Faktúry 2023 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362340359   MUDr. Almanová Darina
ObZS č. 86, 05960 Tatranská Lomnica
31982077  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  04.08.2023  18.08.2023  5.9.2023 
1362340266   MUDr. Almanová Darina
ObZS č.86, 059 60 Tatranská Lomnica
31982077  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  08.06.2023  16.06.2023  10.7.2023 
1362340265   NZZ MUDr. Cyprián Kučera
Nižné Repaše 1, 053 71 Nižné Repaše
31993877  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  02.06.2023  16.06.2023  10.7.2023 
1362340173   NZZ MUDr. Cyprián Kučera
Nižné Repaše 1, 053 71 Nižné Repaše
31993877  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  06.04.2023  17.04.2023  2.5.2023 
1362340135   NZZ MUDr. Cyprián Kučera
Nižné Repaše 1, 053 71 Nižné Repaše
31993877  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  14.03.2023  17.03.2023  24.3.2023 
1362340420   Dzurik Marián MUDr.
Mariánske nám. 36, 05314 Spišské Podhradie
31996035  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  30.09.2023  10.10.2023  27.10.2023 
1362340302   Dzurík Marián MUDr.
Mariánske nám. 36, 053 04 Spišské Podhradie
31996035  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  03.07.2023  13.07.2023  3.8.2023 
1362340174   Dzurík Marián MUDr.
Mariánske nám. 36, 053 04 Spišské Podhradie
31996035  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  04.04.2023  17.04.2023  2.5.2023 
1362340107   Saraka Marián - Uhlomarket
Družstevná 3298/16, 058 01 Poprad
32861800  odhŕňanie snehu na parkovisku ÚPSVaR Poprad  54 
vrátane DPH
nie  20/2023  01.03.2023  06.03.2023  17.3.2023 
1362340230   Monika Marcinková - ELEKTROMONT.
Prešovská 2766/52, 05801 Poprad.
32876068  Nákup konvíc.  116,00 
vrátane DPH
nie  34/2023  16.05.2023.  24.05.2023.  14.6.2023 
1362340101   NOVÁ PRÁCA, s.r.o.
Barónka 12, 831 06 Bratislava
35733594  nákup kníh - Zákonník práce, Civilný sporový poriadok  89,8 
vrátane DPH
nie  17/2023  21.02.2023  28.02.2023  3.3.2023 
1362340561   NAY a.s.
Tuhovská 15, P.O.BOX 10, 830 06 Bratislava
35739487  nákup chladničiek + doprava  1216,90 
vrátane DPH
nie  79/2023  20.12.2023  21.12.2023  4.1.2024 
1362340560   NAY a.s.
Tuhovská 15, P.O.BOX 10, 830 06 Bratislava
35739487  nákup mikrovlniek  299,96 
vrátane DPH
nie  78/2023  20.12.2023  21.12.2023  4.1.2024 
1362340075   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  nákup - podlahový mop 6 ks Vileda Turbo  191,94 
vrátane DPH
nie  14/2023  08.02.2023  10.02.2023  2.3.2023 
1362340234   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu 04/2023 PP.  -6646,70 
vrátane DPH
312/OVS/2019 1  nie  24.05.2023.  25.05.2023.  14.6.2023 
1362340229   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vrátenie úrokov z omeškania 04/2023 LE.  -33,78 
bez DPH
312/OVS/2019  nie  19.05.2023.  24.05.2023.  14.6.2023 
1362340227   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plyn 4/2023 LE.  10450,38 
vrátane DPH
312/OVS/2019  nie  15.05.2023.  18.05.2023.  14.6.2023 
1362340226   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn 4/2023 LE.  9009,31 
vrátane DPH
312/OVS/2019.  nie  03.04.2023.  18.05.2023.  14.6.2023 
1362340221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plyn 1-4/2023 PP.  16258,9 
bez DPH
Zmluva 312/OVS/2019.  nie  15.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340196   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyučtovanie plyn 3/2023 LE  4047,55 
vrátane DPH
312/OVS/2019  nie  05.04.2023  03.05.2023  6.6.2023 
1362340195   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 4/2023 PP.  1918,81 
vrátane DPH
312/OVS/2019 1  nie  05.04.2023  03.05.2023  6.6.2023 
1362340153   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 2/2023 LE  10547,86 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  09.03.2023  11.04.2023  2.5.2023 
1362340149   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 3/2023 LE  9009,31 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  01.03.2023  04.04.2023  2.5.2023 
1362340148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 3/2023 PP  1918,81 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  03.03.2023  04.04.2023  2.5.2023 
1362340106   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1/2023 LE  11961,18 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  20.02.2023  28.02.2023  3.3.2023 
1362340060   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 2/2023 LE  4974,18 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  01.02.2023  06.02.2023  2.3.2023 
1362340059   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 2/2023 PP  1918,81 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  03.02.2023  06.02.2023  2.3.2023 
1362340027   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1-12/2022 PP  -3765,18 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  16.01.2023    3.2.2023 
1362340020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 1/2023 PP  2272,44 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  09.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 12/2022 LE  3579,52 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  05.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 1/2023 LE  5048,35 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  02.01.2023  04.01.2023  2.2.2023 
1362340543   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 11/2023  113,41 
bez DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.12.2023  15.12.2023  4.1.2024 
1362350541   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 11/2023  43,32 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.12.2023  15.12.2023  3.1.2024 
1362340499   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačne služby 10/2023  133,44 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.11.2023  16.11.2023  4.12.2023 
1362340498   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2023  43,32 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.11.2023  16.11.2023  4.12.2023 
1362340424   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2023  113,44 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  06.10.2023  11.10.2023  27.10.2023 
1362340423   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2023  43,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  06.10.2023  11.10.2023  27.10.2023 
1362340378   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 9/2023  113,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.09.2023  11.09.2023  11.10.2023 
1362340377   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 9/2023  43,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.09.2023  11.09.2023  11.10.2023 
1362340347   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 8/2023  113,39 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.08.2023  10.08.2023  5.9.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť