![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362440093 | Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie elektriny LE 2/2024 |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 2/2024 | 5298,90 vrátane DPH |
zml. 472/OVS/2022 | nie | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 |
1362440053 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 1/2024 | 5644,92 vrátane DPH |
zml. 472/OVS/2022 | nie | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 1.3.2024 |
1362440150 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie bezpečnostných nádob | 21,60 bez DPH |
zml.č.175/136/2022 | 7/2024 | 11.04.2024 | 13.04.2024 | 26.4.2024 |
1362440063 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie bezpečnostných nádob | 85,80 vrátane DPH |
zml.č. 175/136/2022 | 3/2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | 4.3.2024 |
1362440196 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby | 16,80 bez DPH |
zml. č. 175/136/2022 | 13/2024 | 14.05.2024 | 15.05.2024 | 30.5.2024 |
1362440081 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 85,80 vrátane DPH |
zml. o poskytovaní služieb č. 175/136/2022 | 3/2024 | 16.02.2024 | 20.02.2024 | 4.3.2024 |
1362440080 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnene a skartácia bezpečnostných nádob | 24,00 vrátane DPH |
zml. o poskytovaní služieb č. 175/136/2022 | 2/2024 | 16.02.2024 | 20.02.2024 | 4.3.2024 |
1362440185 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena hydraulického oleja | 1779,30 vrátane DPH |
nie | 9/2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 30.5.2024 |
1362440077 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora v EZS | 104,52 vrátane DPH |
nie | 4/2024 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 4.3.2024 |
1362440045 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | vykonanie funkčnej skúšky EZS | 151,20 vrátane DPH |
zlm. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797,2020/101969 | 77/2023 | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 1.3.2024 |
1362440221 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné PP 5/2024 | 523,09 vrátane DPH |
zml. 360- 11.8.2015 | nie | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440168 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné PP 4/2024 | 68,09 vrátane DPH |
zml. 360- 11.8.2015 | nie | 2.5.2024 | 21.05.2024 | 29.5.2024 |
1362440090 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné PP 2/2024 | 396,90 vrátane DPH |
zml. 360-11.8.2024 | nie | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 26.3.2024 |
1362440051 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné PP 1/2024 | 383,48 bez DPH |
zml. 360- 11.8.2015 | nie | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 1.3.2024 |
1362440220 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 5/2024 | 364,06 vrátane DPH |
zml. 361-11.8.2024 | nie | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440186 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 4/2024 | 358,31 vrátane DPH |
zml.360-11.8.2015 | nie | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 30.5.2024 |
1362440123 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 3/2024 | 286,03 vrátane DPH |
zml.360/11.8.2015 | nie | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 26.4.2024 |
1362440100 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 2/2024 | 334,16 vrátane DPH |
zml.360-11.8.2015 | nie | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 27.3.2024 |
1362440050 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 1/2024 | 295,56 vrátane DPH |
zml. 361/11.08.2015 | nie | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 1.3.2024 |
1362440122 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné stočné PP 3/2024 | 61,50 vrátane DPH |
zml.360/11.8.2015 | nie | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 26.4.2024 |
1362440211 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie PP+LE; 05/2024 | 2774,88 vrátane DPH |
zml.č.457/OVS/2022 | nie | 04.06.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440172 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 |
48070408 | upratovanie PP+LE 4/2024 | 2774,88 vrátane DPH |
zml.č. 457/OVS/2022 | nie | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 29.5.2024 |
1362440125 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie PP+LE 3/2024 | 2774,88 vrátane DPH |
zml.č.457/OVS/2022 | nie | 03.04.2024 | 09.04.2024 | 26.4.2024 |
1362440091 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie PP+LE 2/2024 | 2774,88 vrátane DPH |
zml.č. 457/OVS/2022 | nie | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 26.3.2024 |
1362440006 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie PP+LE 12/2023 | 2774,88 vrátane DPH |
zml. 452/OVS/2022 | nie | 03.01.2024 | 09.01.2024 | 31.1.2024 |
1362440052 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie PP+LE 1/2024 | 2774,88 vrátane DPH |
zml. č. 457/OVS/2022 | nie | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 1.3.2024 |
1362440210 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2024 | 113,44 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440179 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2024 | 113,47 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 29.5.2024 |
1362440178 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 29.5.2024 |
1362440136 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml.o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 26.4.2024 |
1362440135 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2024 | 113,48 vrátane DPH |
zml.o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 26.4.2024 |
1362440102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml.o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 27.3.2024 |
1362440101 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2024 | 113,52 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 27.3.2024 |
1362440061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2024 | 113,74 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 4.3.2024 |
1362440014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2024 | 113,45 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 31.1.2024 |
1362440013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 31.1.2024 |
1362440062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 02/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 4.3.2024 |
1362440217 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen |
46268995 | strážna služba LE 5/2024 | 1720,66 vrátane DPH |
zml. č. 279/136/2022 | nie | 06.06.2024 | 10.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440171 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen |
46268995 | strážna služba LE 4/2024 | 1720,66 vrátane DPH |
Zmluva č.279/136/2022 | nie | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 29.5.2024 |