Faktúry 2024 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362440263   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 6/2024  2571,10 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  08.07.2024  10.07.2024  1.8.2024 
1362440337   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 8/2024  2588,22 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  05.09.2024  06.09.2024  30.9.2024 
1362440127   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie PP 3/2024  2613,31 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  05.04.2024  09.04.2024  26.4.2024 
1362440215   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 5/2024  2616,88 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  06.06.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1362440308   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 7/2024  2621,66 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  06.08.2024  07.08.2024  27.8.2024 
1362440082   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  demontáž a montáž novej klímy LE  2621,38 
vrátane DPH
zml. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797,2020/101969  6/2024  19.02.2024  21.02.2024  4.3.2024 
1362440375   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 9/2024  2684,51 
vrátane DPH
zml. 472/OVS/2022  nie  04.10.2024  07.10.2024  29.10.2024 
1362440175   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 4/2024  2697,25 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  07.05.2024  09.05.2024  29.5.2024 
1362440488   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov LE  2762,87 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb - Komplexná správa objektov   nie  09.12.2024  10.12.2024  30.12.2024 
1362440443   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 10/2024  2762,87 
vrátane DPH
zml.UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, 2020/101969  nie  12.11.2024  14.11.2024  2.12.2024 
1362440393   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 9/2024  2762,87 
vrátane DPH
zml. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797,2020/101969  nie  10.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1362440348   STRABAG Property and Facility Services s.r.o
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 8/2024  2762,87 
vrátane DPH
zml.UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, 2020/101969  nie  10.09.2024  11.09.2024  30.9.2024 
1362440316   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 7/2024  2762,87 
vrátane DPH
zml.UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, 2020/101969  nie  09.08.2024  14.08.2024  27.8.2024 
1362440270   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 06/2024  2762,87 
vrátane DPH
zml. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797,2020/101969  nie  09.07.2024  10.07.2024  1.8.2024 
1362440225   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 5/2024  2762,87 
vrátane DPH
zml.UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, 2020/101969  nie  10.06.2024  12.06.2024  26.6.2024 
1362440181   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 4/2024  2762,87 
vrátane DPH
zml. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797,2020/101969  nie  10.05.2024  15.05.2024  29.5.2024 
1362440147   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov3/2024  2762,87 
vrátane DPH
zml. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797,2020/101969  nie  09.04.2024  11.04.2024  26.4.2024 
1362440105   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36362227  komplexná správa objektov 2/2024  2762,87 
vrátane DPH
zml. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797,2020/101969  nie  11.3.2024  12.03.2024  27.3.2024 
1362440057   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 01/2024  2762,87 
vrátane DPH
zml. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797,2020/101969  nie  08.02.2024  12.02.2024  1.3.2024 
1362440009   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 12/2023  2762,87 
vrátane DPH
zml. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797,2020/101969  nie  09.01.2024  10.01.2024  31.1.2024 
1362440320   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 7/2024 LE- preplatok  2764,59 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  14.08.2024    27.8.2024 
1362440524   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3 Včelince
48070408    2774,88 
vrátane DPH
    2.1.2025  08.01.2025  21.1.2025 
1362440473   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie PP+LE11/2024  2774,88 
vrátane DPH
zml.č.457/OVS/2022  nie  03.12.2024  04.12.2024  30.12.2024 
1362440425   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie PP+LE 10/2024  2774,88 
vrátane DPH
zml.č.457/OVS/2022  nie  04.11.2024  07.11.2024  29.11.2024 
1362440378   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie PP+LE 9/2024  2774,88 
vrátane DPH
zml.č.457/OVS/2022  nie  07.10.2024  09.10.2024  29.10.2024 
1362440351   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie PP+LE 8/2024  2774,88 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2024  nie  12.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1362440301   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie PP+LE 7/2024  2774,88 
vrátane DPH
zml.č. 457/OVS/2022  nie  05.08.2024  07.08.2024  27.8.2024 
1362440251   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie PP+LE 6/2024  2774,88 
vrátane DPH
zml. č. 457/OVS/2022  nie  03.07.2024  08.07.2024  31.7.2024 
1362440211   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie PP+LE; 05/2024  2774,88 
vrátane DPH
zml.č.457/OVS/2022  nie  04.06.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1362440172   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050
48070408  upratovanie PP+LE 4/2024  2774,88 
vrátane DPH
zml.č. 457/OVS/2022  nie  06.05.2024  07.05.2024  29.5.2024 
1362440125   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie PP+LE 3/2024  2774,88 
vrátane DPH
zml.č.457/OVS/2022  nie  03.04.2024  09.04.2024  26.4.2024 
1362440091   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie PP+LE 2/2024  2774,88 
vrátane DPH
zml.č. 457/OVS/2022  nie  04.03.2024  05.03.2024  26.3.2024 
1362440052   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie PP+LE 1/2024  2774,88 
vrátane DPH
zml. č. 457/OVS/2022  nie  05.02.2024  07.02.2024  1.3.2024 
1362440006   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie PP+LE 12/2023  2774,88 
vrátane DPH
zml. 452/OVS/2022  nie  03.01.2024  09.01.2024  31.1.2024 
1362440349   MAGMA ENERGETIKA a.s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 8/2024 LE preplatok  2776,42 
bez DPH
zml.201/OVS/2024  nie  09.09.2024    30.9.2024 
1362440094   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP2/2024  2797,67 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  05.03.2024  06.03.2024  26.3.2024 
1362440169   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava poštovné PP 12/2023 dobropis  2996,54 
vrátane DPH
žiadosť o povol na vybraný spôsob úhrad 21.3.2018  nie  02.05.2024    29.5.2024 
1362440169   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava poštovné PP 12/2023  2996,54 
vrátane DPH
žiadosť o povol na vybraný spôsob úhrad 21.3.2018  nie  02.05.2024    29.5.2024 
1362440054   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 1/2024  3007, 61 
vrátane DPH
zml. 472/OVS/2022  nie  07.02.2024  08.02.2024  1.3.2024 
1362440481   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 11/2024  3013,18 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  05.12.2024  09.12.2024  30.12.2024 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť