![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362440042 | G&T s. r. o. Sadova 5310/39, 05801 Poprad |
zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 24.01.2024 | 31.01.2024 | 1.2.2024 | |
1362440207 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Banícka 4955, 058 01 Poprad |
00416223 | kurz prvej pomoci | 150 bez DPH |
nie | 17/2024 | 30.05.2024 | 31.05.2024 | 26.6.2024 |
1362440055 | Správa mest. komunikácií PP Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
00696463 | parkovacia karta BL254KU, platba v hotovosti | 300 vrátane DPH |
požiadavka | nie | 08.02.2024 | 07.02.2024 | 1.3.2024 |
1362440166 | 2U spol. s. r. o. Trnavská cesta84, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 82102 |
17315786 | nákup - vlajky SR +EÚ | 109,20 vrátane DPH |
nie | 15/2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | 29.5.2024 |
1362440241 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 6/2024 | 260,82 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | nie | 20.06.2024 | 21.06.2024 | 27.6.2024 |
1362440219 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 5/2024 | 706,31 vrátane DPH |
zml. 002863/73120/2004 | nie | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440203 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 5/2024 | 157,20 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | nie | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 30.5.2024 |
1362440180 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 4/2024 | 727,13 bez DPH |
zml. 002863/73120/2004 | nie | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 29.5.2024 |
1362440165 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 4/2024 | 420,45 vrátane DPH |
zml. 002863/73120/2004 | nie | 23.04.2024 | 25.04.2024 | 26.4.2024 |
1362440134 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 3/2024 | 761,66 vrátane DPH |
zml. 002863/73120/2004 | nie | 08.04.2024 | 10.04.2024 | 26.4.2024 |
1362440118 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 3/2024 | 281,13 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | nie | 21.03.2024 | 25.03.2024 | 27.3.2024 |
1362440096 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 2/2024 | 724,3 vrátane DPH |
zml. 002863/73120/2004 | nie | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 26.3.2024 |
1362440083 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 2/2024 | 207,10 vrátane DPH |
zml. 002863/73120/2004 | nie | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 4.3.2024 |
1362440064 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 1/2024 | 700,75 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | nie | 09.02.2024 | 12.02.2024 | 4.3.2024 |
1362440035 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 1/2024 | 104,88 vrátane DPH |
zml. 002863/73120/2004 | nie | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 1.2.2024 |
1362440008 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 12/2023 | 405,04 vrátane DPH |
zml. 002863/73120/2004 | nie | 08.01.2024 | 10.01.2024 | 31.1.2024 |
1362440208 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS v DKC PB | 182,40 vrátane DPH |
nie | 14/2024 | 31.05.2024 | 04.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440191 | Mudr. Almanová Darina ObZS č.86, 05960 Tatranská Lomnica |
31982077 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 06.05.2024 | 30.05.2024 | 30.5.2024 | |
1362440011 | MUDr. Marián Dzurík Mariánske nám. 36, 05304 Spišské Podhradie |
31996035 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 03.01.2024 | 16.01.2024 | 31.1.2024 |
1362440087 | Marcinková Monika-ELETROMONT Prešovská 2766/52, 058 01 Poprad |
32876068 | nákup kanvíc | 119 vrátane DPH |
nie | 8/2024 | 01.03.2024 | 12.03.2024 | 26.3.2024 |
1362440230 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 5/2024 LE- preplatok | 2079,88 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 14.06.2024 | 26.6.2024 | |
1362440213 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 6/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440212 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 6/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440183 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 29.5.2024 |
1362440182 | MAGMA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 29.5.2024 |
1362440210 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2024 | 113,44 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440179 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2024 | 113,47 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 29.5.2024 |
1362440178 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 29.5.2024 |
1362440136 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml.o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 26.4.2024 |
1362440135 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2024 | 113,48 vrátane DPH |
zml.o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 26.4.2024 |
1362440102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml.o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 27.3.2024 |
1362440101 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2024 | 113,52 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 27.3.2024 |
1362440062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 02/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 4.3.2024 |
1362440061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2024 | 113,74 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 4.3.2024 |
1362440014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2024 | 113,45 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 31.1.2024 |
1362440013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 31.1.2024 |
1362440202 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava- Staré mesto |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej | 24,00 vrátane DPH |
nie | nie | 06.05.2024 | 30.5.2024 | |
1362440157 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava- Staré mesto |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej spoločnosti | 24,00 vrátane DPH |
nie | nie | 08.04.2024 | 26.4.2024 | |
1362440095 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava- Staré mesto |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej | 24,00 vrátane DPH |
nie | nie | 07.03.2024 | 26.3.2024 |