.12.2023 | |||
1062340289 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 9/2023 | 3047,20 bez DPH |
05.10.2023 | 15.12.2023 | |||
1062340271 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 8/2023 | 5,74 bez DPH |
14.9.2023 | 18.10.2023 | |||
1062340236 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 7/2023 | 9,20 bez DPH |
11.8.2023 | 20.9.2023 | |||
1062340230 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 7/2023 | 3107,00 bez DPH |
07.8.2023 | 20.9.2023 | |||
1062340214 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | kredit do frankovacieho stroja | 3000,00 bez DPH |
18.7.2023 | 22.8.2023 | |||
1062340201 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 6/2023 | 3153,80 bez DPH |
10.7.2023 | 22.8.2023 | |||
1062340181 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 5/2023 | 8,70 bez DPH |
14.6.2023 | 31.7.2023 | |||
1062340169 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 5/2023 | 3190,20 bez DPH |
07.6.2023 | 31.7.2023 | |||
1062340156 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | kredit do frankovacieho stroja | 2000,00 bez DPH |
29.5.2023 | 15.6.2023 | |||
1062340153 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dobropis úrokov z omeškania | -4,54 bez DPH |
312/OVS/2019 | 23.5.2023 | 15.6.2023 | ||
1062340140 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 4/2023 | 8,78 bez DPH |
12.5.2023 | 15.6.2023 | |||
1062340133 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 4/2023 | 3222,70 bez DPH |
09.5.2023 | 15.6.2023 | |||
1062340095 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | kredit do frankovacieho stroja | 2000,00 vrátane DPH |
30.3.2023 | 24.4.2023 | |||
1062340085 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 2/2023 | 16,00 bez DPH |
14.3.2023 | 24.4.2023 | |||
1062340061 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 1/2023 | 13,14 bez DPH |
17.2.2023 | 22.3.2023 | |||
1062340029 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.1.-31.12.2022 preplatok | -5735,11 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 19.1.2023 | 8.3.2023 | ||
1062340013 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 12/2022 | 11,44 bez DPH |
11.1.2023 | 8.3.2023 | |||
1062340002 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | kredit do frankovacieho stroja | 3370,00 vrátane DPH |
03.1.2023 | 8.3.2023 |