
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362440191 | Mudr. Almanová Darina ObZS č.86, 05960 Tatranská Lomnica |
31982077 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 06.05.2024 | 30.05.2024 | 30.5.2024 | |
1362440011 | MUDr. Marián Dzurík Mariánske nám. 36, 05304 Spišské Podhradie |
31996035 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 03.01.2024 | 16.01.2024 | 31.1.2024 |
1362440511 | Marcinková Monika-ELETROMONT Prešovská 2766/52, 058 01 Poprad |
32876068 | nákup konvíc | 85,00 vrátane DPH |
nie | 61/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 30.12.2024 |
1362440087 | Marcinková Monika-ELETROMONT Prešovská 2766/52, 058 01 Poprad |
32876068 | nákup kanvíc | 119 vrátane DPH |
nie | 8/2024 | 01.03.2024 | 12.03.2024 | 26.3.2024 |
1362440514 | NAY a.s. Tuhovská 15, P.O.BOX 10, 830 06 Bratislava |
35739487 | nákup chladničiek | 839,97 vrátane DPH |
nie | 64/2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 30.12.2024 |
1362440513 | NAY a.s. Tuhovská 15, P.O.BOX 10, 830 06 Bratislava |
35739487 | nákup mikrovlniek | 227,97 vrátane DPH |
nie | 63/2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 30.12.2024 |
1362440494 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 11/2024LE nedoplatok | 1044 vrátane DPH |
201/OVS/2024 | nie | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 |
1362440477 | MAGMA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2024LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 30.12.2024 |
1362440476 | MAGMA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 30.12.2024 |
1362440449 | MAGMA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 10/2024 LE preplatok | 708,12 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 11.11.2024 | 2.12.2024 | |
1362440434 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 06.11.2024 | 11.11.2024 | 2.12.2024 |
1362440433 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 06.11.2024 | 11.11.2024 | 2.12.2024 |
1362440392 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 9/2024 LE preplatok | 2278,32 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 10.10.2024 | 30.10.2024 | |
1362440371 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 29.10.2024 |
1362440370 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 29.10.2024 |
1362440349 | MAGMA ENERGETIKA a.s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 8/2024 LE preplatok | 2776,42 bez DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 09.09.2024 | 30.9.2024 | |
1362440334 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 9/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 30.9.2024 |
1362440333 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 9/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 30.9.2024 |
1362440320 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 7/2024 LE- preplatok | 2764,59 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 14.08.2024 | 27.8.2024 | |
1362440303 | MAGMA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 |
1362440302 | MAGMA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 |
1362440278 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 7/2024 LE preplatok | -2636,97 bez DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 11.07.2024 | 1.8.2024 | |
1362440255 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska18/7555, 92101Piešťany |
35743565 | plyn 7/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 31.7.2024 |
1362440254 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 7/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 31.7.2024 |
1362440230 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 5/2024 LE- preplatok | 2079,88 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 14.06.2024 | 26.6.2024 | |
1362440213 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 6/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440212 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 6/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440183 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 29.5.2024 |
1362440182 | MAGMA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 29.5.2024 |
1362440475 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutií ver.služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 30.12.2024 |
1362440474 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby12/2024 | 113,48 vrátane DPH |
zml. o poskytnutií ver.služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 30.12.2024 |
1362440428 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2024 | 113,44 vrátane DPH |
zml.o poskytnutí ver.služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 05.11.2024 | 07.11.2024 | 29.11.2024 |
1362440427 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 11/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml.o poskytnutí ver.služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 05.11.2024 | 07.11.2024 | 29.11.2024 |
1362440369 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2024 | 113,44 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 29.10.2024 |
1362440368 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 29.10.2024 |
1362440331 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 113,41 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 30.9.2024 |
1362440330 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 30.9.2024 |
1362440305 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 8/2024 | 113,46 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 |
1362440304 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 8/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 |
1362440265 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 7/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.02.2018 | nie | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 1.8.2024 |