Faktúry 2024 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362440246   Final - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL073KU  36,00 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  23/2024  24.06.2024  26.06.2024  31.7.2024 
1362440243   Final - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika a prezutie BL254KU  48,00 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  21/2024  20.06.2024  21.06.2024  27.6.2024 
1362440242   Final - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika a prezutie BL996KU  417,60 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  20/2024  20.06.2024  21.06.2024  27.6.2024 
1362440229   Final-CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  odťah a oprava Fiat Panda- PP  486,16 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  18/2024  10.06.2024  18.06.2024  26.6.2024 
1362440205   Final-CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika a prezutie BL150USu  335,60 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  16/2024  27.05.2024  29.05.2024  30.5.2024 
1362440170   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom +služby ťarchopis 12/2023  1053,26 
vrátane DPH
zml.87/136/2023  nie  02.05.2024  06.05.2024  29.5.2024 
1362440119   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom+služby 3/2024  2318,80 
vrátane DPH
zml.87/136/2023  nie  25.03.2024  26.03.2023  26.4.2024 
1362440039   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom +služby 01/2024  2318,80 
bez DPH
zml.87/136/2023  nie  24.01.2024  26.01.2024  1.2.2024 
1362440454   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom+služby 11/2024  2504,53 
vrátane DPH
zml.65/136/2024  nie  20.11.2024  26.11.2024  2.12.2024 
1362440410   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom+ služby 10/2024  2504,53 
vrátane DPH
zml.65/136/2024  nie  22.10.2024  23.10.2024  30.10.2024 
1362440358   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom+služby 9/2024  2504,53 
vrátane DPH
zml.65/136/2024  nie  18.09.2024  23.09.2024  30.9.2024 
1362440326   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom+služby 8/2024  2504,53 
vrátane DPH
zml.65/136/2024  nie  19.08.2024  21.08.2024  27.8.2024 
1362440283   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom +služby 7/2024  2504,53 
vrátane DPH
zml.65/136/2024  nie  19.07.2024  23.07.2024  1.8.2024 
1362440245   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom+ služby 6/2024  2504,53 
vrátane DPH
zml.65/136/2024  nie  21.06.2024  25.06.2024  27.6.2024 
1362440204   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom +služby 5/2024  2504,33 
vrátane DPH
zml.65/136/2024  nie  22.05.2024  11.06.2024  30.5.2024 
1362440337   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 8/2024  2588,22 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  05.09.2024  06.09.2024  30.9.2024 
1362440336   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 8/2024  3978,19 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  05.09.2024  06.09.2024  30.9.2024 
1362440309   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 7/2024  4111,81 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  06.08.2024  07.08.2024  27.8.2024 
1362440308   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 7/2024  2621,66 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  06.08.2024  07.08.2024  27.8.2024 
1362440263   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 6/2024  2571,10 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  08.07.2024  10.07.2024  1.8.2024 
1362440262   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 6/2024  4319,14 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  08.07.2024  10.07.2024  1.8.2024 
1362440215   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 5/2024  2616,88 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  06.06.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1362440175   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 4/2024  2697,25 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  07.05.2024  09.05.2024  29.5.2024 
1362440127   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie PP 3/2024  2613,31 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  05.04.2024  09.04.2024  26.4.2024 
1362440094   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP2/2024  2797,67 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  05.03.2024  06.03.2024  26.3.2024 
1362440430   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP10/2024  3016,84 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2020  nie  08.11.2024  11.11.2024  2.12.2024 
1362440429   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 10/2024  4897,45 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2020  nie  08.11.2024  11.11.2024  29.11.2024 
1362440351   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie PP+LE 8/2024  2774,88 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2024  nie  12.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1362440350   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  nákup hygienického materiálu  2340,00 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2024  29/2024  13.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1362440123   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné LE 3/2024  286,03 
vrátane DPH
zml.360/11.8.2015  nie  05.04.2024  09.04.2024  26.4.2024 
1362440122   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné stočné PP 3/2024  61,50 
vrátane DPH
zml.360/11.8.2015  nie  05.04.2024  09.04.2024  26.4.2024 
1362440261   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 6/2024  472,98 
vrátane DPH
zml.360-11.8.2024  nie  08.07.2024  10.07.2024  1.8.2024 
1362440380   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné LE 9/2024  404,52 
vrátane DPH
zml.360-11.8.20215  nie  07.10.2024  09.10.2024  29.10.2024 
1362440423   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 10/2024  389,51 
vrátane DPH
zml.360-11.8.2015  nie  04.11.2024  07.11.2024  29.11.2024 
1362440379   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 9/2024  424,58 
vrátane DPH
zml.360-11.8.2015  nie  07.10.2024  09.10.2024  29.10.2024 
1362440345   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné LE 8/2024  315,67 
vrátane DPH
zml.360-11.8.2015  nie  06.09.2024  10.09.2024  30.9.2024 
1362440344   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 8/2024  338,80 
vrátane DPH
zml.360-11.8.2015  nie  06.09.2024  10.09.2024  30.9.2024 
1362440299   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné , stočné PP 7/2024  388,99 
vrátane DPH
zml.360-11.8.2015  nie  05.08.2024  07.08.2024  27.8.2024 
1362440298   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné LE 7/2024  410,82 
vrátane DPH
zml.360-11.8.2015  nie  05.08.2024  07.08.2024  27.8.2024 
1362440186   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné LE 4/2024  358,31 
vrátane DPH
zml.360-11.8.2015  nie  09.05.2024  15.05.2024  30.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť