Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1062340091 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 16.3.- 31.3.2023 | 355,11 vrátane DPH |
22.3.2023 | 30.03.2023 | 24.4.2023 | ||
1062340080 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 16.2.- 28.2.2023 | 415,82 vrátane DPH |
08.3.2023 | 13.03.2023 | 24.4.2023 | ||
1062340065 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 1.2.-15.2.2023 | 219,74 vrátane DPH |
22.2.2023 | 28.02.2023 | 22.3.2023 | ||
1062340045 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 16.1.- 31.1.2023 | 517,96 vrátane DPH |
08.2.2023 | 16.02.2023 | 22.3.2023 | ||
1062340031 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 1.1.-31.1.2023 | 120,16 vrátane DPH |
20.1.2023 | 30.01.2023 | 8.3.2023 | ||
1062340011 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 16.12. 31.12.2022 | 121,77 vrátane DPH |
10.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
1062340063 | Grand Royal spol. s r.o. A.Hlinku 6433/115, 921 01 Piešťany |
31414150 | upratovací materiál | 54,19 vrátane DPH |
1062340014 | 20.2.2023 | 22.02.2023 | 22.3.2023 | |
1062340062 | Grand Royal spol. s r.o. A.Hlinku 6433/115, 921 01 Piešťany |
31414150 | hygienický tovar | 120,00 vrátane DPH |
1062340015 | 20.2.2023 | 22.02.2023 | 22.3.2023 | |
1062340106 | Dušan Polačik Železničná 116/23, 922 42 Madunice |
32836465 | maliarske práce/Hlohovec | 941,19 bez DPH |
1062340022 | 06.4.2023 | 13.04.2023 | 17.5.2023 | |
1062340309 | MUDr.Štefková 106 Riadok 58, 922 41 Drahovce |
34025294 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
24.10.2023 | 31.10.2023 | 15.12.2023 | ||
1062340270 | MUDR.Pontes Boris 106 NZZ, Zigmundíkova 1, 922 03 Vrbové |
34025642 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
14.9.2023 | 18.09.2023 | 18.10.2023 | ||
1062340135 | MUDR.Pontes Boris 106 NZZ, Zigmundíkova 1, 922 03 Vrbové |
34025642 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
09.5.2023 | 11.05.2023 | 15.6.2023 | ||
1062340014 | MUDR.Pontes Boris 106 NZZ, Zigmundíkova 1, 922 03 Vrbové |
34025642 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
11.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
1062340284 | Vladimír Podešla, súdny exekút V.P.Tótha 30, 905 01 Senica |
34049231 | trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
04.10.2023 | 06.10.2023 | 15.12.2023 | ||
1062340283 | Vladimír Podešla, súdny exekút V.P.Tótha 30, 905 01 Senica |
34049231 | trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
04.10.2023 | 06.10.2023 | 15.12.2023 | ||
1062340292 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz papier, plasty 10-12/2023 | 739,44 vrátane DPH |
06.10.2023 | 10.10.2023 | 15.12.2023 | ||
1062340209 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz papier, plasty 7-9/2023 | 739,44 vrátane DPH |
12.7.2023 | 18.07.2023 | 22.8.2023 | ||
1062340110 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz papier, plasty 4-6/2023 | 739,44 vrátane DPH |
11150326 | 13.4.2023 | 17.04.2023 | 17.5.2023 | |
1062340024 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz papier, plasty za 1.Q.2023 (1-3) | 670,99 vrátane DPH |
11.1.2023 | 20.01.2023 | 8.3.2023 | ||
1062340312 | MUDr.Piešťanská Katarína 106 Nám.Sv.Michala 5, 920 01 Hlohovec |
35107111 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
26.10.2023 | 31.10.2023 | 15.12.2023 | ||
1062340233 | MUDr.Piešťanská Katarína 106 Nám.Sv.Michala 5, 920 01 Hlohovec |
35107111 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
08.8.2023 | 10.08.2023 | 20.9.2023 | ||
1062340115 | MUDr.Piešťanská Katarína 106 Nám.Sv.Michala 5, 920 01 Hlohovec |
35107111 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
14.4.2023 | 19.04.2023 | 17.5.2023 | ||
1062340018 | MUDr.Piešťanská Katarína 106 Nám. Sv. Michala 5, 920 01 Hlohoivec |
35107111 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
13.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
1062340153 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dobropis úrokov z omeškania | -4,54 bez DPH |
312/OVS/2019 | 23.5.2023 | 15.6.2023 | ||
1062340142 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu 01.01.-30.04.2023 | 28657,22 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 16.5.2023 | 30.05.2023 | 15.6.2023 | |
1062340102 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 4/2023 | 3165,42 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 04.4.2023 | 11.04.2023 | 17.5.2023 | |
1062340098 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 3/2023 | 3165,42 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 02.3.2023 | 11.04.2023 | 24.4.2023 | |
1062340041 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 2/2023 | 3165,42 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 02.2.2023 | 03.02.2023 | 22.3.2023 | |
1062340029 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.1.-31.12.2022 preplatok | -5735,11 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 19.1.2023 | 8.3.2023 | ||
1062340022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 1/2023 | 3631,36 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 09.1.2023 | 20.01.2023 | 8.3.2023 | |
1062340356 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet 12/2023 | 50,98 vrátane DPH |
05.12.2023 | 13.12.2023 | 20.2.2024 | ||
1062340329 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet 11/2023 | 50,98 vrátane DPH |
06.11.2023 | 10.11.2023 | 25.1.2024 | ||
1062340286 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 10/2023 | 86,74 vrátane DPH |
04.10.2023 | 06.10.2023 | 15.12.2023 | ||
1062340252 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 9/2023 | 86,74 vrátane DPH |
04.9.2023 | 06.09.2023 | 18.10.2023 | ||
1062340229 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 8/2023 | 86,74 vrátane DPH |
04.8.2023 | 09.08.2023 | 20.9.2023 | ||
1062340193 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 7/2023 | 86,74 vrátane DPH |
04.7.2023 | 12.07.2023 | 22.8.2023 | ||
1062340162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 6/2023 | 86,74 vrátane DPH |
05.6.2023 | 16.06.2023 | 31.7.2023 | ||
1062340126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 5/2023 | 86,74 vrátane DPH |
04.5.2023 | 10.05.2023 | 15.6.2023 | ||
1062340103 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 4/2023 | 86,74 vrátane DPH |
04.4.2023 | 11.04.2023 | 17.5.2023 | ||
1062340078 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hlasové služby, internet 3/2023 | 86,74 vrátane DPH |
07.3.2023 | 13.03.2023 | 24.4.2023 |