Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11410421 | H-K-B.SANTÉE s. r. o. Slopná 90, Slopná 018 21 |
45297037 | zdravotné výkony | -6,97 bez DPH |
14.08.2014 | 10.09.2014 | 31.5.2023 | ||
11410047 | MUDr. Jurčíková Mária Nemocničná 986, 01701, P. Bystrica |
36814059 | zdravotné výkony | -6,97 bez DPH |
zákon 447/2008 | 23.1.2014 | 29.01.2014 | 11.5.2023 | |
11410046 | H-K-B.SANTÉE s.r.o. Slopná 90, 01821 Slopná |
45297037 | zdravotné výkony | -6,97 bez DPH |
zákon 447/2008 | 23.1.2014 | 29.01.2014 | 11.5.2023 | |
11410441 | ADET s. r. o. Orlové 149, 017 01 Považská Bystrica |
31615104 | dobropis - OPP a PP pre AC | -9,25 vrátane DPH |
02.09.2014 | 18.09.2014 | 31.5.2023 | ||
11410426 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného PU | -36,36 vrátane DPH |
15.08.2014 | 18.08.2014 | 31.5.2023 | ||
11410425 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného PB | -54,48 vrátane DPH |
15.08.2014 | 18.08.2014 | 31.5.2023 | ||
11410144 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | -76,50 bez DPH |
14.03.2014 | 19.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410038 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | dod. el. energie PB | -525,45 vrátane DPH |
566/2011 | 20.1.2014 | 23.01.2014 | 11.5.2023 | |
11410155 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky - dobropis | -1173,60 bez DPH |
31.03.2014 | 10.04.2014 | 29.5.2023 | ||
11410153 | ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | nákup tovaru | 32013,46 vrátane DPH |
28.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2023 | ||
11410330 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 20000,00 bez DPH |
01.07.2014 | 22.07.2014 | 31.5.2023 | ||
11410005 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 10080 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD z 19.12.2013 | 7.1.2014 | 28.01.2014 | 4.5.2023 | |
11410117 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8640,00 vrátane DPH |
OV140015 | 03.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410634 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 8451,90 vrátane DPH |
OV140136 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.6.2023 | |
11410239 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 8400,00 bez DPH |
06.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410614 | ADET s. r. o. Orlové 149, 017 01 Považská Bystrica |
31615104 | nákup PP a OPP - AC | 8237,50 vrátane DPH |
OV140121 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 2.6.2023 | |
11410079 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7920 vrátane DPH |
OV140004 | 04.02.2014 | 20.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410269 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 5863,39 vrátane DPH |
27.05.2014 | 03.06.2014 | 30.5.2023 | ||
11410492 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 5790,90 vrátane DPH |
OV140093 | 08.10.2014 | 17.10.2014 | 1.6.2023 | |
11410599 | Technik-servis HB, s. r. o. Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | renovácia tonerov | 4792,80 vrátane DPH |
OV140127 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.6.2023 | |
11410635 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 3825,00 vrátane DPH |
OV140135 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.6.2023 | |
11410397 | Technik-servis HB, s. r. o. Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | nákup tonerov | 3463,56 vrátane DPH |
06.08.2014 | 18.08.2014 | 31.5.2023 | ||
11410278 | HBH a. s. |
00000000 | maľovanie interiéru budovy | 2999,30 vrátane DPH |
02.06.2014 | 10.06.2014 | 30.5.2023 | ||
11410644 | REAL - IR s. r. o. Rozkvet 2010/24, 017 01 Považská Bystrica |
44195184 | oprava stanovišťa informátora PU | 2960,00 vrátane DPH |
OV140132 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.6.2023 | |
11410647 | Technik-servis HB, s. r. o. Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | nákup - policové regále | 2869,86 vrátane DPH |
OV140155 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.6.2023 | |
11410636 | WOODMONT s. r. o. Robotnícka 330, 017 01 Považská Bystrica 1 |
45554099 | dodávka nábytku | 2748,00 vrátane DPH |
OV140145 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.6.2023 | |
11410381 | POPEX v. o. s. Rozkvet 2010/25-18, 017 01 Považská Bystrica |
31588123 | nákup - tlačiareň | 2729,95 vrátane DPH |
21.07.2014 | 31.07.2014 | 31.5.2023 | ||
11410518 | Blaško Radovan Počarová 44, 018 15 Prečín |
34658491 | oprava schodov PB | 2699,48 vrátane DPH |
OV140098 | 27.10.2014 | 06.11.2014 | 1.6.2023 | |
11410107 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný materiál | 2663,83 vrátane DPH |
OV140008 | 24.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410642 | ELMIX s. r. o. Centrum 2795/46, 017 01 Považská Bystrica 1 |
36335649 | revízia el. ruč. náradia, strojov a zariadení | 2620,00 vrátane DPH |
OV140142 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.6.2023 | |
11410581 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
03.12.2014 | 10.12.2014 | 2.6.2023 | ||
11410532 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
05.11.2014 | 14.11.2014 | 1.6.2023 | ||
11410479 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
03.10.2014 | 13.10.2014 | 1.6.2023 | ||
11410436 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie 9/2014 | 2472,02 vrátane DPH |
02.09.2014 | 09.09.2014 | 31.5.2023 | ||
11410387 | MAGNA E.A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
04.08.2014 | 11.08.2014 | 31.5.2023 | ||
11410332 | MAGNA E. A. s. r. o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
02.07.2014 | 11.07.2014 | 31.5.2023 | ||
11410277 | MAGNA E.A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
02.06.2014 | 10.06.2014 | 30.5.2023 | ||
11410212 | MAGNA E.A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany |
35743565 | el. energia | 2472,02 vrátane DPH |
05.05.2014 | 12.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410162 | MAGNA E. A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany |
35743565 | dodávka el. energie | 2472,02 vrátane DPH |
02.04.2014 | 10.04.2014 | 29.5.2023 | ||
11410124 | MAGNA E. A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
4097/15.12.2013 | 06.03.20214 | 12.03.2014 | 29.5.2023 |