Faktúry 2024 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362440009   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 12/2023  2762,87 
vrátane DPH
zml. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797,2020/101969  nie  09.01.2024  10.01.2024  31.1.2024 
1362440081   Green Wave Recycling, s. r. o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  85,80 
vrátane DPH
zml. o poskytovaní služieb č. 175/136/2022  3/2024  16.02.2024  20.02.2024  4.3.2024 
1362440080   Green Wave Recycling, s. r. o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázdnene a skartácia bezpečnostných nádob  24,00 
vrátane DPH
zml. o poskytovaní služieb č. 175/136/2022  2/2024  16.02.2024  20.02.2024  4.3.2024 
1362440210   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 6/2024  113,44 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  04.06.2024  05.06.2024  26.6.2024 
1362440209   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 6/2024  43,32 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  04.06.2024  05.06.2024  26.6.2024 
1362440179   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 5/2024  113,47 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.05.2024  10.05.2024  29.5.2024 
1362440178   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 5/2024  43,32 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.05.2024  10.05.2024  29.5.2024 
1362440101   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2024  113,52 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.03.2024  11.03.2024  27.3.2024 
1362440062   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 02/2024  43,32 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.02.2024  12.02.2024  4.3.2024 
1362440061   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2024  113,74 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.02.2024  12.02.2024  4.3.2024 
1362440014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2024  113,45 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  10.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
1362440013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2024  43,32 
vrátane DPH
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018  nie  10.01.2024  16.01.2024  31.1.2024 
1362440174   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava- mestská časť Ružinov
50060872  vyúčtovanie plyn PP 4/2024  2016,00 
vrátane DPH
zml. č.135/OVS/2023  nie  06.05.2024  07.05.2024  29.5.2024 
1362440060   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava- mestská časť Ružinov
50060872  vyúčtovanie plyn LE 1/2024  9775,22 
vrátane DPH
zml. č.135/OVS/2023  nie  08.02.2024  12.02.2024  4.3.2024 
1362440046   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava- mestská časť Ružinov
50060872  vyúčtovavanie plyn PP 1/2024  2016,00 
vrátane DPH
zml. č.135/OVS/2023  nie  02.02.2024  06.02.2024  1.3.2024 
1362440052   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie PP+LE 1/2024  2774,88 
vrátane DPH
zml. č. 457/OVS/2022  nie  05.02.2024  07.02.2024  1.3.2024 
1362440217   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen
46268995  strážna služba LE 5/2024  1720,66 
vrátane DPH
zml. č. 279/136/2022  nie  06.06.2024  10.06.2024  26.6.2024 
1362440110   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen
46268995  strážna služba LE 2/2024  1720,66 
vrátane DPH
zml. č. 279/136/2022  nie  11.03.2024  12.03.2024  27.3.2024 
1362440059   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen
46268995  strážna služba LE 1/2024  1802,59 
bez DPH
zml. č. 279/136/2022  nie  08.02.2024  12.02.2024  1.3.2024 
1362440196   Green Wave Recycling, s. r. o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby  16,80 
bez DPH
zml. č. 175/136/2022  13/2024  14.05.2024  15.05.2024  30.5.2024 
1362440036   Final - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika, zisťovanie poruchy  108,00 
vrátane DPH
zml. 97/OVS/2021  01/2024  22.01.2024  24.01.2024  1.2.2024 
1362440085   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom+ služby 2/2024  2318,80 
vrátane DPH
zml. 87/136/2023  nie  23.02.2024  26.02.2024  4.3.2024 
1362440214   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 5/2024  4748,52 
vrátane DPH
zml. 472/OVS/2022  nie  06.06.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1362440154   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 3/2024 nedoplatok  85,61 
vrátane DPH
zml. 472/OVS/2022  nie  19.04.2024  22.04.2024  26.4.2024 
1362440153   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 3/2024 nedoplatok   167,36 
bez DPH
zml. 472/OVS/2022  nie  19.04.2024  22.04.2024  26.4.2024 
1362440128   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE3/2024  4759,97 
vrátane DPH
zml. 472/OVS/2022  nie  05.04.2024  09.04.2024  26.4.2024 
1362440093   Stredoslovenská energetika, a. s.
vyúčtovanie elektriny LE 2/2024
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 2/2024  5298,90 
vrátane DPH
zml. 472/OVS/2022  nie  05.03.2024  06.03.2024  26.3.2024 
1362440054   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 1/2024  3007, 61 
vrátane DPH
zml. 472/OVS/2022  nie  07.02.2024  08.02.2024  1.3.2024 
1362440053   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 1/2024  5644,92 
vrátane DPH
zml. 472/OVS/2022  nie  07.02.2024  08.02.2024  1.3.2024 
1362440006   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovanie PP+LE 12/2023  2774,88 
vrátane DPH
zml. 452/OVS/2022  nie  03.01.2024  09.01.2024  31.1.2024 
1362440050   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné LE 1/2024  295,56 
vrátane DPH
zml. 361/11.08.2015  nie  05.02.2024  07.02.2024  1.3.2024 
1362440220   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné LE 5/2024  364,06 
vrátane DPH
zml. 361-11.8.2024  nie  07.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1362440090   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 2/2024  396,90 
vrátane DPH
zml. 360-11.8.2024  nie  04.03.2024  05.03.2024  26.3.2024 
1362440221   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 5/2024  523,09 
vrátane DPH
zml. 360- 11.8.2015  nie  07.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1362440168   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 4/2024  68,09 
vrátane DPH
zml. 360- 11.8.2015  nie  2.5.2024  21.05.2024  29.5.2024 
1362440051   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 1/2024  383,48 
bez DPH
zml. 360- 11.8.2015  nie  05.02.2024  07.02.2024  1.3.2024 
1362440089   HH HIRE s.r.o. Poprad
Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad
44578695  prenájom+služby 3/2024  823,43 
bez DPH
zml. 357/31.12.2014  nie  1.3.2024  04.03.2024  26.3.2024 
1362440213   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 6/2024 PP  1234,01 
vrátane DPH
zml. 201/OVS/2024  nie  05.06.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1362440183   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 5/2024 LE  3597,17 
vrátane DPH
zml. 201/OVS/2024  nie  06.05.2024  15.05.2024  29.5.2024 
1362440182   MAGMA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 5/2024 PP  1234,01 
vrátane DPH
zml. 201/OVS/2024  nie  06.05.2024  15.05.2024  29.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť