Faktúry 2023 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362340259   AMG Security s.r.o., r.s.p.
Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen.
46268995  Strážna služba LE/05/2023.  1065,17 
vrátane DPH
Zmluva č 279/136/2022.  nie  09.05.2023.  13.06.2023.  7.7.2023 
1362340439   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Diagnostika a oprava BL073KU.  1234,46 
vrátane DPH
Zmluva 97/OVS/2021.  56/2023  19.10.2023  19.10.2023  28.11.2023 
1362340252   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Diagnostika a prezutie BT339EK.  246,42 
vrátane DPH
Zmluva 97/OVS/2021.  36/2023.  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340251   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Kúpa a prezutie sady kolies PP923CK.  349,92 
vrátane DPH
Zmluva 97/OVS/2021.  32/2023.  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340250   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Prezutie sady kolies PP948BU.  36,00 
vrátane DPH
Zmluva 97/OVS/2021.  35/2023  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340249   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Kúpa a prezutie kolies BL073KU.  405,60 
vrátane DPH
Zmluva 97/OVS/2021.  33/2023.  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340248   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Prezutie pneu z disku na disk BL150US.  48,00 
vrátane DPH
Zmluva 97/OVS/2021.  39/2023.  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340247   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Prezutie sady kolies BL996KU.  36,00 
vrátane DPH
Zmluva 97/OVS/2021.  38/2023.  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340241   FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Diagnostika, zisťovanie poruchy PP604BK.  72,00 
vrátane DPH
Zmluva 97/OVS/2021.  31/2023.  29.05.2023.  31.05.2023.  14.6.2023 
1362340072   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  príprava vozidla na STK a EK BL150US  355,94 
vrátane DPH
Zmluva 97/OVS/2021  6/2023  06.02.2023  08.02.2023  2.3.2023 
1362340016   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 12/2022  3298,08 
vrátane DPH
Zmluva 82/OVS/2022  nie  05.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340015   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 12/2022  1786,54 
vrátane DPH
Zmluva 82/OVS/2022  nie  05.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340240   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.
36631124  Vyúčtovanie energií a služieb za rok 2022.  380,54 
vrátane DPH
Zmluva 71/136/2022.  nie  29.05.2023.  31.05.2023.  14.6.2023 
1362340239   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.
36631124  Vyúčtovanie energií a služieb za rok 2022.  -2574,31 
vrátane DPH
Zmluva 71/136/2022.  nie  29.05.2023.  31.05.2023.  14.6.2023 
1362340221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plyn 1-4/2023 PP.  16258,9 
bez DPH
Zmluva 312/OVS/2019.  nie  15.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340231   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava.
31322832  PHM 5/2023.  129,37 
vrátane DPH
Zmluva 002863/73120/2004.  nie  22.05.2023.  24.05.2023.  14.6.2023 
1362340537   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 11/2023  2762,87 
vrátane DPH
zml.UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, 2020/101969  nie  08.12.2023  19.12.2023  3.1.2024 
1362340562   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050
48070408  nákup hygienického materiálu  600 
vrátane DPH
zml.č.457/OVS/2022  71/2203  21.12.2023  22.12.2023  4.1.2024 
1362340538   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050
48070408  upratovanie PP+LE 11/2023  2774,88 
vrátane DPH
zml.č.457/OVS/2022  nie  04.12.2023  19.12.2023  3.1.2024 
1362340550   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen
46268995  strážna služba LE11/2023  27,32 
vrátane DPH
zml.č. 279/136/2022  70/2023  11.12.2023  19.12.2023  4.1.2024 
1362340525   Final-CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík PP948BU  36,00 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  63/2023  27.11.2023  28.11.2023  4.12.2023 
1362340524   Final-CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BT339EK  48,00 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  64/2023  27.11.2023  29.11.2023  4.12.2023 
1362340523   Final-CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL150US  48 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  65/2023  27.11.2023  28.11.2023  4.12.2023 
1362340522   Final-CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis a diagnostika BL254KU  1039,90 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  68/2023  27.11.2023  28.11.2023  4.12.2023 
1362340521   Final-CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup a prezutie pneumatík BL073KU  403,20 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  62/2023  27.11.2023  28.11.2023  4.12.2023 
1362340515   Final-CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika a oprava BL996KU  1388,35 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  58/2023  15.11.2023  22.11.2023  4.12.2023 
1362340569   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom +služby 12/2023  2318,80 
vrátane DPH
zml.87/136/2023  nie  22.12.2023  29.12.2023  4.1.2024 
1362340573   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné LE 12/2023  259,36 
vrátane DPH
zml.360/11.8.2015  nie  05.01.2024  09.01.2024  31.1.2024 
1362340540   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vodné, stočné PP 11/2023  320,38 
vrátane DPH
zml.360-11.8.2015  nie  06.12.2023  15.12.2023  3.1.2024 
1362340571   HH HIRE s.r.o.
Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad
44578695  prenájom +služby 11/2023  823,43 
bez DPH
zml.357/31.12.2014  nie  04.01.2024  05.01.2024  31.1.2024 
1362340526   HH HIRE s.r.o.
Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad
44578695  prenájom + služby 12/2023  823,40 
bez DPH
zml.357/31.12.2014  nie  01.12.2023  05.12.2023  3.1.2024 
1362340543   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 11/2023  113,41 
bez DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.12.2023  15.12.2023  4.1.2024 
1362350541   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 11/2023  43,32 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.12.2023  15.12.2023  3.1.2024 
1362340499   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačne služby 10/2023  133,44 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.11.2023  16.11.2023  4.12.2023 
1362340498   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2023  43,32 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.11.2023  16.11.2023  4.12.2023 
1362340539   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné LE 11/2023  300,16 
vrátane DPH
zml. č.361-11.8.2015  nie  06.12.2023  15.12.2023  3.1.2024 
1362340535   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava- mestská časť Ružinov
50060872  vyúčtovanie plyn LE 11/2023  6939,07 
vrátane DPH
zml. č.135/OVS/2023  nie  07.12.2023  19.12.2023  3.1.2024 
1362340520   Final-CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  nákup pneumatík PP923CK  312 
vrátane DPH
zml. 97/OVS/2021  61/2023  27.11.2023  28.11.2023  4.12.2023 
1362340516   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom + služby 11/2023  2318,80 
vrátane DPH
zml. 87/136/2023  nie  23.11.2023  28.11.2023  4.12.2023 
1362340581   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 12/2023  3208,18 
vrátane DPH
zml. 472/OVS/2022  nie  08.01.2024  09.01.2024  31.1.2024 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť