Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11410241 | MUDr. Michňo Otakar Ľ. Štúra 6/6, Beluša 018 61 |
36742236 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
07.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410242 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 61,42 vrátane DPH |
07.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410243 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 1,20 vrátane DPH |
07.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410244 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
12.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410245 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
12.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410246 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 950,76 vrátane DPH |
12.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410247 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 902,02 vrátane DPH |
12.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410248 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné poplatky | 569,95 vrátane DPH |
12.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410249 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | strážna služba | 897,60 bez DPH |
12.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410250 | G3 Plus 2 s. r. o. Šoltésovej 421, Považská Bystrica 017 01 |
36858579 | strážna služba | 897,60 bez DPH |
12.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410251 | JUDr. Marián Janec Sad SNP 666 12, Žilina 010 01 |
17058899 | exe. trovy | 50,52 vrátane DPH |
12.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410252 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zúčt. kreditu frank. stroja PU | 0,00 bez DPH |
12.05.2014 | 30.5.2023 | |||
11410253 | Teplo GGE s. r. o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčt. dodávky tepla | - 87,40 vrátane DPH |
12.05.2014 | 26.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410254 | Teplo GGE s. r. o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčt. dodávky tepla | 0,00 vrátane DPH |
12.05.2014 | 30.5.2023 | |||
11410255 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné PB | 480,36 vrátane DPH |
13.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410256 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov PB | 140,33 vrátane DPH |
13.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410257 | OTIS Výťahy s. r. o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | servis výťahov PU | 119,70 vrátane DPH |
13.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410258 | Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné PU | 878,22 vrátane DPH |
14.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410259 | JUDr. Marián Janec Sad SNP 666 12, Žilina 010 01 |
17058899 | exe. trovy | 51,42 vrátane DPH |
14.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410260 | MUDr. Kuchta Jaroslav Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica |
31925871 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
15.05.2014 | 17.06.2014 | 30.5.2023 | ||
11410261 | Technik-servis HB, s. r. o. Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | tonery + laminofólie | 1176,00 vrátane DPH |
16.05.2014 | 29.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410262 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby | 0,40 vrátane DPH |
16.05.2014 | 30.5.2023 | |||
11410263 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby - dobropis | 0,40 bez DPH |
16.05.2014 | 30.5.2023 | |||
11410264 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | - 37,46 bez DPH |
20.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410265 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava z poštovného | - 21,94 bez DPH |
20.05.2014 | 19.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410266 | JUDr. Marián Janec Sad SNP 666 12, Žilina 010 01 |
17058899 | exe. trovy | 44,24 vrátane DPH |
22.05.2014 | 29.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410267 | Technik-servis HB, s. r. o. Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné |
36382116 | oprava kopírovacieho stroja | 184,99 vrátane DPH |
26.05.2014 | 29.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410268 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky - dobropis | - 42,44 vrátane DPH |
26.05.2014 | 30.5.2023 | |||
11410269 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 5863,39 vrátane DPH |
27.05.2014 | 03.06.2014 | 30.5.2023 | ||
11410270 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup materiálu | 206,59 vrátane DPH |
27.05.2014 | 29.05.2014 | 30.5.2023 | ||
11410271 | MUDr. Holešovská Nadežda Továrenská 1408/10, Dubnica nad Váhom 018 41 |
45584389 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
27.05.2014 | 10.06.2014 | 30.5.2023 | ||
11410272 | MUDr. Korbašová Maruška Stred 50/24-13, 017 01 Považská Bystrica |
44507887 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
28.05.2014 | 10.06.2014 | 30.5.2023 | ||
11410273 | DERAZIN, Ing. Milan Pastierik Pribinova 971/30-8, 017 01 Považská Bystrica |
34656529 | vykonanie deratizácie | 105,00 bez DPH |
28.05.2014 | 03.06.2014 | 30.5.2023 | ||
11410274 | Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 204,64 vrátane DPH |
29.05.2014 | 03.06.2014 | 30.5.2023 | ||
11410275 | STILUS s. r. o. Grösslingová 71, 811 09 Bratislava |
35789671 | preklad z poľštiny | 46,44 vrátane DPH |
30.05.2014 | 03.06.2014 | 30.5.2023 | ||
11410276 | Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zúčt. kreditu frank. stroja PB | 0,00 bez DPH |
30.05.2014 | 30.5.2023 | |||
11410277 | MAGNA E.A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Pieštany |
35743565 | elektrická energia | 2472,02 vrátane DPH |
02.06.2014 | 10.06.2014 | 30.5.2023 | ||
11410278 | HBH a. s. |
00000000 | maľovanie interiéru budovy | 2999,30 vrátane DPH |
02.06.2014 | 10.06.2014 | 30.5.2023 | ||
11410279 | HBH a.s. Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica |
31617913 | maľovanie interiéru budovy | 291,32 vrátane DPH |
02.06.2014 | 10.06.2014 | 30.5.2023 | ||
11410280 | MUDr. Kavec Miroslav Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica |
31905412 | vrátená späť na prepracovanie dodávateľovi | 34,85 bez DPH |
02.06.2014 | 30.5.2023 |