Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362340038 | AMB - AŠ, s.r.o. Magurská 3316/2, 058 01 Poprad |
36736228 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 11.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340037 | Naturdentplus, s.r.o. Zahradnicka 6, 058 01 Poprad |
50040138 | zdravotné výkony | 69,7 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 04.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340036 | FAMIMED s.r.o. Štúrova 101, 059 21 Svit |
43829911 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 10.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340035 | MUDr. Anton Bezák, s.r.o. L. Svobodu 3782/67, 058 01 Poprad |
51680874 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 04.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340034 | Doktor-V. Tatry s.r.o. Teplická 2378/53, 058 01 Poprad |
36501441 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 10.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340033 | MUDr. Bendíková Anna Novomeského 3918, 058 01 Poprad |
36507067 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 04.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340032 | CHEMOMED s.r.o. Štúrova 101, 059 21 Svit |
46459375 | zdravotné výkony | 36,47 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 05.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340031 | PULSE medicine, s.r.o. Vagonárska 2388/53, 058 01 Poprad |
36515973 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 09.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340030 | MEDUN, s.r.o. Tatranské námestie 4582/1, 058 01 Poprad |
36508551 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 05.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340029 | LUEVA s.r.o. Slovenského odboja 179/13, 05801 Poprad |
44550073 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 04.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340028 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 04001 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 09.01.2023 | 18.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340026 | MOVYROB - Ing. Mularčík Miroslav Železničiarska 4, 080 01 Prešov |
10739254 | maľovanie priestorov LE | 26331,3 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 121/136/2022 | nie | 12.01.2023 | 13.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340025 | Dzurík Marián MUDr. Mariánske nám. 36, 053 04 Spišské Podhradie |
00000069 | zdravotné výkony | 69,7 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 03.01.2023 | 13.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340024 | SANA, s.r.o. Nám. Majstra Pavla 38, 05401 Levoča |
36181188 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 10.01.2023 | 13.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2023 | 101,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2023 | 39,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340021 | Tatraglobál s.r.o. Poprad Hraničná 13, 058 01 Poprad |
36456756 | nákup - čistiacich prostriedkov | 61,6 vrátane DPH |
nie | 3/2023 | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 1/2023 PP | 2272,44 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 12/2022 LE | 3579,52 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340018 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2022 | 2762,87 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb - Komplexná správa objektov, UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, 2020/101969 | nie | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340017 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie PP+LE 12/2022 | 2687,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 159/OVS/2022 | nie | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340016 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 12/2022 | 3298,08 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | nie | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340015 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 12/2022 | 1786,54 vrátane DPH |
Zmluva 82/OVS/2022 | nie | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340014 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM 12/2022 | 630,8 vrátane DPH |
Zmluva pre požívanie slovnaft karty reg. č. 002863/73120/2004 | nie | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340013 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 12/2022 | 282,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340012 | HARMED POPRAD, s.r.o. Spišská 3740/14, 058 01 Poprad |
44013787 | zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 02.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340011 | MUDr. Michal Rusnák, s.r.o. Podtatranska 4559, 05801 Poprad |
45873101 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 02.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340010 | Ambul. všeobec. lekára pred dospelých, PDK s.r.o. Schmoerova 5209/6, 058 01 Poprad |
36505935 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 02.01.2023 | 12.01.2023 | 2.2.2023 |
1362340009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. peň. poukazy U 12/2022 | 6,88 bez DPH |
Žiadosť o poskytnuté služby poštový poukaz na výplatu 11.12.2013 | nie | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 2.2.2023 |
1362340008 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej, a.s. | 4,26 vrátane DPH |
Avízo o prijatej platbe | nie | 04.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |
1362340007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 1/2023 LE | 5048,35 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 02.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |
1362340006 | HH HIRE, s.r.o. Hraničná 3975/32, 05801 Poprad |
44578695 | prenájom+služby 1/2023 | 669,58 bez DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 357, 31.12.2014 | nie | 02.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |
1362340005 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina |
42215617 | strážna služba 12/2022 | 1635,48 bez DPH |
Zmluva č. 168/136/2020 | nie | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |
1362340004 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina |
42215617 | strážna služba 12/2022 | 12,98 bez DPH |
nie | 60/2022 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |
1362340003 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina |
42215617 | strážna služba 12/2022 | 12,98 bez DPH |
nie | 62/2022 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |
1362340002 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina |
42215617 | strážna služba 12/2022 | 12,98 bez DPH |
nie | 63/2022 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |
1362340001 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | tlačiarenské služby - tlač pošt. peňaž. poukazu | 32,87 vrátane DPH |
nie | 61/2022 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 2.2.2023 |
1362340576 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | PP na výplatu dávok 12/2023 | 7052,50 bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služ. PP na výplatu 11.12.2013 | nie | 05.01.2024 | 31.1.2024 | |
1362340564 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinská 81499 Bratislava- Staré mesto |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej, a.s. | 2,40 vrátane DPH |
nie | nie | 6.12.2024 | 4.1.2024 | |
1362340556 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobitie kreditu frankovací stroj LE 11/2023 | 1 000,00 bez DPH |
žiadosť o povol na vybraný spôsob úhrad 21.3.2018 | nie | 30.11.2023 | 4.1.2024 |