Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11410081 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie 2/2014 | 2472,02 vrátane DPH |
4097/15.12.2013 | 05.02.2014 | 11.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410032 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
4097/2013 | 14.1.2014 | 15.01.2014 | 10.5.2023 | |
11410160 | ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | nákup tovaru | 2449,20 vrátane DPH |
31.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2023 | ||
11410643 | ELMIX s. r. o. Centrum 2795/46, 017 01 Považská Bystrica 1 |
36335649 | odstránenie závad na bleskozvode | 2180,00 vrátane DPH |
OV140132 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.6.2023 | |
11410606 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
11.12.2014 | 16.12.2014 | 2.6.2023 | ||
11410593 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
10.12.2014 | 16.12.2014 | 2.6.2023 | ||
11410548 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
11.11.2014 | 21.11.2014 | 1.6.2023 | ||
11410501 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
13.10.2014 | 23.10.2014 | 1.6.2023 | ||
11410457 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
10.09.2014 | 17.09.2014 | 1.6.2023 | ||
11410408 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
11.08.2014 | 18.08.2014 | 31.5.2023 | ||
11410360 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
10.07.2014 | 18.07.2014 | 31.5.2023 | ||
11410289 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
09.06.2014 | 16.06.2014 | 30.5.2023 | ||
11410245 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
12.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410180 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
09.04.2014 | 22.04.2014 | 29.5.2023 | ||
11410128 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410089 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410142 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
37916297 | tonery | 1859,04 vrátane DPH |
14.03.2014 | 24.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410105 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1 |
31327681 | tonery | 1859,04 vrátane DPH |
OV140012 | 21.02.2014 | 26.02.2014 | 29.5.2023 | |
11410213 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka plynu | 1797,00 vrátane DPH |
05.05.2014 | 12.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410163 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka plynu | 1797,00 vrátane DPH |
02.04.2014 | 10.04.2014 | 29.5.2023 | ||
11410118 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 44/A |
35815256 | dodávka plynu | 1797,00 vrátane DPH |
zmluva/23.11.2005 | 03.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410076 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka plynu 2/2014 | 1796 vrátane DPH |
zmluva/23.11.2005 | 29.01.2014 | 09.02.2014 | 26.5.2023 | |
11410003 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka plynu | 1796 vrátane DPH |
zmluva/23.11.2005 | 3.1.2014 | 10.01.2014 | 4.5.2023 | |
11410637 | WOODMONT s. r. o. Robotnícka 330, 017 01 Považská Bystrica 1 |
45554099 | dodávka nábytku | 1764,00 vrátane DPH |
OV140141 | 22,12.2014 | 29.12.2014 | 2.6.2023 | |
11410650 | KOMPLET STAV s. r. o. Cementárska 166, 018 63 Ladce |
36310999 | oprava podlahy - PB | 1680,00 vrátane DPH |
OV140159 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 2.6.2023 | |
11410534 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce | 1669,52 vrátane DPH |
05.11.2014 | 19.11.2014 | 1.6.2023 | ||
11410388 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce | 1669,52 vrátane DPH |
04.08.2014 | 11.08.2014 | 31.5.2023 | ||
11410523 | Technik-servis HB, s. r. o. Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | nákup tonerov | 1652,99 vrátane DPH |
OV140100 | 31.10.2014 | 12.11.2014 | 1.6.2023 | |
11410570 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | spotreba plynu | 1541,00 vrátane DPH |
01.12.2014 | 05.12.2014 | 1.6.2023 | ||
11410527 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka plynu | 1541,00 vrátane DPH |
03.11.2014 | 14.11.2014 | 1.6.2023 | ||
11410480 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka plynu | 1541,00 vrátane DPH |
03.10.2014 | 13.10.2014 | 1.6.2023 | ||
11410437 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka plynu 9/2014 | 1541,00 vrátane DPH |
02.09.2014 | 09.09.2014 | 31.5.2023 | ||
11410389 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka plynu | 1541,00 vrátane DPH |
04.08.2014 | 11.08.2014 | 31.5.2023 | ||
11410331 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | spotreba plynu | 1541,00 vrátane DPH |
01.07.2014 | 11.07.2014 | 31.5.2023 | ||
11410370 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce | 1524,35 vrátane DPH |
14.07.2014 | 18.07.2014 | 31.5.2023 | ||
11410416 | ADET s. r. o. Orlové 149, 017 01 Považská Bystrica |
31615104 | nákup PP a OPP - AC | 1498,57 vrátane DPH |
14.08.2014 | 22.08.2014 | 31.5.2023 | ||
11410481 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce | 1451,76 vrátane DPH |
03.10.2014 | 17.10.2014 | 1.6.2023 | ||
11410445 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce | 1451,76 vrátane DPH |
04.09.2014 | 17.09.2014 | 1.6.2023 | ||
11410310 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce | 1451,76 vrátane DPH |
19.06.2014 | 25.06.2014 | 31.5.2023 | ||
11410240 | ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír Na Lány 44, Žilina 010 03 |
35120673 | upratovacie práce | 1451,76 vrátane DPH |
07.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 |