Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11410119 | Orange Slovensko a. s. Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 215,84 vrátane DPH |
rámcová dohoda/22.10.2013 | 03.03.2014 | 11.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410118 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44/a 44/A |
35815256 | dodávka plynu | 1797,00 vrátane DPH |
zmluva/23.11.2005 | 03.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410117 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky | 8640,00 vrátane DPH |
OV140015 | 03.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410125 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 921 01 Piešťany |
42137004 | zúčt. úhrady popl. za seminár | 0,00 bez DPH |
06.03.2014 | 29.5.2023 | |||
11410127 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 1,20 vrátane DPH |
9901199344 | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410126 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 75,56 vrátane DPH |
9901199344 | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410134 | Teplo GGE s. r. o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie dodávky tepla | 0,00 bez DPH |
93/2006/PTZ | 10.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410133 | Teplo GGE s. r. o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla | 838,42 vrátane DPH |
93/2006/PTZ | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410132 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410131 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 563,76 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410130 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410129 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410128 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
zmluva/03.01.2007 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410138 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Námestie A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | exe. trovy - Milan Šamaj | 50,90 vrátane DPH |
EX 1366/2008 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410137 | Hlucháňová Oľga Mgr. Ing. Námestie A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica |
35662905 | exe. trovy - Milan Šamaj | 71,87 vrátane DPH |
EX 214/2007 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410136 | UNIMAT Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica |
10879072 | čistiace prostriedky | 79,52 vrátane DPH |
OV140025 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410135 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
37916297 | vodné, stočné PB | 469,92 vrátane DPH |
1047/2009 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410140 | BOZP a OOP, s. r. o. Rozkvet 2062/132, Považská Bystrica |
47448351 | výkonná činnosť BOZP a PO | 160,00 bez DPH |
HZ 032/2014 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410139 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
37916297 | vodné, stočné PU | 274,73 vrátane DPH |
1047/2009 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | |
11410141 | Champion Food s. r. o. M. R. Štefánika 175/32 |
36336882 | občerstvenie | 80,40 vrátane DPH |
13.03.2014 | 13.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410145 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | - 29,72 bez DPH |
14.03.2014 | 19.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410144 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | -76,50 bez DPH |
14.03.2014 | 19.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410143 | EkonSpo - Ing. Pápeš K cintorínu 36, P. O. Box 52, Žilina 010 08 |
14219671 | poštovné poukážky | 7,92 vrátane DPH |
14.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410142 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
37916297 | tonery | 1859,04 vrátane DPH |
14.03.2014 | 24.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410146 | Technik-servis HB, s. r. o. 013 62 Veľké rovné 115 |
36382116 | renovácia tonerov | 962,92 vrátane DPH |
17.03.2014 | 20.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410149 | AUTOMAX s. r. o. Sládkovičova127/632, 017 01 Považská Bystrica |
31573681 | servis služobného motor. vozidla | 442,24 vrátane DPH |
20.03.2014 | 24.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410148 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál | 528,84 vrátane DPH |
20.03.2014 | 24.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410147 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | všeobecný materiál | 1023,12 vrátane DPH |
20.03.2014 | 24.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410151 | Technik-servis HB, s. r. o. 013 62 Veľké rovné 115 |
36382116 | servis tlačiarne HP | 106,00 vrátane DPH |
21.03.2014 | 28.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410150 | Technik-servis HB, s. r. o. 013 62 Veľké rovné 115 |
36382116 | fólia na preukazy | 134,40 vrátane DPH |
21.03.2014 | 28.03.2014 | 29.5.2023 | ||
11410152 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 10 000,00 bez DPH |
26.03.2014 | 22.04.2014 | 29.5.2023 | ||
11410154 | MUDr. Korbašová Maruška Stred 50/24-13, 017 01 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné výkony - dobropis | - 6,97 bez DPH |
28.03.2014 | 24.04.2014 | 29.5.2023 | ||
11410153 | ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | nákup tovaru | 32013,46 vrátane DPH |
28.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2023 | ||
11410199 | ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | nákup tovaru | 280,20 vrátane DPH |
31.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2023 | ||
11410198 | ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | nákup tovaru - dobropis | - 280,20 vrátane DPH |
31.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2023 | ||
11410161 | ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | nákup tovaru | 1032,79 vrátane DPH |
31.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2023 | ||
11410160 | ICZ Slovakia a. s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | nákup tovaru | 2449,20 vrátane DPH |
31.03.2014 | 22.05.2014 | 29.5.2023 | ||
11410158 | AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s. r. o. Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica |
36760714 | vzdelávanie zamestnancov | 298,80 bez DPH |
31.03.2014 | 04.04.2014 | 29.5.2023 | ||
11410157 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zúčtovanie kreditu frank. stroja PU | 0,00 bez DPH |
31.03.2014 | 29.5.2023 | |||
11410156 | Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 206,88 vrátane DPH |
31.03.2014 | 10.04.2014 | 29.5.2023 |