Faktúry 2024 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362440014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2024  113,45 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  10.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
1362440013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2024  43,32 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  10.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
1362440012   SANA, s.r.o.
Nám. M. Pavla 38, 054 01 Levoča
36181188  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  08.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
1362440011   MUDr. Marián Dzurík
Mariánske nám. 36, 05304 Spišské Podhradie
31996035  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  03.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
1362440007   VIVIDUS, s.r.o.
Jarmočná 1301/10, 058 01 Poprad
36513351  zdravotné výkony  160,31 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  28.12.2023  11.01.2024  31.1.2024 
1362440005   FAMIMED s.r.o.
Štúrova 101,059 21 Svit
43829911  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  03.01.2024  11.01.2024  31.1.2024 
1362440004   TATRA INVEST COMPANY, s.r.o.
Dolný Smokovec 48, 059 81
36444774  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  02.01.2024  11.01.2024  31.1.2024 
1362440003   GP Medico, s.r.o,
Fraňa Kráľa 14, 059 21 Svit
45303410  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  03.01.2024  11.01.2024  31.1.2024 
1362440002   HARMED POPRAD, s.r.o
Spišská 3740/14, 058 01 Poprad - Veľká
44013787  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  02.01.2024  11.01.2024  31.1.2024 
1362440001   MUDr. Anton Bezák, s.r.o.
L. Svobodu 3782/67, 058 01 Poprad
51680874  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  02.01.2024  11.01.2024  31.1.2024 
1362440010   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt. peň. poukazy U 12/2023  7,68 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby- poštový poukaz na výplatu 11.12.2013  nie  08.01.2024  10.01.2024  31.1.2024 
1362440009   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 12/2023  2762,87 
vrátane DPH
zml. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797,2020/101969  nie  09.01.2024  10.01.2024  31.1.2024 
1362440008   Slovnaft, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 12/2023  405,04 
vrátane DPH
zml. 002863/73120/2004  nie  08.01.2024  10.01.2024  31.1.2024 
1362440006   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie PP+LE 12/2023  2774,88 
vrátane DPH
zml. 452/OVS/2022  nie  03.01.2024  09.01.2024  31.1.2024 
1362440119   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom+služby 3/2024  2318,80 
vrátane DPH
zml.87/136/2023  nie  25.03.2024  26.03.2023  26.4.2024 
1362440088   Mudr. Kopaničák Slavomír-BARESI, s.r.o.
Gattingerova 4632/5 058 01 Poprad
46275614  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  12.02.2024  04.03.2023  26.3.2024 
1362440236   Timkovič Jozef, MUDr., s.r.o.
Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit
47082496  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  10.06.2024  18.06.202  26.6.2024 
1362440417   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava- Staré mesto
35776005  odmena Slovenskej konsolidačnej  7,20 
vrátane DPH
nie  nie  25.10.2024    30.10.2024 
1362440412   Slovenská konsolidačná, a. s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava- Staré mesto
35776005  odmena Slovenskej konsolidačnej   4,80 
vrátane DPH
nie  nie  22.10.2024    30.10.2024 
1362440409   Dopravné značenie Poprad, s.r.o.
Levočská 4806/39, 058 01 Poprad
31599613  nákup- dopravné značenie  48,00 
vrátane DPH
požiadavka na nákup  nie  17.10.2024    30.10.2024 
1362440405   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava poštovné PP 8/2024 dobropis  9,54 
bez DPH
žiadosť o povol na vybraný spôsob úhrad 21.03.2018  nie  15.10.2024    30.10.2024 
1362440402   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava- Staré mesto
35776005  odmena Slovenskej konsolidačnej  12,00 
vrátane DPH
nie  nie  14.10.2024    30.10.2024 
1362440392   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 9/2024 LE preplatok  2278,32 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  10.10.2024    30.10.2024 
1362440377   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  PP na výplatu dávok 9/2024  8091,18 
bez DPH
žiadosť o poskytnutie služ. PP na výplatu dávok 11.12.2013  nie  07.10.2024    29.10.2024 
1362440363   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, Bratislava- mestská časť Staré Mesto 81499
35776005  odmena Slovenskej konsolidačnej   7,20 
vrátane DPH
nie  nie  25.09.2024    30.9.2024 
1362440362   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, Bratislava- mestská časť Staré Mesto 81499
35776005  odmena Slovenskej konsolidačnej  4,80 
vrátane DPH
nie  nie  25.09.2024    30.9.2024 
1362440360   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, Bratislava- mestská časť Staré Mesto 81499
35776005  odmena Slovenskej konsolidačnej  12,00 
vrátane DPH
nie  nie  28.08.2024    30.9.2024 
1362440354   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava poštovné PP 8/2024 dobropis  12,36 
bez DPH
žiadosť o povol. na vybraný spôsob úhrad 21.3.2018  nie  16.09.2024    30.9.2024 
1362440349   MAGMA ENERGETIKA a.s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 8/2024 LE preplatok  2776,42 
bez DPH
zml.201/OVS/2024  nie  09.09.2024    30.9.2024 
1362440335   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  PP na výplatu dávok 8/2024   
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na výplatu 11.12.2013  nie  05.09.2024    30.9.2024 
1362440328   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava- Staré mesto
35776005  odmena Slovenskej konsolidačnej   4,80 
bez DPH
nie  nie  21.08.2024    27.8.2024 
1362440327   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava- Staré mesto
35776005  odmena Slovenskej konsolidačnej  24,00 
vrátane DPH
nie  nie  21.08.2024    27.8.2024 
1362440320   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 7/2024 LE- preplatok  2764,59 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  14.08.2024    27.8.2024 
1362440311   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  PP na výplatu dávok 7/2024  8238,12 
bez DPH
žiadosť o poskytnutie služ. PP na výplatu 11.12.2013  nie  07.08.2024    27.8.2024 
1362440282   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava poštovné LE 6/2024 dobropis  -11,58 
bez DPH
žiadosť o povol na vybraný spôsob úhrad 21.3.2018  nie  17.07.2024    1.8.2024 
1362440278   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 7/2024 LE preplatok  -2636,97 
bez DPH
zml.201/OVS/2024  nie  11.07.2024    1.8.2024 
1362440248   Slovenská konsolidačná, a. s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava- Staré mesto
35776005  odmena Slovenskej konsolidačnej   24,00 
vrátane DPH
nie  nie  19.06.2024    31.7.2024 
1362440232   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava poštovné PP 4/2024- dobropis  18,44 
bez DPH
žiadosť o povol na vybraný spôsob úhrad 21.03.2018  nie  17.06.2024    26.6.2024 
1362440231   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava poštovné LE 5/2024- dobropis  3,24 
bez DPH
žiadosť o povol na vybraný spôsob úhrad 21.03.2018  nie  17.06.2024    26.6.2024 
1362440230   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 5/2024 LE- preplatok  2079,88 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  14.06.2024    26.6.2024 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť