Faktúry 2023 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362340470   E.D.E.N. EL-MAT, s.r.o.
Teplická 34, 058 01 Poprad
36476790  Nákup - svietidlá.  65,15 
vrátane DPH
nie  60/2023  30.10.2023  07.11.2023  28.11.2023 
1362340001   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  tlačiarenské služby - tlač pošt. peňaž. poukazu  32,87 
vrátane DPH
nie  61/2022  03.01.2023  04.01.2023  2.2.2023 
1362340520   Final-CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup pneumatík PP923CK  312 
vrátane DPH
zml. 97/OVS/2021  61/2023  27.11.2023  28.11.2023  4.12.2023 
1362340003   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina
42215617  strážna služba 12/2022  12,98 
bez DPH
nie  62/2022  03.01.2023  04.01.2023  2.2.2023 
1362340521   Final-CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup a prezutie pneumatík BL073KU  403,20 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  62/2023  27.11.2023  28.11.2023  4.12.2023 
1362340002   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina
42215617  strážna služba 12/2022  12,98 
bez DPH
nie  63/2022  03.01.2023  04.01.2023  2.2.2023 
1362340525   Final-CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík PP948BU  36,00 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  63/2023  27.11.2023  28.11.2023  4.12.2023 
1362340524   Final-CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BT339EK  48,00 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  64/2023  27.11.2023  29.11.2023  4.12.2023 
1362340523   Final-CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL150US  48 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  65/2023  27.11.2023  28.11.2023  4.12.2023 
1362340491   AMG Security s.r.o., r.s.p.
Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen.
46268995  Strážna služba LE 10/2023.  13,66 
vrátane DPH
Zmluva č 279/136/2022.  66/2023  09.11.2023  16.11.2023  28.11.2023 
1362340497   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen
46268995  strážna a informačná služba LE 10/2023  6,83 
vrátane DPH
Zmluva č.279/136/2022  67/2023  09.11.2023  16.11.2023  4.12.2023 
1362340522   Final-CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis a diagnostika BL254KU  1039,90 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  68/2023  27.11.2023  28.11.2023  4.12.2023 
1362340552   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 2, 811 09 Bratislava
36815799  posúdenie tech. stavu VT a vyhotovenie posudkov  36,00 
bez DPH
nie  69/2023  08.12.2023  19.12.2023  4.1.2024 
1362340081   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina
42215617  strážna služba 1/2023  12,98 
bez DPH
Zmluva č. 168/136/2020  7/2023  09.02.2023  17.02.2023  2.3.2023 
1362340550   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen
46268995  strážna služba LE11/2023  27,32 
vrátane DPH
zml.č. 279/136/2022  70/2023  11.12.2023  19.12.2023  4.1.2024 
1362340562   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050
48070408  nákup hygienického materiálu  600 
vrátane DPH
zml.č.457/OVS/2022  71/2203  21.12.2023  22.12.2023  4.1.2024 
1362340557   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050
48070408  deratizácia zo dňa 07.12.2023  4,99 
vrátane DPH
zml. 457/OVS/2022  72/2023  18.12.2023  21.12.2023  4.1.2024 
1362340528   E.D.E.N.-EL MAT, s.r.o.
Teplická 2485/34, 058 01 Poprad
30794536  nákup- svietidla  46,42 
bez DPH
nie  73/2023  07.12.2023  15.12.2023  3.1.2024 
1362340529   E.D.E.N.-EL MAT, s.r.o.
Teplická 2485/34, 058 01 Poprad
36476790  nákup - svietidlá  46,42 
vrátane DPH
nie  74/2023  07.12.2023  15.12.2023  3.1.2024 
1362340546   APLEND, s.r.o.
V. Žingora 3883/66, 03601 Martin
45512558  reštauračné služby catering  162 
vrátane DPH
nie  75/2023  15.12.2023  19.12.2023  4.1.2024 
1362340560   NAY a.s.
Tuhovská 15, P.O.BOX 10, 830 06 Bratislava
35739487  nákup mikrovlniek  299,96 
vrátane DPH
nie  78/2023  20.12.2023  21.12.2023  4.1.2024 
1362340561   NAY a.s.
Tuhovská 15, P.O.BOX 10, 830 06 Bratislava
35739487  nákup chladničiek + doprava  1216,90 
vrátane DPH
nie  79/2023  20.12.2023  21.12.2023  4.1.2024 
1362340056   Tatraglobál s.r.o. Poprad
Hraničná 13, 058 01 Poprad
36456756  nákup - čistiacich prostriedkov  106,4 
vrátane DPH
nie  9/2023  31.01.2023  06.02.2023  2.3.2023 
1362340582   JODAN s.r.o.,
Gófska 316/28, 053 02 Spišský Hrhov
47542683  zdravotné výkony  334,56 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  02.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
1362340581   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 12/2023  3208,18 
vrátane DPH
zml. 472/OVS/2022  nie  08.01.2024  09.01.2024  31.1.2024 
1362340580   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie LE 12/2023  6078,50 
vrátane DPH
zml. 472/OVS/2022  nie  08.01.2024  09.01.2024  31.1.2024 
1362340579   LUEVA s.r.o.
Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad
44550073  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  04.01.2024  11.01.2024  31.1.2024 
1362340578   Mudr. Bendíková Anna
Novomestského 3918, 058 01 Poprad
36507067  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  04.01.2024  11.01.2024  31.1.2024 
1362340577   CHEMOMED s. r. o.
Štúrova 101,059 21 Svit
46459375  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  04.01.2024  11.01.2024  31.1.2024 
1362340576   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  PP na výplatu dávok 12/2023  7052,50 
bez DPH
žiadosť o poskytnutie služ. PP na výplatu 11.12.2013  nie  05.01.2024    31.1.2024 
1362340575   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava- mestská časť Ružinov
50060872  vyúčtovanie plyn LE 12/2023  9606,29 
vrátane DPH
zml. 135/OVS/2023  nie  05.01.2024  09.01.2024  31.1.2024 
1362340574   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen
46268995  strážna služba LE 12/2023  1556,78 
vrátane DPH
Zmluva č.279/136/2022  nie  05.01.2024  09.01.2024  31.1.2024 
1362340573   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné LE 12/2023  259,36 
vrátane DPH
zml.360/11.8.2015  nie  05.01.2024  09.01.2024  31.1.2024 
1362340572   G and T s. r. o .
Sadová 5310/39,05801
44510535  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  29.12.2023  11.01.2024  31.1.2024 
1362340571   HH HIRE s.r.o.
Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad
44578695  prenájom +služby 11/2023  823,43 
bez DPH
zml.357/31.12.2014  nie  04.01.2024  05.01.2024  31.1.2024 
1362340570   TORMED Viničné
Družstevná 33/B, 90023 Viničné
45401934  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  20.12.2023  29.12.2023  4.1.2024 
1362340569   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom +služby 12/2023  2318,80 
vrátane DPH
zml.87/136/2023  nie  22.12.2023  29.12.2023  4.1.2024 
1362340568   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 12/2023  207,58 
bez DPH
zml. 360- 11.8.2015  nie  27.12.2023  29.12.2023  4.1.2024 
1362340567   Gromed, s.r.o.
Dolina 1164/45, 054 01 Levoča
46524550  zdravotné výkony  320,62 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  21.12.2023  29.12.2023  4.1.2024 
1362340566   PROVITA POPRAD, s.r.o.
Košická 38, 058 01 Poprad
36733211  zdravotné výkony   111,52 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  27.12.2023  29.12.2023  4.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť