Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11410098 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 01701 Pov. Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie | 0 bez DPH |
93/2006/PTZ | 13.02.2014 | 13.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410097 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 01701 Pov. Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie tepla 1/2014 | 737,74 vrátane DPH |
93/2006/PTZ | 13.02.23014 | 20.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410096 | Sunny Medical, spol. s.r.o. Hollého 196, Dolné Kočkovce 02001 |
44228121 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
zákon 447/2008 | 12.02.2014 | 28.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410095 | Považ. vod. spol., a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37962297 | vodné, stočné | 523,72 vrátane DPH |
10472009 | 11.02.2014 | 20.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410094 | Mediform s.r.o. Cintorínska 20, 96801 Nová Baňa |
43957965 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
zákon 447/2008 | 10.02.2014 | 19.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410093 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410092 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 584,95 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410091 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410090 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410089 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410088 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 1,20 vrátane DPH |
9901199344 | 07.02.2014 | 11.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410087 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 70,98 vrátane DPH |
9901199344 | 07.02.2014 | 11.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410086 | Unimat Slovakia Lánska 954/26 |
10879072 | čistiace prostriedky | 105,88 vrátane DPH |
OV140005 | 07.02.2014 | 19.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410085 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, 83000 Bratislava |
35683929 | servis výtazu PU | 119,70 vrátane DPH |
1/2013/OE | 07.02.2014 | 11.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410084 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, 83000 Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 138,38 vrátane DPH |
5711/02.04.2012 | 07.02.2014 | 11.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410083 | EVROFIN Int. spol. s.r.o. - Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | kreditovací poplatok | 288 vrátane DPH |
zmluva/11.12.2012 | 06.02.2014 | 11.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410082 | IMSA, s.r.o. T. Vansovej 1344, 02001 Púchov |
46355456 | zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
zákon 447/2008 | 06.02.2014 | 11.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410081 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie 2/2014 | 2472,02 vrátane DPH |
4097/15.12.2013 | 05.02.2014 | 11.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410080 | Mgr. Otto Čiernik - Mototrade PB Centrum 18/13, 017 01 Pov. Bystrica |
35230444 | servis služobného vozidla | 404,40 vrátane DPH |
OV140003 | 04.02.2014 | 17.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410079 | Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 7920 vrátane DPH |
OV140004 | 04.02.2014 | 20.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410078 | NsP P. Bystrica Nemocničná 986, 01701, P. Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
zákon 447/2008 | 03.02.2014 | 20.03.2014 | 26.5.2023 | |
11410077 | MUDr. Fľak Jozef Nemocničná 986, 01701, P. Bystrica |
36353094 | zdravotné výkony | 174,25 bez DPH |
zákon 447/2008 | 03.02.2014 | 11.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410076 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka plynu 2/2014 | 1796 vrátane DPH |
zmluva/23.11.2005 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410075 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 3,98 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410074 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 26,24 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410073 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 2,65 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410072 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 2,65 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410071 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 2,94 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410070 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 4,03 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410069 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 20,98 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 05.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410068 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 3,48 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410067 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 3,00 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 05.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410066 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné služby | 4,33 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410065 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 19,99 vrátane DPH |
zmluva/27.07.2010 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410064 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 15,98 vrátane DPH |
zmluva/29.09.2008 | 29.01.2014 | 05.02.2014 | 12.5.2023 | |
11410063 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 19,99 vrátane DPH |
zmluva/29.09.2008 | 29.01.2014 | 05.02.2014 | 12.5.2023 | |
11410062 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 15,98 vrátane DPH |
zmluva/29.09.2008 | 29.01.2014 | 05.02.2014 | 12.5.2023 | |
11410061 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 19,99 vrátane DPH |
zmluva/29.09.2008 | 29.01.2014 | 05.02.2014 | 12.5.2023 | |
11410060 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 2,65 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 05.02.2014 | 12.5.2023 | |
11410059 | Orange Slovensko, a.s. Centrum 13/17, 017 01 Pov. Bystrica |
37916297 | telekomunikačné poplatky | 2,65 vrátane DPH |
zmluva/10.12.2007 | 29.01.2014 | 05.02.2014 | 12.5.2023 |