Faktúry 2024 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362440280   Final-CD Bratislava, spol. s. r. o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  diagnostika a prezutie BL254KU  1083,20 
vrátane DPH
zml.97/OVS/2021  25/2024  15.07.2024  17.07.2024  1.8.2024 
1362440370   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/2024 PP  1234,01 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  03.10.2024  07.10.2024  29.10.2024 
1362440334   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 9/2024 PP  1234,01 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  04.09.2024  06.09.2024  30.9.2024 
1362440302   MAGMA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/2024 PP  1234,01 
vrátane DPH
zml. 201/OVS/2024  nie  05.08.2024  07.08.2024  27.8.2024 
1362440255   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska18/7555, 92101Piešťany
35743565  plyn 7/2024 PP  1234,01 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  03.07.2024  08.07.2024  31.7.2024 
1362440213   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 6/2024 PP  1234,01 
vrátane DPH
zml. 201/OVS/2024  nie  05.06.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1362440182   MAGMA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 5/2024 PP  1234,01 
vrátane DPH
zml. 201/OVS/2024  nie  06.05.2024  15.05.2024  29.5.2024 
1362440415   Súkromná stredná škola Poprad
SNP 1253, 058 01 Poprad
00686964  burza informácií a stredných škôl  1288,00 
bez DPH
nie  nie  23.10.2024  28.10.2024  30.10.2024 
1362440256   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba LE 6/2024  1638,72 
vrátane DPH
zml.č. 279/136/2022  nie  04.07.2024  09.07.2024  31.7.2024 
1362440131   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen
46268995  strážna služba LE 3/2024  1638,72 
vrátane DPH
zml.č.279/136/2022  nie  08.04.2024  10.04.2024  26.4.2024 
1362440373   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen
46268995  strážna služba LE 9/2024  1720,66 
vrátane DPH
zml.č. 279/136/2022  nie  03.10.2024  07.10.2024  29.10.2024 
1362440343   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen
46268995  stražná služba LE 8/2024  1720,66 
vrátane DPH
zmluva č. 279/136/2022  nie  06.09.2024  10.09.2024  30.9.2024 
1362440217   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen
46268995  strážna služba LE 5/2024  1720,66 
vrátane DPH
zml. č. 279/136/2022  nie  06.06.2024  10.06.2024  26.6.2024 
1362440171   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen
46268995  strážna služba LE 4/2024  1720,66 
vrátane DPH
Zmluva č.279/136/2022  nie  06.05.2024  07.05.2024  29.5.2024 
1362440110   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen
46268995  strážna služba LE 2/2024  1720,66 
vrátane DPH
zml. č. 279/136/2022  nie  11.03.2024  12.03.2024  27.3.2024 
1362440185   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena hydraulického oleja  1779,30 
vrátane DPH
nie  9/2024  13.05.2024  15.05.2024  30.5.2024 
1362440300   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba LE 7/2024  1802,59 
vrátane DPH
Zmluva č.279/136/2022  nie  05.08.2024  07.08.2024  27.8.2024 
1362440059   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen
46268995  strážna služba LE 1/2024  1802,59 
bez DPH
zml. č. 279/136/2022  nie  08.02.2024  12.02.2024  1.3.2024 
1362440174   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava- mestská časť Ružinov
50060872  vyúčtovanie plyn PP 4/2024  2016,00 
vrátane DPH
zml. č.135/OVS/2023  nie  06.05.2024  07.05.2024  29.5.2024 
1362440129   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava- mestská časť Ružinov
50060872  vyúčtovanie plyn PP 3/2024  2016,00 
vrátane DPH
zml.č.135/OVS/2023  nie  08.04.2024  09.04.2024  26.4.2024 
1362440086   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava- mestská časť Ružinov
50060872  vyúčtovanie plyn PP 2/2024  2016,00 
vrátane DPH
zml.135/OVS/2023  nie  01.03.2024  04.03.2024  26.3.2024 
1362440046   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava- mestská časť Ružinov
50060872  vyúčtovavanie plyn PP 1/2024  2016,00 
vrátane DPH
zml. č.135/OVS/2023  nie  02.02.2024  06.02.2024  1.3.2024 
1362440230   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 5/2024 LE- preplatok  2079,88 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  14.06.2024    26.6.2024 
1362440392   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 9/2024 LE preplatok  2278,32 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  10.10.2024    30.10.2024 
1362440119   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom+služby 3/2024  2318,80 
vrátane DPH
zml.87/136/2023  nie  25.03.2024  26.03.2023  26.4.2024 
1362440085   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom+ služby 2/2024  2318,80 
vrátane DPH
zml. 87/136/2023  nie  23.02.2024  26.02.2024  4.3.2024 
1362440039   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom +služby 01/2024  2318,80 
bez DPH
zml.87/136/2023  nie  24.01.2024  26.01.2024  1.2.2024 
1362440350   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  nákup hygienického materiálu  2340,00 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2024  29/2024  13.09.2024  16.09.2024  30.9.2024 
1362440410   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom+ služby 10/2024  2504,53 
vrátane DPH
zml.65/136/2024  nie  22.10.2024  23.10.2024  30.10.2024 
1362440358   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom+služby 9/2024  2504,53 
vrátane DPH
zml.65/136/2024  nie  18.09.2024  23.09.2024  30.9.2024 
1362440326   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom+služby 8/2024  2504,53 
vrátane DPH
zml.65/136/2024  nie  19.08.2024  21.08.2024  27.8.2024 
1362440283   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom +služby 7/2024  2504,53 
vrátane DPH
zml.65/136/2024  nie  19.07.2024  23.07.2024  1.8.2024 
1362440245   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom+ služby 6/2024  2504,53 
vrátane DPH
zml.65/136/2024  nie  21.06.2024  25.06.2024  27.6.2024 
1362440204   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom +služby 5/2024  2504,33 
vrátane DPH
zml.65/136/2024  nie  22.05.2024  11.06.2024  30.5.2024 
1362440156   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prenájom + služby 4/2024  2504,53 
vrátane DPH
zml.č.65/136/2024  nie  22.04.2024  24.04.2024  26.4.2024 
1362440263   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 6/2024  2571,10 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  08.07.2024  10.07.2024  1.8.2024 
1362440337   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 8/2024  2588,22 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  05.09.2024  06.09.2024  30.9.2024 
1362440127   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie PP 3/2024  2613,31 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  05.04.2024  09.04.2024  26.4.2024 
1362440215   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 5/2024  2616,88 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  06.06.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1362440308   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 7/2024  2621,66 
vrátane DPH
zml.472/OVS/2022  nie  06.08.2024  07.08.2024  27.8.2024 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť