Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1062340019 | ZSINIMED s.r.o. MUDr. Klimek Katalin Matúškovo 843, 925 01 |
52926923 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
13.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
1062340154 | Williman, s.r.o. SNP 1426/5, 017 07 Považská Bystrica |
46018816 | dodávka a montáž plastových okien s príslušenstvom | 7954,80 vrátane DPH |
1062340025 | 25.5.2023 | 30.05.2023 | 15.6.2023 | |
1062340370 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné za mesiac 11/2023 | 133,49 vrátane DPH |
13.12.2023 | 18.12.2023 | 20.2.2024 | ||
1062340347 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné za mesiac 10/2023 | 179,86 vrátane DPH |
21.11.2023 | 22.11.2023 | 25.1.2024 | ||
1062340303 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné 9/2023 | 153,22 vrátane DPH |
17.10.2023 | 20.10.2023 | 15.12.2023 | ||
1062340275 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné 8/2023 | 154,87 vrátane DPH |
19.9.2023 | 22.09.2023 | 18.10.2023 | ||
1062340248 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné 7/2023 | 140,06 vrátane DPH |
22.8.2023 | 23.08.2023 | 20.9.2023 | ||
1062340217 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné 6/2023 | 153,22 vrátane DPH |
20.7.2023 | 27.07.2023 | 22.8.2023 | ||
1062340182 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné 5/2023 | 154,87 vrátane DPH |
15.6.2023 | 21.06.2023 | 31.7.2023 | ||
1062340143 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné 4/2023 | 115,15 vrátane DPH |
17.5.2023 | 24.05.2023 | 15.6.2023 | ||
1062340120 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné 3/2023 | 302,87 vrátane DPH |
18.4.2023 | 20.04.2023 | 17.5.2023 | ||
1062340087 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné 2/2023 | 149,90 vrátane DPH |
17.3.2023 | 21.03.2023 | 24.4.2023 | ||
1062340057 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné 1/2023 | 140,06 vrátane DPH |
16.2.2023 | 17.02.2023 | 22.3.2023 | ||
1062340021 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné 12/2022 | 182,82 vrátane DPH |
16.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
1062340284 | Vladimír Podešla, súdny exekút V.P.Tótha 30, 905 01 Senica |
34049231 | trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
04.10.2023 | 06.10.2023 | 15.12.2023 | ||
1062340283 | Vladimír Podešla, súdny exekút V.P.Tótha 30, 905 01 Senica |
34049231 | trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
04.10.2023 | 06.10.2023 | 15.12.2023 | ||
1062340368 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | pozáručný servis | 164,92 vrátane DPH |
1062340053 | 08.12.2023 | 13.12.2023 | 20.2.2024 | |
1062340339 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | pozáručný servis - protokol o vyradení DIM | 36,00 vrátane DPH |
1062340052 | 10.11.2023 | 13.11.2023 | 25.1.2024 | |
1062340213 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | pozáručný servis k vyradeniu z evidencie majetku | 36,00 vrátane DPH |
1062340040 | 17.7.2023 | 27.07.2023 | 22.8.2023 | |
1062340195 | Urbánek Peter JUDr. 105 Bratislavská 1458, 924 01 Galanta |
trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
06.7.2023 | 12.07.2023 | 22.8.2023 | |||
1062340081 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o., Františkánske nám. 3/A, 08001 Prešov |
36515388 | náplň do lekárničky | 119,10 vrátane DPH |
1062340018 | 09.3.2023 | 13.03.2023 | 24.4.2023 | |
1062340359 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie,dod.vody,osvetlenie,ostatné 11/2023 | 5789,05 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.12.2023 | 13.12.2023 | 20.2.2024 | |
1062340328 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie,dod.vody,osvetlenie,ostatné 10/2023 | 5803,83 vrátane DPH |
06.11.2023 | 10.11.2023 | 25.1.2024 | ||
1062340282 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie,dod.vody,osvetlenie,ostatné 9/2023 | 5795,87 vrátane DPH |
03.10.2023 | 06.10.2023 | 15.12.2023 | ||
1062340257 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie,dod.vody,osvetlenie,ostatné 8/2023 | 5786,77 vrátane DPH |
06.9.2023 | 08.09.2023 | 18.10.2023 | ||
1062340227 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 7/2023 | 5774,28 vrátane DPH |
03.8.2023 | 07.08.2023 | 20.9.2023 | ||
1062340203 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 6/2023 | 5889,26 vrátane DPH |
10.7.2023 | 12.07.2023 | 22.8.2023 | ||
1062340161 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 5/2023 | 5807,23 vrátane DPH |
325/106/2018 | 02.6.2023 | 16.06.2023 | 31.7.2023 | |
1062340127 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 4/2023 | 5787,91 vrátane DPH |
325/106/2018 | 05.5.2023 | 10.05.2023 | 15.6.2023 | |
1062340105 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 3/2023 | 5806,09 vrátane DPH |
325/106/2018 | 06.4.2023 | 13.04.2023 | 17.5.2023 | |
1062340073 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 2/2023 | 5783,36 vrátane DPH |
02.3.2023 | 08.03.2023 | 24.4.2023 | ||
1062340048 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 1/2023 | 5795,87 vrátane DPH |
10.2.2023 | 16.02.2023 | 22.3.2023 | ||
1062340004 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 12/2022 | 3918,36 vrátane DPH |
04.1.2023 | 18.01.2023 | 8.3.2023 | ||
1062340069 | TECH SOLUTION s.r.o. Hornozoborská 127, 949 01 Nitra |
36700886 | oceľový rebrík WOKIN | 54,50 vrátane DPH |
1062340017 | 27.2.2023 | 02.03.2023 | 22.3.2023 | |
1062340358 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | HC dodávka elektriny 11/2023 | 3253,74 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 20.2.2024 | |
1062340357 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | PN dodávka elektriny 11/2023 | 7037,44 vrátane DPH |
05.12.2023 | 13.12.2023 | 20.2.2024 | ||
1062340337 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | HC dodávka elektriny 10/2023 | 3328,42 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.11.2023 | 13.11.2023 | 25.1.2024 | |
1062340336 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | PN dodávka elektriny 10/2023 | 7505,70 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.11.2023 | 13.11.2023 | 25.1.2024 | |
1062340325 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 4/2023 HC | 248,78 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 | ||
1062340324 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | opravná faktúra za 4/2023 PN | 503,68 bez DPH |
472/OVS/2022 | 02.11.2023 | 25.1.2024 |